- 采购项目名称: (略) 国资委监管企业2024年度内部审计项目C(再次采购,项目共分A/B/C三个项目包,其中A和B项目包已作选取)
- 采购项目编码: **
- 项目业主: (略) 人民政府国有资产监督管理委员会
- 服务机构: (略) 德恒会计师事务所(普通合伙)
- 合同名称: (略) 国资委监管企业2024年度内部审计项目C(再次采购,项目共分A/B/C三个项目包,其中A和B项目包已作选取)
- 合同编号: **
- 合同总金额: ¥*
- 合同签订时间: 2024年10月17日
- 履约人员: (略) 德恒会计师事务所(普通合伙)
- 合同服务期限: 2024年10月17日至2024年12月31日
- 服务内容: 根据《市国资委监管企业2024年度内部审计工作方案》要求,内部 (略) 国资委审计组和3家会计师事务所(公开在广东省 (略) 以方案择优方式选取)共同审计的方式进行,分别对11家企业9名主要负责人任期履行经济责任审计(审计期间为以被审计人员的实际任期)以及对1家企业的重点审计(包括财政财务收支、经济活动、内部控制、风险管理以及企业内部管理情况等,审计期间为2021年1月至2023年12月),按采购服务内容就每家被审计单位的审核情况出具审计报告。(如果本栏目内容与采购需求书不一致,以采购需求书为准)
(略) 人民政府国有资产监督管理委员会
2024-10-18