根据《中华人民共和国审计法》第十六条规定及区政府安排, (略) 亭湖区审计局派出审计组,自2021年3月2日至3月8日, (略) 亭湖区新闻信息中心(以下简称:区新闻中心)2018年1月至2020年12月财务收支情况进行审计, 现将审计结果公告如下:
一、被审计单位基本情况
区新闻中心为全额拨款事业单位,内设综合科、采编一科、采编二科、采编三科、网络管理科等5个科室。
截至2020年12月31日,实有人员18人,其中:事业人员14人,编外人员4人(聘用2人、劳务派遣2人)。
区新闻中心财务实行报账制,使用用友U8财务软件,在区国库集中收付中心集中核算。
二、审计发现的主要问题
(一)财务核算不够规范
审计发现,2018年区新闻中心购买报纸排版软件(方正飞腾创艺软件)未按规定计入“无形资产”,而是作固定资产核算。
(二)固定资产管理不够到位
经查区新闻中心财务账,2018年11月和2020年12月两次对同一批固定资产进行报废。不符合《事业单位财务规则》 事业单位应当对固定资产进行定期或者不定期的清查盘点,年度终了前应当进行一次全面清查盘点,保证账实相符的规定。
被审计单位高度重视审计发现问题的整改工作,对审计指出的财务核算不够规范和固定资产管理不够到位的问题已进行整改。
三、审计建议
1. 加强财务管理基础。加强财务管理力量,加强单位与财政的沟通对接,提高财务管理规范化水平。
2. 严格资产和资金管理。加强固定资产日常管理工作,对固定资产及时盘点和核账,做好资产建账、核算和登记工作,保证账账相符,账实相符。