2017年11月底, (略) 收到《 (略) 专项审计调查报告》(杭审财调报〔2017〕31号),集团党委高度重视,对报告中涉 (略) 了认真研究, (略) 门和单位认真推进整改任务落实。现将审计整改落实情况公示如下:
序号 | 审计报告涉及问题 | 整改完成情况 |
1 |
母基金管理机制不够完善 | 修订、完善基金管理办法; (略) 管理列入年度目标考核。 |
2 | 未充分发挥母基金投资 (略) 引导作用 | 设立投 (略) 业龙头企业的专项基金,助力“凤凰计划”, (略) 会资本投资 (略) 的力度。 |
3 | 基金运营管理人员力量不足 | (略) (略) 培养相结合的方式, (略) (略) 的建设。 |
4 | 产投基金、 (略) 理财投资,及产投基 (略) 台的其他项目投资 | 原有 (略) 终止清退,个别暂时无法终止项目,将依法逐步清退。 |
上述整改措施由 (略) 金投 (略) 在规定期限内负责落实整改。