审合同
内部审计服务
预算金额: ¥#
采购方式: 直接采购
浏览次数: 7
公告中
2024-12-17 10:40:39
2
审合同
3
待评价
4
已完成
需求基本信息
发布时间: 2024-12-17 10:40
采购编号: #
其他要求:
1.2023.11-2024. (略) 机关账
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2.2022.10-2024.12工会账(工会账一定要严格比对工会基层管理办法)
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3.2022年养老方面的拨付至镇街的延伸审计(高龄津贴和运营补助等,后附明细)
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2.2022.10-2024.12工会账(工会账一定要严格比对工会基层管理办法)
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3.2022年养老方面的拨付至镇街的延伸审计(高龄津贴和运营补助等,后附明细)
采购需求方信息
(略) (略) (略)