一、 *采购人名称: (略) (略) (略)
二、 *履约供应商名称: 贵 (略)
三、 *采购项目编号: #7735
四、 *合同编号: #
五、 *验收单位: (略) (略) (略)
六、 *验收日期: 2024年12月27日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 得力 7949 会议记录本(黑) PU/PVC笔记本-80页-16K(本) | 20 | 320.0 | 得力/deli\7949 | 验收通过 | |
2 | 南孚 7号 电池 | 5 | 25.0 | 南孚/NANFU\7号 | 验收通过 | |
3 | 得力 6601 中性笔(黑) | 10 | 180.0 | 得力/deli\6601 | 验收通过 | |
4 | 得力 S760 替芯/铅芯 | 3 | 48.0 | 得力/deli\S760 | 验收通过 | |
5 | 得力 5683 档案盒 | 24 | 336.0 | 得力/deli\5683 | 验收通过 | |
6 | 得力 7303 胶水 | 2 | 108.0 | 得力/deli\7303 | 验收通过 | |
7 | 得力 8555ES 票夹/长尾夹 | 5 | 65.0 | 得力/deli\8555ES | 验收通过 | |
8 | 环绿 簸箕23*20*24 | 2 | 24.0 | 环绿\23*20*24 | 验收通过 | |
9 | 兰诗 618-R 扫把 | 5 | 42.5 | 兰诗\618-R | 验收通过 | |
10 | 得力 5684 档案盒(蓝)(只) | 24 | 408.0 | 得力/deli\5684 | 验收通过 | |
11 | 得力 7102 固体胶(支) | 1 | 30.0 | 得力/deli\7102 | 验收通过 | |
12 | 爱普生 002 原装墨水黑色 | 8 | 520.0 | 爱普生/Epson\002 | 验收通过 | |
13 | 晨光 ASSN2241 普惠型自锁美工刀 | 1 | 5.5 | 晨光/M&G\ASSN2241 | 验收通过 | |
14 | 得力/deli 5682档案盒A4资料盒(蓝)(只) | 30 | 360.0 | 得力/deli\5682 | 验收通过 | |
15 | 晨光 AWP# HB木杆铅笔六角红黑抽条(12支/盒) | 3 | 36.0 | 晨光/M&G\AWP# | 验收通过 | |
16 | 得力/deli 7535 橡皮擦(混)(块) | 10 | 16.0 | 得力/deli\7535 | 验收通过 | |
17 | 得力 得力6009 剪刀 | 4 | 26.0 | 得力/deli\得力 | 验收通过 | |
18 | 得力 0368 省力订书机 (颜色随机) | 1 | 25.0 | 得力/deli\0368 | 验收通过 | |
19 | 得力 0018 回形针 3# 100枚/盒 10盒/件 | 3 | 66.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
20 | TN2015 墨粉 | 8 | 400.0 | 欣彩/Anycolor\TN2015 | 验收通过 | |
21 | 公牛 GN-216 过载保护插座/插线板/插排/排插/接线板/拖线板 6位总控全长3米 | 2 | 150.0 | 公牛/BULL\GN-216 | 验收通过 | |
22 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: 陈邻琳