2024年3-7月,市委审计委员会办公室( (略) ) (略) 2023年度预算执行和其他财政财务收支情况与主要负责人经济责任实施审计。根据宜审委发〔2023〕2号文件要求,现将反馈问题整改情况予以公告。
一、2023年度预算执行和其他财政财务收支情况审计反馈问题整改情况
部分支出决算数据不够准确、部分支出超预算、未使用公务卡结算住宿费、部分差旅费报销不规范、部分公务接待报销依据不全、部门预算和决算事项未经集体审议决策、个别重要合同执行“三重一大”决策制度不够到位均已经整改到位。政府采购管理不规范问题已向采监部门作出说明,并落实了整改。
二、单位主要负责人经济责任审计反馈问题整改情况
部门预决算未经集体研究决策、个别经费支出应审议未审议、部分重要项目执行“三重一大”决策制度不够到位、重大经济事项决策执行监督不到位、预算管理不规范、个别公务接待费“三单”不全、差旅费管理不规范、未按规定向职工收取工会会费等问题已经整改到位。规划设计项目采购和管理不规范问题已向采监部门作出说明,并落实了整改。
三、持续整改类问题整改进展
单位落实机构改革不到位等问题正在加快落实整改,有望提前完成。我院正在深化改革:按 (略) (略) 改革为公益二类事业单位, (略) (略) 。目前, (略) 改革、 (略) 组建均在按程序加快推进。
(略) 城乡规 (略)
2025年1月9日