内容:
一、 *采购人名称: (略) (略) 范罗山街 (略)
二、 *履约供应商名称: (略)
三、 *采购项目编号: *4190
四、 *合同编号: *
五、 *验收单位: (略) (略) 范罗山街 (略)
六、 *验收日期: 2024年12月27日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 亚太森博 纸向前 A4 70g 打印/复印纸 | 2 | 370.0 | 亚太森博\纸向前 A4 70g | 验收通过 | |
2 | 得力 报告夹抽杆夹 | 40 | 100.0 | 得力/deli\5854 | 验收通过 | |
3 | 得力 *单卷装 胶带/胶纸/胶条 | 6 | 72.0 | 得力/deli\*单卷装 | 验收通过 | |
4 | 得力 7084 铅笔 | 1 | 15.0 | 得力/deli\7084 | 验收通过 | |
5 | 金士顿 4G DDR4 2666 内存 | 1 | 189.0 | 金士顿/Kingston\4G DDR4 2666 | 验收通过 | |
6 | 记事本 16k会议记录薄 | 40 | 240.0 | 无品牌\16K | 验收通过 | |
7 | 得力 S01 得力/deli S01 中性笔 | 4 | 116.0 | 得力/deli\S01 | 验收通过 | |
8 | 得力 7103 胶棒 | 12 | 36.0 | 得力/deli\7103 | 验收通过 | |
9 | 得力 5683 档案盒 | 8 | 120.0 | 得力/deli\5683 | 验收通过 | |
10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: ah*