一、 *采购人名称: (略) 委组织部
二、 *履约供应商名称: (略) 诺昊办公用品总汇
三、 *采购项目编号: *4061
四、 *合同编号: *
五、 *验收单位: (略) 委组织部
六、 *验收日期: 2024年12月17日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 得力 3724 DVD-R(雾银) 单张 | 2 | 300.0 | 得力/deli\3724 | 验收通过 | |
2 | 得力 5500 手提文件袋 手提文件包 | 50 | 400.0 | 得力\5500 | 验收通过 | |
3 | 得力 0603 得力/deli 170mm办公家用生活剪刀 1把 办公用品 黑色0603 | 1 | 5.0 | 得力/deli\0603 | 验收通过 | |
4 | 得力 *-05 得力/deli *-05延长线插座(单位:只)白 | 5 | 250.0 | 得力/* | 验收通过 | |
5 | 得力 S95 得力/deli S95中性笔(黑) | 48 | 240.0 | 得力/deli\S95 | 验收通过 | |
6 | 得力 5684 得力/deli5684档案盒(蓝)(只) | 40 | 380.0 | 得力/deli\5684 | 验收通过 | |
7 | 宝克 PC978 0.5黑色 0.5蓝色 0.5红色 大鲸鱼 大容量针管中性笔 | 2 | 48.0 | 宝克/Baoke\PC978 | 验收通过 | |
8 | 宝克 PC978 0.5黑色 0.5蓝色 0.5红色 大鲸鱼 大容量针管中性笔 | 10 | 240.0 | 宝克/Baoke\PC978 | 验收通过 | |
9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: 潘洪回