一、 *采购人名称: (略) (略) (略)
二、 *履约供应商名称: (略) 志强办公文体批发部
三、 *采购项目编号:#1910
四、 *合同编号:#
五、 *验收单位: (略) (略) (略)
六、 *验收日期:2024年12月31日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 天章 80×60mm 收银纸 | 1 | 140.0 | 天章/TANGO\80×60mm | 验收通过 | |
2 | 得力 0395 订书机 | 1 | 135.0 | 得力/deli\0395 | 验收通过 | |
3 | 得力 7103 胶棒 固体胶 | 24 | 48.0 | 得力/deli\7103 | 验收通过 | |
4 | 金荷A4 80g 打印/复印纸 | 6 | 1560.0 | 金荷\金荷A4 80g | 验收通过 | |
5 | 天章 热敏打印纸57*30mm 收银纸 | 32 | 160.0 | 天章/TANGO\热敏打印纸57*30mm | 验收通过 | |
6 | 得力 8553A 彩色长尾夹 | 3 | 30.0 | 得力/deli\8553A | 验收通过 | |
7 | 得力 5532 得力5532抽杆夹(混)(5只/包) | 10 | 75.0 | 得力/deli\5532 | 验收通过 | |
8 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 30 | 60.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
9 | 替芯/铅芯 得力/deli S761 0.7mm子弹头中性笔芯(单位:支) | 100 | 60.0 | 得力/deli\S761 | 验收通过 | |
10 | 洁柔 JC002 擦手纸 | 60 | 300.0 | 洁柔/C&S\JC002 | 验收通过 | |
11 | SRCC 一次性加厚纸杯 竹纤维本色杯子 240ml*100只装 | 40 | 480.0 | SRCC\7820 | 验收通过 | |
12 | 维达 v2889 六连包抽纸 | 36 | 576.0 | 维达/Vinda\v2889 | 验收通过 | |
13 | 胶带/胶纸/胶条 得力/deli #封箱胶带45mm*30y*50um(6卷/筒) | 5 | 35.0 | 得力/deli\# | 验收通过 | |
14 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: (略) (略) (略)