公告信息
采购项目名称 | 云浮市国资委监管企业2024年度内部审计项目C(再次采购,项目共分A/B/C三个项目包,其中A和B项目包已作选取) |
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采购项目编码 | (略)(略) |
项目业主名称 | (略) 人民政府国有资产监督管理委员会 |
中选中介机构名称 | (略) 德恒会计师事务所(普通合伙) |
合同名称 | 云浮市国资委监管企业2024年度内部审计项目C(再次采购,项目共分A/B/C三个项目包,其中A和B项目包已作选取) |
合同编号 | (略)(略) |
合同总金额 | (略).00 |
履约人员 | (略) 德恒会计师事务所(普通合伙) |
服务期限说明 | |
服务内容 | 根据《市国资委监管企业2024年度内部审计工作方案》要求,内部 (略) 国资委审计组和3家会计师事务所(公开在广东省 (略) 以方案择优方式选取)共同审计的方式进行,分别对11家企业9名主要负责人任期履行经济责任审计(审计期间为以被审计人员的实际任期)以及对1家企业的重点审计(包括财政财务收支、经济活动、内部控制、风险管理以及企业内部管理情况等,审计期间为2021年1月至2023年12月),按采购服务内容就每家被审计单位的审核情况出具审计报告。(如果本栏目内容与采购需求书不一致,以采购需求书为准) |