根据审计法律法规要求, (略) (略) 对2023年度本级预算执行和其他财政收支情况进行了审计。对审计指出的住房保障方面存在监管不足相关问题,我局认真整改,现将审计查出问题整改情况公告如下:
一、我局已通过向建设单位追回多付款项或在项目尾款中扣减多计费用等方式完成4个收购项目多计造价问题的整改,同时完善内部工作机制,进一步加强了保障性住房规范化管理,避免同类问题再次发生。
二、我 (略) 、区两级对涉停工问题保障房项目 (略) 理进展,鼓励建设单位积极采取合法合规方式筹集资金,并协调相关部门推动复工及竣工验收相关事宜。
三、我局已将转借或涉嫌转租的保障房予以收回, (略) 格部门建立相关信息对接机制,加强异常 (略) 力度。
四、 (略) 场监管部门建立联络机制,核查保障房被登记为工商注册地址情形,所涉企业已全部迁出或注销,并已将保障房纳入商事登记限制登记名录,视房源情况及时更新。
(略) (略) 住 (略)
2024年10月29日