内容:
一、 *采购人名称: (略) (略) 范罗山街 (略)
二、 *履约供应商名称: (略)
三、 *采购项目编号: #4311
四、 *合同编号: #
五、 *验收单位: (略) (略) 范罗山街 (略)
六、 *验收日期: 2024年12月27日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 亚太森博 纸向前 A4 70g 打印/复印纸 | 1 | 185.0 | 亚太森博\纸向前 A4 70g | 验收通过 | |
2 | 得力 报告夹抽杆夹 | 40 | 100.0 | 得力/deli\5854 | 验收通过 | |
3 | 爱特福84洁厕灵 洁厕剂 | 3 | 16.5 | 爱特福\爱特福84洁厕灵 | 验收通过 | |
4 | 奥林安 去渍粉 油污清洁剂 | 1 | 35.0 | 奥林安\去渍粉 | 验收通过 | |
5 | 南孚 7号电池 普通干电池 | 60 | 150.0 | 南孚/NANFU\7号电池 | 验收通过 | |
6 | 得力 5683 档案盒 | 5 | 75.0 | 得力/deli\5683 | 验收通过 | |
7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: ah#