内容:
一、 *采购人名称: (略)
二、 *履约供应商名称: (略) 星 (略)
三、 *采购项目编号: #3856
四、 *合同编号: #
五、 *验收单位: (略)
六、 *验收日期: 2024年12月6日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 茶花 扫把 | 10 | 350.0 | 茶花\#* | 验收通过 | |
2 | 公牛 GN-316 电源插座 | 3 | 204.0 | 公牛/BULL\GN-316 | 验收通过 | |
3 | 施美乐 SM2474 热水瓶 | 4 | 140.0 | 施美乐/SIMELO\SM2474 | 验收通过 | |
4 | 得力 9573垃圾袋 | 50 | 200.0 | 得力\9573 | 验收通过 | |
5 | 妙洁 胶棉拖把 | 6 | 240.0 | 妙洁/magic\MOJA*M0JA-B-EC | 验收通过 | |
6 | 清风 原木纯品金装4层1600g10卷 卷筒纸 | 10 | 250.0 | 清风/qingfeng\原木纯品金装4层1600g10卷 | 验收通过 | |
7 | 得力3586 打印/复印纸 | 3 | 540.0 | 得力/deli\得力3586 | 验收通过 | |
8 | 得力 #水笔 | 10 | 240.0 | 得力/deli\# | 验收通过 | |
9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: ah#