???? (略) 审计局派出审计组于2023年4月10日至2023年6月30日,对梓潼县人民政府国外贷援款项目资产管理使用情况进行了专项审计调查。
一、审计发现问题
(一)资产管理方面
存在资产未入账核算或未纳入资产管理系统,未及时办理产权登记或资产移交手续,未办理竣工结算,未及时办理竣工财务决算或取得决算批复。
(二)资产效益方面
存在资产闲置的问题。
二、审计处理意见
本次审计查出的相关问题, (略) 审计局已依法出具了审计报告,提出处理意见。
三、整改工作组织情况
(一)加强领导,明确职责。我县高度重视专项审计调查发现问题整改工作,县政府常务会专题安排部署,并及时成立由县政府分管领导任组长的问题整改专班,落实责任部门,明确整改要求和工作职责,确保整改工作落到实处。
(二)细化措施,稳步推进。对照审计反馈问题,及时制定了《梓潼县国外贷援款项目资产管理使用情况专项审计调查反馈问题整改工作方案》,对照反馈问题逐一制定整改措施、明确整改时限,确保按时完成整改任务。
(三)加强监督,高效整改。坚持立行立改,建立整改台账,由县财政局牵头,严格对整改推进情况进行跟踪督导、逐项对账销号。
四、整改结果
对审计发现的问题,我县相关部门高度重视,及时组织开展了整改工作。针对审计查出的问题,制定了整改方案,细化措施、明确责任,采纳审计建议进一步规范资产使用和处置,制定出台了《梓潼县行政事业单位国有资产处置管理暂行办法》。截至目前,审计反馈我县的2个方面5个问题已在规定整改期限内完成整改工作。