一、 *采购人名称: (略) 万 (略)
二、 *履约供应商名称: (略) 碧江区***文体用品商行
三、 *采购项目编号: *7211
四、 *合同编号: *
五、 *验收单位: (略) 万 (略)
六、 *验收日期: 2024年2月14日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 光敏印油 | 10 | 97.0 | -*3 | 验收通过 | |
2 | 电池/电力配件 | 500 | 1165.0 | -*4 | 验收通过 | |
3 | 布拖把 | 15 | 145.5 | -*5 | 验收通过 | |
4 | 白板笔 | 120 | 210.0 | -*6 | 验收通过 | |
5 | 黑色平口大垃圾袋 | 80 | 776.0 | -*7 | 验收通过 | |
6 | 挂钩/粘钩 | 50 | 48.5 | -*8 | 验收通过 | |
7 | B超室用散纸 | 200 | 3492.0 | -*9 | 验收通过 | |
8 | 电池 | 500 | 1165.0 | -*0 | 验收通过 | |
9 | 中性笔 | 1200 | 1164.0 | -*1 | 验收通过 | |
10 | 大盘纸 | 15 | 1280.55 | -*2 | 验收通过 | |
11 | 笔芯 | 300 | 144.0 | -*3 | 验收通过 | |
12 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: 刘欢欢