按照《中华人民共和国审计法》有关规定, (略) (略) (略) 派出审计组,于2024年5月17日至2024年8月16日, (略) (略) 文化广播电 (略) (以 (略) (略) )2023年度预算执行和其他财政收支情况进行了审计。现将审计结果公告如下。
一、基本情况
(略) (略) (略) 人民政府工作部门,正科级财政全额拨款一级预算单位,局机关内设3个股室。下属事业单位6个、代 (略) 人民政府直属事业单位1个。2023年部门决算收入总计2947.*元,本年支出合计2906.*元,年末结转和结余40.*元。
审计结果表明,20 (略) (略) 财务管理和预算执行基本规范, (略) (略) (略) 下达的预算控制数和决算要求编制部门预决算,并 (略) 进行公开。预算资金执行国库集中支付制度,直接拨付至相关单位。但审计也发现, (略) 在资产管理、费用报销、财务核算等方面还存在一些问题和不足,需要进一步改进和完善。
二、审计发现的主要问题
(一)财政资源统筹情况方面。未按规定收缴非税收入6.*元;部分费用支出超预算涉及金额18.*元;往来款项1.*元未及时清理;未定期清查盘点,资产账卡不符;固定资产卡片登记的资产原值与会计账面资产原值不一致;购进资产0.*元未纳入固定资产管理。
(二)落实“过紧日子”要求和执行财经纪律情况方面。租车管理不规范;发放应休未休年休假补助未进行公示。
(三)政府采购管理情况方面。违反招标规定确定项目设计单位;多支付工程款2.*元;拖欠企业账款41.*元。
三、 (略) 理意见及建议
对本次审计发现的问题, (略) (略) (略) 已依法出具审计报告并明确整改要求,提出加强预算收支管理、严肃财经纪律执行、加强国有资产管理等审计建议。审计指出问题后, (略) 积极整改。 (略) (略) (略) 将按规定跟踪检查整改情况。
(略) (略) (略)
2024年12月13日
责任编辑: (略)