根据工作部署, (略) (略) (略) 于2023年11月派出审 (略) 下属单位2020至2022 (略) 医疗卫生和疾控机构医疗设备设施购置项目进行审计。本次审计工作中共查 (略) 下属单位设备采购方面相关问题8条,相关单位已完成整改7条,1条按照整改要求分阶段完成。现将审计整改结果公告如下:
一、未完成整改问题
(一)“未按合同约定付款”的整改情况。
(略) 已完成整改, (略) 、鳌头 (略) 、 (略) 卫生服务中心未完成整改。
二、已完成整改问题
(一)“未按合同约定产地供货”的问题。
1.鳌头 (略) 2024年4月制定《 (略) (略) 鳌头 (略) 合同履行过程的监督方案》,明确合同履行过程中的监督措施,完成整改。
2.区疾控中心2024年5月完善《 (略) (略) 疾病预防控制中心政府采购内部控制管理制度》,进一步加强和规范了该中心政府采购行为的监督管理,完成整改。
(二)“未按合同约定收取违约金”的问题。
(略) 按照整改要求立行立改,2024年5月组织相关人员学 (略) 2024年5月完善《 (略) (略) 太平 (略) 政府采购管理制度》《 (略) (略) 太平 (略) 医疗设备管理办法》等,要求各科室加强日常采购计划管理,落实采购前期调研论证、审批流程,严格按照制度执行,完成整改;
2.良口 (略) 2024年5月完善《 (略) (略) 良口 (略) 政府采购制度》,明确采购前期需求论证研究事项,完成整改。
(七)“投标单位投标文件未响应磋商文件”的问题。
鳌头 (略) 按照整改要求立行立改,2024年1月完善《 (略) (略) 鳌头 (略) 政府采购制度》《 (略) (略) 鳌头 (略) 医疗设备采购工作制度》,明确设备采购全过程要求,包括资料归档要求等,完成整改。
特此公告。
(略) (略) (略)
2024年10月17日