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关于《 (略) (略) 和决算草案编制情况审计报告》整改公告
根据 (略) 《2 (略) (略) 和决算草案编制情况审计报告》( (略) 报〔 * 〕1号)文件精神,我单位存在 * 般项目资金支出率低及未及时完成 * 年账务结账的问题。自收到审计报告后,我单位对此高度重视,立即组织相关人员对审计报告提 (略) 整改, (略) 如下:
* 、组织领导,落实整改方案
成立地 (略) 财务审计整改工作领导小组,由中心主任黄海任组长,副主任赵仁谦任副组长组成的领导小组,针对存 (略) 整改,落实了整改措施和方案。
* 、整改措施
我单 (略) (略) (略) 整改:①针对审计报告提出的 * 般项目资金支出率低的问题,我单位按时做了项目资金的支付,但由于县财力经费紧张,国库没有审批,造成有的项目已实施,但没能按时支付,支出率低现象。②未完成 * 年账务结账工作的问题,由于 * 年使用了 (略) 计制度,我单位会计对新制度业务不太熟,造成结账迟,未按时结账,现已完成整改,已于 * 年5月完成 * 年账务结账工作。
* 、下 * 步工作要求
(略) 对我单位工作审计,使我们认识到财务管理方面还不够严谨,我局将进 * 步加强财务方面管理,完善各项财务制度, (略) 各项财经制度,认 (略) 门提出的审计建议。 * 是加强财务知识学习,加强对财务人员业务培训,提高财务人员业务水平,认真学习《中华人民共和国会计法》、《行政单位财务规则》等法律法规,进 * 步规范单位财务管理工作,加强不断提高会计政策、法规水平和业务水平; * 是加强财务管理,严格按照《会计法》和会计制度规定,进 * 步加强财务工作的规范化,建立 (略) 管理制度,按规定设置会计科目, (略) 理; * 是加强资金支出管理,建立健全支出管理相关制度和费用报销制度 ,严格按照有关制度支出管理。
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