一、 *采购人名称: (略) 管理 (略)
二、 *履约供应商名称: (略) (略)
三、 *采购项目编号:#0012
四、 *合同编号:#
五、 *验收单位: (略) 管理 (略)
六、 *验收日期:2024年11月30日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 口哨 | 100 | 500.0 | \ | 验收通过 | |
2 | 加绒加厚皮手套 | 235 | 5875.0 | \ | 验收通过 | |
3 | 方便面 | 30 | 1800.0 | \ | 验收通过 | |
4 | 锥形桶 | 120 | 3120.0 | \ | 验收通过 | |
5 | 雨航 雨衣 加厚雨衣 | 235 | #.0 | 雨航\雨衣 | 验收通过 | |
6 | 反光背心 | 235 | 5828.0 | \ | 验收通过 | |
7 | 安全带(警戒线) | 30 | 564.0 | \ | 验收通过 | |
8 | 娃哈哈 饮用纯净水 596ml*24 矿泉水/纯净水 | 65 | 2990.0 | \ | 验收通过 | |
9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单:陈静波