内容:
一、 *采购人名称: (略) 人民 (略)
二、 *履约供应商名称: (略) (略)
三、 *采购项目编号: (略)4119
四、 *合同编号: (略)
五、 *验收单位: (略) 人民 (略)
六、 *验收日期: 2024年11月27日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 南孚 电池/电力配件 | 48 | 120.0 | 南孚/NANFU\7号 | 验收通过 | |
2 | 格力 YAPOFB14 遥控器 | 20 | 600.0 | 格力/GREE\YAPOFB14 | 验收通过 | |
3 | 淮海 MFZ/ABC4 灭火器 | 35 | 2380.0 | 淮海\MFZ/ABC4 | 验收通过 | |
4 | 得力 LQ509 垃圾袋 | 100 | 400.0 | 得力/deli\LQ509 | 验收通过 | |
5 | 得力 9560 纸杯 | 50 | 450.0 | 得力/deli\9560 | 验收通过 | |
6 | 得力 辉铂A4 70g 打印/复印纸 | 20 | 3800.0 | 得力/deli\辉铂A4 70g | 验收通过 | |
7 | 茶花 1725 扫把 | 8 | 280.0 | 茶花\1725 | 验收通过 | |
8 | 得力 A575 中性笔 | 144 | 360.0 | 得力/deli\A575 | 验收通过 | |
9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: 马跃