第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2024年度部门主要工作任务及目标
第二部分 2024年度部门预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、财政拨款支出表(功能科目)
六、财政拨款基本支出表(经济科目)
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
十、政府性基金预算支出表
十一、国有资本经营预算支出预算表
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十三、政府采购支出表
第三部分 2024年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
千秋镇人民政府隶属射阳县政府的行政单位,负责落实国家政策,依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,为营造发展环境, (略) 场监管,促进社会事业发展,发展镇村经济、文化和社会事业,维护社会稳定,提供公共服务。
1、根据镇区总体规划编制详细规划和经济、社会发展计划,经批准后组织实施;
2、制定镇区的各项管理制度和服务工作规定;
3、负责镇区的招商引资;按规定权限审批或审核镇区的投资项目,并报有关部门备案或审批;
4、统一规划、管理镇区的基础设施及公共设施;
5、负责镇区企事业单位的管理以及科技、对外经济技术合作;
6、负责镇区的财政、国有资产、人力资源和社会保障、环境保护、社会治安等具体管理工作;
7、兴办和管理镇区文化、教育、科技、卫生、体育等公共事业;
8、指导、协调、监督有关部门设在镇区的分支机构或派出机构的工作;
9、承办县委、县政府交办的其他工作。
二、部门机构设置及预算单位构成情况
1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括:党政办公室、经济发展局、安监局、财务审计局、社会事业局、社会治理局、行政审批局、农业农村局。2、千秋镇人民政府纳入预决算的单位及部门仅有一家射阳县千秋镇人民政府,主要原因为:因机构改革,其余单位全部合并。本部门无下属单位。
2.从预算单位构成看,纳入本部门2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:千秋镇人民政府。
三、2024年度部门主要工作任务及目标
做好2024年的财政工作,意义非常重大。围绕这一总体目标,2024年我镇财政的总体要求是:坚持以新时代中国特色社会主义思想为指导,全面学台建设和信息共享工作,凝聚工作合力,积极应对减税降费工作,认真分析减税降费工作对我镇的影响,按照不同的重点税源特点,分行业、分产业做好重点税源调研工作,紧盯重点税源,确保税收按计划均衡入库和应收尽收。
2、是进一步完善财政、税务、招商三部门横向联动机制,调研摸排重点税源企业2024年度税收数据,加强收入分析研判,全力抓好重点税源企业服务工作做好企业“店小二”,提升服务质量和兑现效率,为企业解决实际问题,确保发展势头较好的骨干企业和新增税源户税收及时足额入库,保持每月财政收入均衡入库。
3、是加大总部经济招引力度,确保收入稳步增长。
在巩固服务好现有总部经企业的基础上,2024年计划招引总部经济企业5家,其中建筑2家,三产服务业2家,其他1家,拟实现税收4000万元,确保收入稳步增长。
二、以过紧日子为目标,全面强化预算刚性约束。
1、是从严控制和压减一般性支出,严格“三公”经费管理,因公出国(境)和公务接待费比上年预算数压减10%以上,集中财力优先确保企业扶持、民生实事等刚性支出、重点项目支出,用政府支出的“减法”,换取企业效益的“加法”和市场活力的“乘法”。
2、是做好与县财政体制结算,根据预算执行进度及时掌握财政资金余额变动情况,提前谋划,落实资金安排,努力实现财政收支平衡。
三、以资金效率为导向,全面实施预算绩效管理。
1、是建章立制,根据县财政局要求构建完善预算绩效管理框架体系。
2、是选取典型项目落实全流程预算绩效管理。
为2024年预算安排打好基础,推动我镇预算绩效管理改革进一步走深走实。
四、以国家产业政策为导向,争取专项资金最大化。
1、是吃透上级政策,把握投资方向。
2、是认真谋划梳理,加强项目申报。
3、是积极沟通衔接,加强跟踪协调。
充分发挥职能作用,加强与上级沟通联系,主动对接,并要加大“请”的力度,主动邀请上级部门的领导和专家到千秋调研指导,通过加强交流,有效衔接好相关工作,随时了解信息动态,把握项目进展情况,在增进感情和提高业务水平的基础上,争取得到上级更多的理解和支持,力争上级扶持资金倾斜千秋,使千秋镇能够获得更多的资金项目。
五、以问题监管为抓手,继续深入开展审计。
坚持“揭露问题、规范管理、促进改革、提高绩效”的审计思路,进一步落实《审计法》,深入开展审计工作。2024年重点对各个项目的经费预算执行情况实施全过程审计,加强对项目资金使用效益、效果分析和审计,努力实现预算执行审计与绩效审计的有机结合。积极发挥内部审计的监督作用,促进各部门进一步加强财务管理,严格执行各项财务制度,提高预算资金使用效益和效果,确保全镇各项事业任务和工作目标的实现。同时,加强执行离任村干部审计工作。
第二部分
2024年度
射阳县千秋镇人民政府
部门预算表
公开01表 | ||||
收支总表 | ||||
部门:射阳县千秋镇人民政府 | 单位:万元 | |||
收入 | 支出 | |||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |
一、一般公共预算拨款收入 | 4,992.04 | 一、一般公共服务支出 | 2,243.59 | |
二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | |||
三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | 25.00 | ||
四、财政专户管理资金收入 | 四、公共安全支出 | 41.22 | ||
五、事业收入 | 五、教育支出 | |||
六、事业单位经营收入 | 六、科学技术支出 | 30.00 | ||
七、上级补助收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 45.00 | ||
八、附属单位上缴收入 | 八、社会保障和就业支出 | 960.43 | ||
九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | |||
十、卫生健康支出 | 107.44 | |||
十一、节能环保支出 | ||||
十二、城乡社区支出 | 437.03 | |||
十三、农林水支出 | 520.05 | |||
十四、交通运输支出 | 100.00 | |||
十五、资源勘探工业信息等支出 | 86.20 | |||
十六、商业服务业等支出 | ||||
十七、金融支出 | ||||
十八、援助其他地区支出 | ||||
十九、自然资源海洋气象等支出 | ||||
二十、住房保障支出 | 396.08 | |||
二十一、粮油物资储备支出 | ||||
二十二、国有资本经营预算支出 | ||||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | ||||
二十四、预备费 | ||||
二十五、其他支出 | ||||
二十六、转移性支出 | ||||
二十七、债务还本支出 | ||||
二十八、债务付息支出 | ||||
二十九、债务发行费用支出 | ||||
三十、抗疫特别国债安排的支出 | ||||
本年收入合计 | 4,992.04 | 本年支出合计 | 4,992.04 | |
上年结转结余 | 年终结转结余 | |||
收入总计 | 4,992.04 | 支出总计 | 4,992.04 |
公开02表 | ||||||||||||||||||
收入总表 | ||||||||||||||||||
部门:射阳县千秋镇人民政府 | 单位:万元 | |||||||||||||||||
部门代码 | 部门名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业 收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他 收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位 资金 | |||
合计 | 4,992.04 | 4,992.04 | 4,992.04 | |||||||||||||||
* | 射阳县千秋镇人民政府 | 4,992.04 | 4,992.04 | 4,992.04 |
公开03表 | |||||||
支出总表 | |||||||
部门:射阳县千秋镇人民政府 | 单位:万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
合计 | 4,992.04 | 2,541.86 | 2,450.18 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 2,243.59 | 792.63 | 1,450.96 | |||
20101 | 人大事务 | 27.47 | 17.47 | 10.00 | |||
* | 行政运行 | 17.47 | 17.47 | ||||
* | 其他人大事务支出 | 10.00 | 10.00 | ||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,481.77 | 540.81 | 940.96 | |||
* | 行政运行 | 540.81 | 540.81 | ||||
* | 一般行政管理事务 | 445.63 | 445.63 | ||||
* | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 495.33 | 495.33 | ||||
20106 | 财政事务 | 26.73 | 26.73 | ||||
* | 行政运行 | 26.73 | 26.73 | ||||
20113 | 商贸事务 | 200.00 | 200.00 | ||||
* | 招商引资 | 200.00 | 200.00 | ||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 207.62 | 207.62 | ||||
* | 行政运行 | 207.62 | 207.62 | ||||
20140 | 信访事务 | 250.00 | 250.00 | ||||
* | 其他信访事务支出 | 250.00 | 250.00 | ||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 50.00 | 50.00 | ||||
* | 其他一般公共服务支出 | 50.00 | 50.00 | ||||
203 | 国防支出 | 25.00 | 25.00 | ||||
20306 | 国防动员 | 25.00 | 25.00 | ||||
* | 民兵 | 25.00 | 25.00 | ||||
204 | 公共安全支出 | 41.22 | 41.22 | ||||
20499 | 其他公共安全支出 | 41.22 | 41.22 | ||||
* | 其他公共安全支出 | 41.22 | 41.22 | ||||
206 | 科学技术支出 | 30.00 | 30.00 | ||||
20699 | 其他科学技术支出 | 30.00 | 30.00 | ||||
* | 其他科学技术支出 | 30.00 | 30.00 | ||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 45.00 | 45.00 | ||||
20701 | 文化和旅游 | 45.00 | 45.00 | ||||
* | 其他文化和旅游支出 | 45.00 | 45.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 960.43 | 950.43 | 10.00 | |||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 145.07 | 145.07 | ||||
* | 事业运行 | 145.07 | 145.07 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 160.64 | 160.64 | ||||
* | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 107.09 | 107.09 | ||||
* | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 53.55 | 53.55 | ||||
20808 | 抚恤 | 397.62 | 397.62 | ||||
* | 伤残抚恤 | 240.54 | 240.54 | ||||
* | 在乡复员、退*军人生活补助 | 157.08 | 157.08 | ||||
20809 | 退役安置 | 88.84 | 88.84 | ||||
* | 其他退役安置支出 | 88.84 | 88.84 | ||||
20819 | 最低生活保障 | 115.44 | 115.44 | ||||
* | 农村最低生活保障金支出 | 115.44 | 115.44 | ||||
20820 | 临时救助 | 28.80 | 28.80 | ||||
* | 临时救助支出 | 28.80 | 28.80 | ||||
20825 | 其他生活救助 | 10.00 | 10.00 | ||||
* | 其他农村生活救助 | 10.00 | 10.00 | ||||
20828 | 退役军人管理事务 | 14.02 | 14.02 | ||||
* | 事业运行 | 14.02 | 14.02 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 107.44 | 104.44 | 3.00 | |||
21004 | 公共卫生 | 3.00 | 3.00 | ||||
* | 其他公共卫生支出 | 3.00 | 3.00 | ||||
21007 | 计划生育事务 | 47.24 | 47.24 | ||||
* | 其他计划生育事务支出 | 47.24 | 47.24 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 57.20 | 57.20 | ||||
* | 行政单位医疗 | 20.23 | 20.23 | ||||
* | 事业单位医疗 | 21.37 | 21.37 | ||||
* | 公务员医疗补助 | 15.60 | 15.60 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 437.03 | 77.03 | 360.00 | |||
21201 | 城乡社区管理事务 | 437.03 | 77.03 | 360.00 | |||
* | 城管执法 | 360.00 | 360.00 | ||||
* | 其他城乡社区管理事务支出 | 77.03 | 77.03 | ||||
213 | 农林水支出 | 520.05 | 135.05 | 385.00 | |||
21301 | 农业农村 | 135.05 | 135.05 | ||||
* | 事业运行 | 135.05 | 135.05 | ||||
21307 | 农村综合改革 | 385.00 | 385.00 | ||||
* | 对村民委员会和村党支部的补助 | 385.00 | 385.00 | ||||
214 | 交通运输支出 | 100.00 | 100.00 | ||||
21401 | 公路水路运输 | 100.00 | 100.00 | ||||
* | 其他公路水路运输支出 | 100.00 | 100.00 | ||||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 86.20 | 86.20 | ||||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 86.20 | 86.20 | ||||
* | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 86.20 | 86.20 | ||||
221 | 住房保障支出 | 396.08 | 396.08 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 396.08 | 396.08 | ||||
* | 住房公积金 | 145.65 | 145.65 | ||||
* | 提租补贴 | 250.43 | 250.43 |
公开04表 | |||
财政拨款收支总表 | |||
部门:射阳县千秋镇人民政府 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、本年收入 | 4,992.04 | 一、本年支出 | 4,992.04 |
(一)一般公共预算拨款 | 4,992.04 | (一)一般公共服务支出 | 2,243.59 |
(二)政府性基金预算拨款 | (二)外交支出 | ||
(三)国有资本经营预算拨款 | (三)国防支出 | 25.00 | |
二、上年结转 | (四)公共安全支出 | 41.22 | |
(一)一般公共预算拨款 | (五)教育支出 | ||
(二)政府性基金预算拨款 | (六)科学技术支出 | 30.00 | |
(三)国有资本经营预算拨款 | (七)文化旅游体育与传媒支出 | 45.00 | |
(八)社会保障和就业支出 | 960.43 | ||
(九)社会保险基金支出 | |||
(十)卫生健康支出 | 107.44 | ||
(十一)节能环保支出 | |||
(十二)城乡社区支出 | 437.03 | ||
(十三)农林水支出 | 520.05 | ||
(十四)交通运输支出 | 100.00 | ||
(十五)资源勘探工业信息等支出 | 86.20 | ||
(十六)商业服务业等支出 | |||
(十七)金融支出 | |||
(十八)援助其他地区支出 | |||
(十九)自然资源海洋气象等支出 | |||
(二十)住房保障支出 | 396.08 | ||
(二十一)粮油物资储备支出 | |||
(二十二)国有资本经营预算支出 | |||
(二十三)灾害防治及应急管理支出 | |||
(二十四)预备费 | |||
(二十五)其他支出 | |||
(二十六)转移性支出 | |||
(二十七)债务还本支出 | |||
(二十八)债务付息支出 | |||
(二十九)债务发行费用支出 | |||
(三十)抗疫特别国债安排的支出 | |||
二、年终结转结余 | |||
收入总计 | 4,992.04 | 支出总计 | 4,992.04 |
公开05表 | ||||||
财政拨款支出表(功能科目) | ||||||
部门:射阳县千秋镇人民政府 | 单位:万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
合计 | 4,992.04 | 2,541.86 | 2,366.33 | 175.53 | 2,450.18 | |
201 | 一般公共服务支出 | 2,243.59 | 792.63 | 617.10 | 175.53 | 1,450.96 |
20101 | 人大事务 | 27.47 | 17.47 | 17.47 | 10.00 | |
* | 行政运行 | 17.47 | 17.47 | 17.47 | ||
* | 其他人大事务支出 | 10.00 | 10.00 | |||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,481.77 | 540.81 | 365.28 | 175.53 | 940.96 |
* | 行政运行 | 540.81 | 540.81 | 365.28 | 175.53 | |
* | 一般行政管理事务 | 445.63 | 445.63 | |||
* | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 495.33 | 495.33 | |||
20106 | 财政事务 | 26.73 | 26.73 | 26.73 | ||
* | 行政运行 | 26.73 | 26.73 | 26.73 | ||
20113 | 商贸事务 | 200.00 | 200.00 | |||
* | 招商引资 | 200.00 | 200.00 | |||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 207.62 | 207.62 | 207.62 | ||
* | 行政运行 | 207.62 | 207.62 | 207.62 | ||
20140 | 信访事务 | 250.00 | 250.00 | |||
* | 其他信访事务支出 | 250.00 | 250.00 | |||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 50.00 | 50.00 | |||
* | 其他一般公共服务支出 | 50.00 | 50.00 | |||
203 | 国防支出 | 25.00 | 25.00 | |||
20306 | 国防动员 | 25.00 | 25.00 | |||
* | 民兵 | 25.00 | 25.00 | |||
204 | 公共安全支出 | 41.22 | 41.22 | |||
20499 | 其他公共安全支出 | 41.22 | 41.22 | |||
* | 其他公共安全支出 | 41.22 | 41.22 | |||
206 | 科学技术支出 | 30.00 | 30.00 | |||
20699 | 其他科学技术支出 | 30.00 | 30.00 | |||
* | 其他科学技术支出 | 30.00 | 30.00 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 45.00 | 45.00 | |||
20701 | 文化和旅游 | 45.00 | 45.00 | |||
* | 其他文化和旅游支出 | 45.00 | 45.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 960.43 | 950.43 | 950.43 | 10.00 | |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 145.07 | 145.07 | 145.07 | ||
* | 事业运行 | 145.07 | 145.07 | 145.07 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 160.64 | 160.64 | 160.64 | ||
* | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 107.09 | 107.09 | 107.09 | ||
* | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 53.55 | 53.55 | 53.55 | ||
20808 | 抚恤 | 397.62 | 397.62 | 397.62 | ||
* | 伤残抚恤 | 240.54 | 240.54 | 240.54 | ||
* | 在乡复员、退*军人生活补助 | 157.08 | 157.08 | 157.08 | ||
20809 | 退役安置 | 88.84 | 88.84 | 88.84 | ||
* | 其他退役安置支出 | 88.84 | 88.84 | 88.84 | ||
20819 | 最低生活保障 | 115.44 | 115.44 | 115.44 | ||
* | 农村最低生活保障金支出 | 115.44 | 115.44 | 115.44 | ||
20820 | 临时救助 | 28.80 | 28.80 | 28.80 | ||
* | 临时救助支出 | 28.80 | 28.80 | 28.80 | ||
20825 | 其他生活救助 | 10.00 | 10.00 | |||
* | 其他农村生活救助 | 10.00 | 10.00 | |||
20828 | 退役军人管理事务 | 14.02 | 14.02 | 14.02 | ||
* | 事业运行 | 14.02 | 14.02 | 14.02 | ||
210 | 卫生健康支出 | 107.44 | 104.44 | 104.44 | 3.00 | |
21004 | 公共卫生 | 3.00 | 3.00 | |||
* | 其他公共卫生支出 | 3.00 | 3.00 | |||
21007 | 计划生育事务 | 47.24 | 47.24 | 47.24 | ||
* | 其他计划生育事务支出 | 47.24 | 47.24 | 47.24 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 57.20 | 57.20 | 57.20 | ||
* | 行政单位医疗 | 20.23 | 20.23 | 20.23 | ||
* | 事业单位医疗 | 21.37 | 21.37 | 21.37 | ||
* | 公务员医疗补助 | 15.60 | 15.60 | 15.60 | ||
212 | 城乡社区支出 | 437.03 | 77.03 | 77.03 | 360.00 | |
21201 | 城乡社区管理事务 | 437.03 | 77.03 | 77.03 | 360.00 | |
* | 城管执法 | 360.00 | 360.00 | |||
* | 其他城乡社区管理事务支出 | 77.03 | 77.03 | 77.03 | ||
213 | 农林水支出 | 520.05 | 135.05 | 135.05 | 385.00 | |
21301 | 农业农村 | 135.05 | 135.05 | 135.05 | ||
* | 事业运行 | 135.05 | 135.05 | 135.05 | ||
21307 | 农村综合改革 | 385.00 | 385.00 | |||
* | 对村民委员会和村党支部的补助 | 385.00 | 385.00 | |||
214 | 交通运输支出 | 100.00 | 100.00 | |||
21401 | 公路水路运输 | 100.00 | 100.00 | |||
* | 其他公路水路运输支出 | 100.00 | 100.00 | |||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 86.20 | 86.20 | 86.20 | ||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 86.20 | 86.20 | 86.20 | ||
* | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 86.20 | 86.20 | 86.20 | ||
221 | 住房保障支出 | 396.08 | 396.08 | 396.08 | ||
22102 | 住房改革支出 | 396.08 | 396.08 | 396.08 | ||
* | 住房公积金 | 145.65 | 145.65 | 145.65 | ||
* | 提租补贴 | 250.43 | 250.43 | 250.43 |
公开06表 | ||||
财政拨款基本支出表(经济科目) | ||||
部门:射阳县千秋镇人民政府 | 单位:万元 | |||
部门预算支出经济分类科目 | 本年财政拨款基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 2,541.86 | 2,366.33 | 175.53 | |
301 | 工资福利支出 | 1,672.11 | 1,672.11 | |
30101 | 基本工资 | 271.30 | 271.30 | |
30102 | 津贴补贴 | 532.18 | 532.18 | |
30103 | 奖金 | 236.75 | 236.75 | |
30107 | 绩效工资 | 116.03 | 116.03 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 107.09 | 107.09 | |
30109 | 职业年金缴费 | 53.55 | 53.55 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 41.60 | 41.60 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 15.60 | 15.60 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 9.56 | 9.56 | |
30113 | 住房公积金 | 145.65 | 145.65 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 142.80 | 142.80 | |
302 | 商品和服务支出 | 175.53 | 175.53 | |
30201 | 办公费 | 6.80 | 6.80 | |
30205 | 水费 | 1.46 | 1.46 | |
30206 | 电费 | 8.76 | 8.76 | |
30211 | 差旅费 | 6.49 | 6.49 | |
30213 | 维修(护)费 | 0.65 | 0.65 | |
30215 | 会议费 | 9.15 | 9.15 | |
30216 | 培训费 | 4.65 | 4.65 | |
30217 | 公务接待费 | 18.83 | 18.83 | |
30227 | 委托业务费 | 45.10 | 45.10 | |
30228 | 工会经费 | 9.52 | 9.52 | |
30229 | 福利费 | 3.77 | 3.77 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 37.29 | 37.29 | |
30239 | 其他交通费用 | 22.56 | 22.56 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.50 | 0.50 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 694.22 | 694.22 | |
30301 | 离休费 | 18.11 | 18.11 | |
30302 | 退休费 | 153.20 | 153.20 | |
30306 | 救济费 | 415.65 | 415.65 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 107.26 | 107.26 |
公开07表 | ||||||
一般公共预算支出表 | ||||||
部门:射阳县千秋镇人民政府 | 单位:万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
合计 | 4,992.04 | 2,541.86 | 2,366.33 | 175.53 | 2,450.18 | |
201 | 一般公共服务支出 | 2,243.59 | 792.63 | 617.10 | 175.53 | 1,450.96 |
20101 | 人大事务 | 27.47 | 17.47 | 17.47 | 10.00 | |
* | 行政运行 | 17.47 | 17.47 | 17.47 | ||
* | 其他人大事务支出 | 10.00 | 10.00 | |||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,481.77 | 540.81 | 365.28 | 175.53 | 940.96 |
* | 行政运行 | 540.81 | 540.81 | 365.28 | 175.53 | |
* | 一般行政管理事务 | 445.63 | 445.63 | |||
* | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 495.33 | 495.33 | |||
20106 | 财政事务 | 26.73 | 26.73 | 26.73 | ||
* | 行政运行 | 26.73 | 26.73 | 26.73 | ||
20113 | 商贸事务 | 200.00 | 200.00 | |||
* | 招商引资 | 200.00 | 200.00 | |||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 207.62 | 207.62 | 207.62 | ||
* | 行政运行 | 207.62 | 207.62 | 207.62 | ||
20140 | 信访事务 | 250.00 | 250.00 | |||
* | 其他信访事务支出 | 250.00 | 250.00 | |||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 50.00 | 50.00 | |||
* | 其他一般公共服务支出 | 50.00 | 50.00 | |||
203 | 国防支出 | 25.00 | 25.00 | |||
20306 | 国防动员 | 25.00 | 25.00 | |||
* | 民兵 | 25.00 | 25.00 | |||
204 | 公共安全支出 | 41.22 | 41.22 | |||
20499 | 其他公共安全支出 | 41.22 | 41.22 | |||
* | 其他公共安全支出 | 41.22 | 41.22 | |||
206 | 科学技术支出 | 30.00 | 30.00 | |||
20699 | 其他科学技术支出 | 30.00 | 30.00 | |||
* | 其他科学技术支出 | 30.00 | 30.00 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 45.00 | 45.00 | |||
20701 | 文化和旅游 | 45.00 | 45.00 | |||
* | 其他文化和旅游支出 | 45.00 | 45.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 960.43 | 950.43 | 950.43 | 10.00 | |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 145.07 | 145.07 | 145.07 | ||
* | 事业运行 | 145.07 | 145.07 | 145.07 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 160.64 | 160.64 | 160.64 | ||
* | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 107.09 | 107.09 | 107.09 | ||
* | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 53.55 | 53.55 | 53.55 | ||
20808 | 抚恤 | 397.62 | 397.62 | 397.62 | ||
* | 伤残抚恤 | 240.54 | 240.54 | 240.54 | ||
* | 在乡复员、退*军人生活补助 | 157.08 | 157.08 | 157.08 | ||
20809 | 退役安置 | 88.84 | 88.84 | 88.84 | ||
* | 其他退役安置支出 | 88.84 | 88.84 | 88.84 | ||
20819 | 最低生活保障 | 115.44 | 115.44 | 115.44 | ||
* | 农村最低生活保障金支出 | 115.44 | 115.44 | 115.44 | ||
20820 | 临时救助 | 28.80 | 28.80 | 28.80 | ||
* | 临时救助支出 | 28.80 | 28.80 | 28.80 | ||
20825 | 其他生活救助 | 10.00 | 10.00 | |||
* | 其他农村生活救助 | 10.00 | 10.00 | |||
20828 | 退役军人管理事务 | 14.02 | 14.02 | 14.02 | ||
* | 事业运行 | 14.02 | 14.02 | 14.02 | ||
210 | 卫生健康支出 | 107.44 | 104.44 | 104.44 | 3.00 | |
21004 | 公共卫生 | 3.00 | 3.00 | |||
* | 其他公共卫生支出 | 3.00 | 3.00 | |||
21007 | 计划生育事务 | 47.24 | 47.24 | 47.24 | ||
* | 其他计划生育事务支出 | 47.24 | 47.24 | 47.24 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 57.20 | 57.20 | 57.20 | ||
* | 行政单位医疗 | 20.23 | 20.23 | 20.23 | ||
* | 事业单位医疗 | 21.37 | 21.37 | 21.37 | ||
* | 公务员医疗补助 | 15.60 | 15.60 | 15.60 | ||
212 | 城乡社区支出 | 437.03 | 77.03 | 77.03 | 360.00 | |
21201 | 城乡社区管理事务 | 437.03 | 77.03 | 77.03 | 360.00 | |
* | 城管执法 | 360.00 | 360.00 | |||
* | 其他城乡社区管理事务支出 | 77.03 | 77.03 | 77.03 | ||
213 | 农林水支出 | 520.05 | 135.05 | 135.05 | 385.00 | |
21301 | 农业农村 | 135.05 | 135.05 | 135.05 | ||
* | 事业运行 | 135.05 | 135.05 | 135.05 | ||
21307 | 农村综合改革 | 385.00 | 385.00 | |||
* | 对村民委员会和村党支部的补助 | 385.00 | 385.00 | |||
214 | 交通运输支出 | 100.00 | 100.00 | |||
21401 | 公路水路运输 | 100.00 | 100.00 | |||
* | 其他公路水路运输支出 | 100.00 | 100.00 | |||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 86.20 | 86.20 | 86.20 | ||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 86.20 | 86.20 | 86.20 | ||
* | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 86.20 | 86.20 | 86.20 | ||
221 | 住房保障支出 | 396.08 | 396.08 | 396.08 | ||
22102 | 住房改革支出 | 396.08 | 396.08 | 396.08 | ||
* | 住房公积金 | 145.65 | 145.65 | 145.65 | ||
* | 提租补贴 | 250.43 | 250.43 | 250.43 |
公开08表 | ||||
一般公共预算基本支出表 | ||||
部门:射阳县千秋镇人民政府 | 单位:万元 | |||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 2,541.86 | 2,366.33 | 175.53 | |
301 | 工资福利支出 | 1,672.11 | 1,672.11 | |
30101 | 基本工资 | 271.30 | 271.30 | |
30102 | 津贴补贴 | 532.18 | 532.18 | |
30103 | 奖金 | 236.75 | 236.75 | |
30107 | 绩效工资 | 116.03 | 116.03 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 107.09 | 107.09 | |
30109 | 职业年金缴费 | 53.55 | 53.55 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 41.60 | 41.60 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 15.60 | 15.60 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 9.56 | 9.56 | |
30113 | 住房公积金 | 145.65 | 145.65 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 142.80 | 142.80 | |
302 | 商品和服务支出 | 175.53 | 175.53 | |
30201 | 办公费 | 6.80 | 6.80 | |
30205 | 水费 | 1.46 | 1.46 | |
30206 | 电费 | 8.76 | 8.76 | |
30211 | 差旅费 | 6.49 | 6.49 | |
30213 | 维修(护)费 | 0.65 | 0.65 | |
30215 | 会议费 | 9.15 | 9.15 | |
30216 | 培训费 | 4.65 | 4.65 | |
30217 | 公务接待费 | 18.83 | 18.83 | |
30227 | 委托业务费 | 45.10 | 45.10 | |
30228 | 工会经费 | 9.52 | 9.52 | |
30229 | 福利费 | 3.77 | 3.77 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 37.29 | 37.29 | |
30239 | 其他交通费用 | 22.56 | 22.56 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.50 | 0.50 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 694.22 | 694.22 | |
30301 | 离休费 | 18.11 | 18.11 | |
30302 | 退休费 | 153.20 | 153.20 | |
30306 | 救济费 | 415.65 | 415.65 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 107.26 | 107.26 |
公开09表 | |||||||
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表 | |||||||
部门:射阳县千秋镇人民政府 | 单位:万元 | ||||||
“三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 会议费 | 培训费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||||
93.12 | 0.00 | 44.29 | 0.00 | 44.29 | 48.83 | 12.15 | 10.28 |
注:本部门无政府性基金预算,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
公开10表 | ||||
政府性基金预算支出表 | ||||
部门:射阳县千秋镇人民政府 | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | ||||
注:本部门无国有资本经营预算支出,故本表无数据。
公开11表 | ||||
国有资本经营预算支出预算表 | ||||
部门:射阳县千秋镇人民政府 | 单位:万元 | |||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
公开12表 | |||
一般公共预算机关运行经费支出预算表 | |||
部门:射阳县千秋镇人民政府 | 单位:万元 | ||
科目编码 | 科目名称 | 机关运行经费支出 | |
合计 | 175.53 | ||
302 | 商品和服务支出 | 175.53 | |
30201 | 办公费 | 6.80 | |
30205 | 水费 | 1.46 | |
30206 | 电费 | 8.76 | |
30211 | 差旅费 | 6.49 | |
30213 | 维修(护)费 | 0.65 | |
30215 | 会议费 | 9.15 | |
30216 | 培训费 | 4.65 | |
30217 | 公务接待费 | 18.83 | |
30227 | 委托业务费 | 45.10 | |
30228 | 工会经费 | 9.52 | |
30229 | 福利费 | 3.77 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 37.29 | |
30239 | 其他交通费用 | 22.56 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.50 |
注:1.“机关运行经费”指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
公开13表 | |||||||||
政府采购支出表 | |||||||||
部门:射阳县千秋镇人民政府 | 单位:万元 | ||||||||
采购品目大类 | 专项名称 | 经济科目 | 采购品目名称 | 采购组织形式 | 资金来源 | 总计 | |||
一般公共预算资金 | 政府性基金 | 其他资金 | 上年结转和结余资金 | ||||||
合计 | 150.00 | 150.00 | |||||||
工程 | 150.00 | 150.00 | |||||||
射阳县千秋镇人民政府 | 150.00 | 150.00 | |||||||
集镇基础设施建设千秋镇 | 其他支出 | 其他建筑工程 | 集中采购 | 150.00 | 150.00 |
第三部分 2024年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
射阳县千秋镇人民政府2024年度收入、支出预算总计4,992.04万元,与上年相比收、支预算总计各减少1,124.21万元,减少18.38%。其中:
(一)收入预算总计4,992.04万元。包括:
1.本年收入合计4,992.04万元。
(1)一般公共预算拨款收入4,992.04万元,与上年相比减少1,124.21万元,减少18.38%。主要原因是税收收入减少,导致一般公共预算拨款拨入减少。
(2)政府性基金预算拨款收入0万元,与上年预算数相同。
(3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年预算数相同。
(4)财政专户管理资金收入0万元,与上年预算数相同。
(5)事业收入0万元,与上年预算数相同。
(6)事业单位经营收入0万元,与上年预算数相同。
(7)上级补助收入0万元,与上年预算数相同。
(8)附属单位上缴收入0万元,与上年预算数相同。
(9)其他收入0万元,与上年预算数相同。
2.上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。
(二)支出预算总计4,992.04万元。包括:
1.本年支出合计4,992.04万元。
(1)一般公共服务支出(类)支出2,243.59万元,主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、救济费、其他对个人和家庭的补助。与上年相比减少402.84万元,减少15.22%。主要原因是压减日常公用经费以及专项经费等。
(2)国防支出(类)支出25万元,主要用于用于国防安全支出。与上年相比增加25万元(去年预算数为0万元,无法计算增减比率)。主要原因是今年增加了国防支出。
(3)公共安全支出(类)支出41.22万元,主要用于公共安全支出方面。与上年相比减少458.78万元,减少91.76%。主要原因是今年安全方面支出有的在一般公共预算里面支出。
(4)科学技术支出(类)支出30万元,主要用于政府科学技术管理事务方面支出。与上年相比减少374.73万元,减少92.59%。主要原因是今年科学技术管理方面支出有所减少。
(5)文化旅游体育与传媒支出(类)支出45万元,主要用于政府在文化传媒、文化宣传员等方面支出。与上年相比增加45万元(去年预算数为0万元,无法计算增减比率)。主要原因是用于发放文化宣传工资等。
(6)社会保障和就业支出(类)支出960.43万元,主要用于政府在社会保障和就业方面以及民政等方面支出。与上年相比减少740.78万元,减少43.54%。主要原因是今年养老保险单独列支。
(7)卫生健康支出(类)支出107.44万元,主要用于卫生健康方面的支出。与上年相比减少19.76万元,减少15.53%。主要原因是收入减少,支出对应压减减少。
(8)城乡社区支出(类)支出437.03万元,主要用于城乡社区的管理事务支出。与上年相比增加184.08万元,增长72.77%。主要原因是城乡社区的管理事务支出有所增加。
(9)农林水支出(类)支出520.05万元,主要用于反映农业、林业的社会事业方面支出。与上年相比增加177.1万元,增长51.64%。主要原因是农业、林业的社会事业方面支出有所增加。
(10)交通运输支出(类)支出100万元,主要用于公路站的支出。与上年相比增加100万元(去年预算数为0万元,无法计算增减比率)。主要原因是公路站的全年工资费用等。
(11)资源勘探工业信息等支出(类)支出86.2万元,主要用于工业信息等方面的支出。与上年相比减少54.58万元,减少38.77%。主要原因是中小企业方面减少支出。
(12)住房保障支出(类)支出396.08万元,主要用于住房保障支出方面。与上年相比增加396.08万元(去年预算数为0万元,无法计算增减比率)。主要原因是住房公积金以及住房改善支出。
2.年终结转结余为0万元。
二、收入预算情况说明
射阳县千秋镇人民政府2024年收入预算合计4,992.04万元,包括本年收入4,992.04万元,上年结转结余0万元。
其中:
本年一般公共预算收入4,992.04万元,占100%;
本年政府性基金预算收入0万元,占0%;
本年国有资本经营预算收入0万元,占0%;
本年财政专户管理资金0万元,占0%;
本年事业收入0万元,占0%;
本年事业单位经营收入0万元,占0%;
本年上级补助收入0万元,占0%;
本年附属单位上缴收入0万元,占0%;
本年其他收入0万元,占0%;
上年结转结余的一般公共预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0%;
上年结转结余的单位资金0万元,占0%。
三、支出预算情况说明
射阳县千秋镇人民政府2024年支出预算合计4,992.04万元,其中:
基本支出2,541.86万元,占50.92%;
项目支出2,450.18万元,占49.08%;
事业单位经营支出0万元,占0%;
上缴上级支出0万元,占0%;
对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
射阳县千秋镇人民政府2024年度财政拨款收、支总预算4,992.04万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少1,124.21万元,减少18.38%。主要原因是今年的收入减少相对应的财力减少。
五、财政拨款支出预算情况说明
射阳县千秋镇人民政府2024年财政拨款预算支出4,992.04万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出减少1,124.21万元,减少18.38%。主要原因是今年的收入减少相对应的财力减少。
其中:
(一)一般公共服务支出(类)
1.人大事务(款)行政运行(项)支出17.47万元,与上年相比减少9.46万元,减少35.13%。主要原因是压减人大事务支出。
2.人大事务(款)其他人大事务支出(项)支出10万元,与上年相比增加10万元(去年预算数为0万元,无法计算增减比率)。主要原因是人大项目支出增加。
3.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)支出540.81万元,与上年相比减少385.99万元,减少41.65%。主要原因是收入减少,政府办公厅费用减少。
4.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)支出445.63万元,与上年相比增加445.63万元(去年预算数为0万元,无法计算增减比率)。主要原因是一般行政管理政府办公厅费用增加。
5.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)支出495.33万元,与上年相比增加460.33万元,增长1,315.23%。主要原因是政府办公厅及相关机构事务其他政府办公厅及相关机构事务支出增加。
6.财政事务(款)行政运行(项)支出26.73万元,与上年相比增加9.8万元,增长57.89%。主要原因是财政2个人,比去年多一人,预算增加。
7.商贸事务(款)招商引资(项)支出200万元,与上年相比增加200万元(去年预算数为0万元,无法计算增减比率)。主要原因是用于今年的招商引资的费用。
8.党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)支出207.62万元,与上年相比增加55.19万元,增长36.21%。主要原因是今年的绩效工资放在工资里发放,预算增加,费用有所增加。
9.组织事务(款)其他组织事务支出(项)支出0万元,与上年相比减少9万元,减少100%。主要原因是组织事务放在项目上支出。
10.信访事务(款)其他信访事务支出(项)支出250万元,与上年相比增加250万元(去年预算数为0万元,无法计算增减比率)。主要原因是信访事务归类一个科目支出,不放一般公共预算支出。
11.其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)支出50万元,与上年相比减少1,429.34万元,减少96.62%。主要原因是今年其他费用都列明细支出不在其他一般公共服务支出里面支出。
(二)国防支出(类)
国防动员(款)民兵(项)支出25万元,与上年相比增加25万元(去年预算数为0万元,无法计算增减比率)。主要原因是用于征兵一些费用支出。
(三)公共安全支出(类)
其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)支出41.22万元,与上年相比减少458.78万元,减少91.76%。主要原因是联防队的工资费用支出,费用划分更明细。
(四)科学技术支出(类)
其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)支出30万元,与上年相比减少374.73万元,减少92.59%。主要原因是科学技术管理方面支出减少。
(五)文化旅游体育与传媒支出(类)
文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)支出45万元,与上年相比增加45万元(去年预算数为0万元,无法计算增减比率)。主要原因是用于发放文化宣传员工资等支出。
(六)社会保障和就业支出(类)
1.人力资源和社会保障管理事务(款)事业运行(项)支出145.07万元,与上年相比增加85.77万元,增长144.64%。主要原因是有人员工资以及,其他民政支出。
2.民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)支出0万元,与上年相比减少350万元,减少100%。主要原因是费用划分在其他科目支出。
3.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出107.09万元,与上年相比增加107.09万元(去年预算数为0万元,无法计算增减比率)。主要原因是养老保险的支出。
4.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出53.55万元,与上年相比增加53.55万元(去年预算数为0万元,无法计算增减比率)。主要原因是行政事业单位养老支出职业年金的支出。
5.抚恤(款)伤残抚恤(项)支出240.54万元,与上年相比减少561.21万元,减少70%。主要原因是有3个季度在县财政局发放,费用相对于减少。
6.抚恤(款)在乡复员、退*军人生活补助(项)支出157.08万元,与上年相比增加109.73万元,增长231.74%。主要原因是抚恤在乡复员、退*军人生活补助支出增加。
7.抚恤(款)义务兵优待(项)支出0万元,与上年相比减少40.6万元,减少100%。主要原因是抚恤在在乡复员、退*军人生活补助一起支出,所以减少。
8.抚恤(款)其他优抚支出(项)支出0万元,与上年相比减少88.8万元,减少100%。主要原因是抚恤在在乡复员、退*军人生活补助一起支出,所以减少。
9.退役安置(款)其他退役安置支出(项)支出88.84万元,与上年相比减少40.36万元,减少31.24%。主要原因是退役安置的少,相对于费用减少。
10.社会福利(款)其他社会福利支出(项)支出0万元,与上年相比减少23万元,减少100%。主要原因是没有社会福利项目列支,所以社会福利减少。
11.最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)支出115.44万元,与上年相比增加0.04万元,增长0.03%。主要原因是最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出有点增加。
12.临时救助(款)临时救助支出(项)支出28.8万元,与上年相比增加25.9万元,增长893.1%。主要原因是社会福利和临时救助放一起,所以费用有所增加。
13.其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)支出10万元,与上年相比增加10万元(去年预算数为0万元,无法计算增减比率)。主要原因是今年增加了其他生活补助的预算。
14.退役军人管理事务(款)事业运行(项)支出14.02万元,与上年相比减少28.89万元,减少67.33%。主要原因是退服减少了一个人,费用也缩减。
(七)卫生健康支出(类)
1.公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)支出3万元,与上年相比增加3万元(去年预算数为0万元,无法计算增减比率)。主要原因是用于健康事务预算支出。
2.计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)支出47.24万元,与上年相比减少14.96万元,减少24.05%。主要原因是压减计生办的费用支出。
3.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出20.23万元,与上年相比增加20.23万元(去年预算数为0万元,无法计算增减比率)。主要原因是行政事业单位医疗行政单位医疗支出增加。
4.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出21.37万元,与上年相比增加21.37万元(去年预算数为0万元,无法计算增减比率)。主要原因是行政事业单位医疗事业单位医疗支出以前是放政府养老金里一起支出,现在分项支出。
5.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出15.6万元,与上年相比增加15.6万元(去年预算数为0万元,无法计算增减比率)。主要原因是行政单位医疗公务员医疗补助支出以前是放政府养老金里一起支出,现在分项支出。
6.其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)支出0万元,与上年相比减少65万元,减少100%。主要原因是减少费用,压缩其他费用的支出。
(八)城乡社区支出(类)
1.城乡社区管理事务(款)城管执法(项)支出360万元,与上年相比增加360万元(去年预算数为0万元,无法计算增减比率)。主要原因是有环境整治办的费用支出在城乡社区里支出。
2.城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)支出77.03万元,与上年相比减少65.92万元,减少46.11%。主要原因是压减城乡管理事务的支出,财力减少。
3.其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)支出0万元,与上年相比减少110万元,减少100%。主要原因是压减其他城乡管理事务的支出,财力减少。
(九)农林水支出(类)
1.农业农村(款)事业运行(项)支出135.05万元,与上年相比减少7.9万元,减少5.53%。主要原因是压减日常公用经费的支出。
2.农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)支出385万元,与上年相比增加185万元,增长92.5%。主要原因是增加了村干部的工资以及绩效的支出。
(十)交通运输支出(类)
公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)支出100万元,与上年相比增加100万元(去年预算数为0万元,无法计算增减比率)。主要原因是公路站的人员工资及日常经费的支出。
(十一)资源勘探工业信息等支出(类)
支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)支出86.2万元,与上年相比减少54.58万元,减少38.77%。主要原因是减少了企服中心的各项费用支出。
(十二)住房保障支出(类)
1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出145.65万元,与上年相比增加145.65万元(去年预算数为0万元,无法计算增减比率)。主要原因是住房公积金单独在住房保障支出中列支,导致费用增加。
2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出250.43万元,与上年相比增加250.43万元(去年预算数为0万元,无法计算增减比率)。主要原因是住房补贴单独在住房保障支出中列支,导致费用增加。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
射阳县千秋镇人民政府2024年度财政拨款基本支出预算2,541.86万元,其中:
(一)人员经费2,366.33万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、救济费、其他对个人和家庭的补助。
(二)公用经费175.53万元。主要包括:办公费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算支出预算情况说明
射阳县千秋镇人民政府2024年一般公共预算财政拨款支出预算4,992.04万元,与上年相比减少1,124.21万元,减少18.38%。主要原因是今年的收入减少相对应的财力减少。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
射阳县千秋镇人民政府2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算2,541.86万元,其中:
(一)人员经费2,366.33万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、救济费、其他对个人和家庭的补助。
(二)公用经费175.53万元。主要包括:办公费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
射阳县千秋镇人民政府2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算93.12万元,比上年预算减少10.38万元,变动原因收入减少,压减三公经费。其中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行维护费支出44.29万元,占“三公”经费的47.56%;公务接待费支出48.83万元,占“三公”经费的52.44%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算支出0万元,与上年预算数相同。
2.公务用车购置及运行维护费预算支出44.29万元。其中:
(1)公务用车购置预算支出0万元,与上年预算数相同。
(2)公务用车运行维护费预算支出44.29万元,比上年预算减少4.71万元,主要原因是收入减少,压减务用车运行维护费。
3.公务接待费预算支出48.83万元,比上年预算减少5.67万元,主要原因是收入减少,压减务公务接待费。
射阳县千秋镇人民政府2024年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出12.15万元,比上年预算减少2.85万元,主要原因是收入减少,压减会议费。
射阳县千秋镇人民政府2024年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出10.28万元,比上年预算增加0.28万元,主要原因是收入减少,压减安排的培训费。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
射阳县千秋镇人民政府2024年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。
十一、国有资本经营预算支出预算情况说明
射阳县千秋镇人民政府2024年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2024年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出175.53万元,与上年相比增加58.83万元,增长50.41%。主要原因是各项费用价格上涨,导致运行经费增加。
十三、政府采购支出预算情况说明
2024年度政府采购支出预算总额150万元,其中:拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出150万元、拟采购服务支出0万元。
十四、国有资产占用情况说明
本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。
十五、预算绩效目标设置情况说明
2024年度,本部门整体支出纳入绩效目标管理,涉及财政性资金4,992.04万元;本部门共18个项目纳入绩效目标管理,涉及财政性资金合计2,031.56万元,占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为100%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款:单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
三、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。
四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
八、一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
九、一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项):反映除上述项目以外的其他人大事务支出。
十、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
十一、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
十二、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。
十三、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
十四、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项):反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。
十五、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
十六、一般公共服务支出(类)信访事务(款)其他信访事务支出(项):反映上述款项目以外的其他信访事务支出。
十七、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
十八、国防支出(类)国防动员(款)民兵(项):反映用于民兵建设与管理等方面的支出。
十九、公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项):反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。
二十、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。
二十一、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
二十二、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
二十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
二十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。(含职业年金补记支出。)
二十五、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
二十六、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退*军人生活补助(项):反映在乡退*红军老战士(含西路军红军老战士、红军失散人员)、1954年10月31日前入*的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退*军人、符合领取定期生活补助条件的“两参”人员生活补助。
二十七、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项):反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。
二十八、社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项):反映用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。
二十九、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项):反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。
三十、社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项):反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外,用于农村生活困难居民生活救助的其他支出,包括用于除优抚对象、失业人员之外农村生活困难居民的价格临时补贴支出。
三十一、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。
三十二、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。
三十三、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。
三十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
三十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
三十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
三十七、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项): (略) 管理综合行政执法、 (略) 容和环境卫生管理等方面的支出。
三十八、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
三十九、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
四十、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
四十一、交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。
四十二、资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项):反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。
四十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
四十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。