根据《中华人民共和国审计法》第 * 十 * 条规定, (略) 批准, (略) 派出审计组于 * 日至 * 日对鲍军同志任中共 (略) 委 (略) (以下简称“ (略) ”)局长期间( * 年1月到 * 年 * 月)履行经济 (略) 了审计, (略) 如下:
* 、审计评价意见
鲍军同志 * 年1月起 (略) 局长, (略) 全面工作。审计结果表明,鲍军同志任职期间,认真贯彻落实市委市政府提出的“ * 个信访”建设要求,努力推进信访“最多跑 * 次”改革。畅通信访渠道,维护信访秩序,加强问题解决,提高群众满意度。任内有效提升矛盾化解服务能力,构建了 (略) 面。在本次审计范围内未发现鲍军同志在公共资金、国有资产、国有资源的管理、分配和使用中有个人违反廉洁从政规定的情况。但审 (略) 分重大事项未集体决策、公务接待未即时结算等问题。
* 、审计发现的主要问题和整改情况
( * )部分重大事项未集体决策。
( * )公务接待未即时结算。
( * )固定资产未批先报废。
( * )财政奖励资金支付存在风险隐患。奖励资金存在现金发放的情况,未通过账户转账。
对本次审计发现的问题, (略) 依法出具审计报告,提出审计建议,并督促予以整改落实。目前, (略) 对审计发现的问题均已完成整改。