内容:
一、 *采购人名称: (略) (略) (略) (主管预算单位)
二、 *履约供应商名称: 芜湖县大丰文具 (略)
三、 *采购项目编号: #5812
四、 *合同编号: #
五、 *验收单位: (略) (略) (略) (主管预算单位)
六、 *验收日期: 2024年12月20日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 得力 保温杯 | 3 | 294.0 | 得力/deli\无型号 | 验收通过 | |
2 | 得力 BB142 学生书包 | 2 | 372.0 | 得力/deli\BB142 | 验收通过 | |
3 | 掌握 三角杆水彩笔 大容量可洗彩笔软头水 GCP# | 3 | 174.0 | 掌握\GCP# | 验收通过 | |
4 | 得力/deli 得力(deli)迷彩笔袋小学生 六一儿童节礼物 大容量双层袋鼠包文具盒 学生文具收纳袋 深蓝色 # | 3 | 90.0 | 得力/deli\# | 验收通过 | |
5 | 得力 #-24 马克笔 | 3 | 105.0 | 得力/# | 验收通过 | |
6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: ah#