(略) 西乡塘区审计局
审计结果公告
2022年第6号
(略) 西乡塘区审计局办公室
(略) 公安局西乡塘分局2021年度预算执行和决算草案审计结果
(2022年11月30日)
根据《中华人民共和国审计法》第十八条的规定,西乡塘区审计局成立审计组,自2021年5月27日起至2021年8月13日, (略) 公安局西乡塘分局2021年财政预算执行情况进行了审计。现将审计结果公告如下:
一、基本情况
(略) 公安局西乡塘分局属西乡塘区本级财政全额拨款的一级预算行政单位。主要负责西乡塘区预防、制止和侦查违法犯罪活动,维护社会治安秩序、制止危害社会治安秩序的行为等工作。设有内设部门有23个,二层机构有11个,为独立核算单位,设会计1名,出纳1名,执行(新)《政府会计制度》,使用广西预算管理一体化平台进行会计核算。
西乡塘区财政 (略) 公安局西乡塘分局2021年度部门收入预算*.42元,当年预算执行数为*.17元,完成预算的119.05%
二、审计评价意见
审计结果表明, (略) 公安局西乡塘分局2021年度预算执行和决算草案基本符合国家有关预算和财经法规的规定,会计处理基本符合会计法、相关会计准则和会计制度的规定。但审计也发现了预算编制不够科学、预算编制不完整、压减一般性支出不到位、提前列支费用、无预算、超预算开支“三公两费”等问题,应加以纠正和改进。
三、审计发现的主要问题
(一)预算编制及批复方面。预算编制不够科学,预算编制不完整。
(二)预算执行情况。非税收入未及时收缴,应缴财政款未及时上缴,部分预算项目执行进度缓慢,压减一般性支出不到位,无预算、超预算开支“三公两费”,预算绩效项目未按实际情况申报。
(三)行政事业性国有资产管理方面。资产出租未报城区财政局备案,未按月计提固定资产折旧。
(四)内部控制建立和执行方面。装备库存管理不规范,会计基础工作不规范等。
(五)财政财务管理方面。津贴补贴发放不规范,未及时支付项目款,生育津贴和产假工资重复享受,未按规定转账或使用公务卡结算等。
四、审计处理情况及建议
西乡塘区审计局依法出具了审计报告,并提出加强对预算的组织管理,加强预算支出管理,加强“三公经费”、培训费和会议费的使用管理,建立健全非税收入管理制度,建立健全津补贴发放管理制度,完善资产管理制度建设,加强会计核算工作等审计建议。
五、被审计单位整改情况
对审计发现的问题, (略) 公安局西乡塘分局通过上缴非税收入、完善人员值勤和加班考勤表、将装备物资登记造册、制定《 (略) 公安局西乡塘分局经费支出管理暂行办法》《 (略) 公安局西乡塘分局请销假制度》《 (略) 公安局西乡塘分局工资福利发放制度》等方式进行整改,具体整改 (略) 公安局西乡塘分局向社会公告。
公开方式:主动公开