审合同
事业单位财务收支审计
预算金额: ¥ ***
采购方式: 直接采购
浏览次数: 5
公告中
2022-05-09 09:59:38
2
审合同
3
待评价
4
已完成
需求基本信息
需求描述:
审计目标与审计内容
1、审计目标
*** 方接受 *** 方委托,按照相关的法律法规、职业准则的规定,对 *** 方2017-2021年度财务收支情况进行审计,并对 *** 方2017-2021年度财务收支是否符合国家法律法规的相关规定发表审计意见,出具审计报告。
2、审计范围
(略) 提供的2017年1月-2021年12月财务收支有关报表、账簿和会计凭证等会计核算资料,以 (略) 控制制度资料。
预算金额: ¥ *** 元
发布时间: 2022-05-09 09:59
(略) : ***
采购人信息
重庆市大足区 (略)
允许1家中选;
评审结果公告:
分包名称 | 名次 | 中选供应商 | 成交金额 | 实际成交金额 | 评审结果 | 需求日期 | 备注 |
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事业单位财务收支审计 | 第1中选人 | 重庆渝咨 (略) (略) | *** .00 | *** .00 | 中选 | 2022-05-09 10:00 | - |