(略) 西乡塘区审计局
审计结果公告
2022年第8号
(略) 西乡塘区审计局办公室
(略) 西乡塘区司法局2021年度预算执行和决算草案审计结果
(2022年11月30日)
根据《中华人民共和国审计法》第十八条的规定,西乡塘区审计局成立审计组,自2022年5月25日至8月13日,对西乡塘区司法局2021年度部门预算执行和决算草案进行了审计。现将审计结果公告如下:
一、基本情况
西乡塘区司法局属西乡塘区本级财政全额拨款的一级预算行政单位。主要职责是承担统筹规划城区法治社会建设的责任,承办向城区政府申请的行政复议、行政赔偿案件,组织实施普法宣传工作,指导、管理、组织实施社区矫正工作,指导、监督基层法律服务工作者、法律援助、公证和基层法律服务管理工作等。有财务人员4人,其中会计2人、出纳1人,资产管理员1人,11个镇和街道办事处司法所、公证处财务收支均由司法局统一核算。执行《政府会计制度》,使用财政一体化财务管理系统进行会计核算。
西乡塘区财政局批复西乡塘区司法局2021年度部门年初预算收入1432.61万元,当年实际收入数为1380.99万元,完成预算的96.40%。
二、审计评价意见
审计结果表明,西乡塘区司法局2021年度预算执行和其他财政收支基本符合财经法规的规定。但仍存在非税收入未纳入预算编制、部分项目预算执行进度缓慢、预算绩效项目未按规定申报、资产未及时入账、资产闲置情况、存在不相容岗位兼任情形、公务用车使用管理未按规定进行登记等问题,应加以纠正和改进。
三、审计发现的主要问题
(一)预算编制方面。非税收入未纳入预算编制。
(二)预算执行方面。部分项目预算执行进度缓慢,预算绩效项目未按规定申报。
(三)行政事业性国有资产管理方面。资产未按规定登记入账,资产使用率低。
(四)内控制度建立和执行方面。存在不相容岗位兼任情形,公务用车使用管理未按规定进行登记。
(五)财务管理方面。未按规定报销下乡差旅费,无依据支出,提前列支,油卡资金沉淀较多,重复发放生育津贴和产假工资。
四、审计处理情况及建议
西乡塘区审计局依法出具了审计报告,并提出加强预决算的组织管理,加强资产管理规范性,加强公务用车的管理,健全公务用车管理制度,健全单位内控体系,建立信息安全管理制度并严格落实,健全财务支出内部管理制度等审计建议。
五、被审计单位整改情况
对审计发现的问题,西乡塘区司法局通过退回资金、补登记固定资产、建立和完善公务用车审批流程、《 (略) 西乡塘区司法局政府采购管理制度》、《西乡塘区司法局公务用车使用管理制度》等方式进行整改,具体整改结果由西乡塘区司法局向社会公告。
公开方式:主动公开