一、 *采购人名称: (略) (略) (略)
二、 *履约供应商名称: (略) 新友软件服务中心
三、 *采购项目编号:*9251
四、 *合同编号:*
五、 *验收单位: (略) (略) (略)
六、 *验收日期:2024年12月12日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 西玛 KPJ501 单据/收据/凭证 平行记账凭证 | 14 | 1960.0 | 西玛/simaa\KPJ501 | 验收通过 | |
2 | 西玛 6504 单据/收据/凭证 凭证封面及包角 | 25 | 587.5 | 西玛/simaa\6504 | 验收通过 | |
3 | 西玛 SZ* 单据/收据/凭证 凭证装订盒 | 200 | 1600.0 | 西玛/simaa\SZ* | 验收通过 | |
4 | 西玛 KPJ101 单据/收据/凭证 账簿打印纸 | 4 | 520.0 | 西玛/simaa\KPJ101 | 验收通过 | |
5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单:李可