目 录
第一部分 (略) 不动产登记中心概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分黄石市不动产登记中心2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 黄石市不动产登记中心2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 (略) 不动产登记中心概况
一、部门主要职责
(略) 城区( (略) )范围内不动产登记业务的统一受理、政策咨询、房产交易、登记发证; (略) 城区( (略) )范围内不动产权籍调查工作;负责不动产测绘成果的确认和利用, (略) 城区( (略) )各类不动产登记资料的整理、归档、查询、保护和利用工作; (略) 级不动产 (略) ;负责 (略) 不动产权属争议。
二、机构设置情况
(略) 不动产登记中心纳入2023年度部门决算汇编范围的单位1个。根据中心工作职责,将中心划分为6个内设科室,分别为政工督查科、综合科、登记一科、登记二科、权籍信息管理科、证簿档案管理科。
(略) 不动产登记中心为公益一类事业单位,为市自然资 (略) 下属的二级单位,市编办批准人员编制数为69个,2023年末我中心实有在编职工65名,退休职工12人,较上年在编人数增加2人,退休人员增加1人,辞职2人,新进5名。
第二部分 黄石市不动产登记中心2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门: (略) 不动产登记中心 | 2023年度 | 金额单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3284.02 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 2.20 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、 (略) 支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助 (略) 支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 1970.33 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 1311.49 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 3284.02 | 本年支出合计 | 58 | 3284.02 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 3284.02 | 总计 | 62 | 3284.02 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
二、收入决算表
收入决算表 | ||||||||
公开02表 | ||||||||
部门: (略) 不动产登记中心 | 2023年度 | 金额单位:万元 | ||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 3284.02 | 3284.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
206 | 科学技术支出 | 2.20 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
# | 其他科学技术支出 | 2.20 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
# | 其他科学技术支出 | 2.20 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 1970.33 | 1970.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
# | 自然资源事务 | 1970.33 | 1970.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
# | 行政运行 | 5.85 | 5.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
# | 事业运行 | 1964.48 | 1964.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 1311.49 | 1311.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
# | (略) 住宅 | 1311.49 | 1311.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
# | 其他 (略) 住宅支出 | 1311.49 | 1311.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
三、支出决算表
支出决算表 | |||||||
公开03表 | |||||||
部门: (略) 不动产登记中心 | 2023年度 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 3284.02 | 1585.67 | 1698.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
206 | 科学技术支出 | 2.20 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
# | 其他科学技术支出 | 2.20 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
# | 其他科学技术支出 | 2.20 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 1970.33 | 1583.47 | 386.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
# | 自然资源事务 | 1970.33 | 1583.47 | 386.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
# | 行政运行 | 5.85 | 5.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
# | 事业运行 | 1964.48 | 1577.63 | 386.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 1311.49 | 0.00 | 1311.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
# | (略) 住宅 | 1311.49 | 0.00 | 1311.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
# | 其他 (略) 住宅支出 | 1311.49 | 0.00 | 1311.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门: (略) 不动产登记中心 | 2023年度 | 金额单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3284.02 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 2.20 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、 (略) 支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助 (略) 支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 1970.33 | 1970.33 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 1311.49 | 1311.49 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 3284.02 | 本年支出合计 | 59 | 3284.02 | 3284.02 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 3284.02 | 总计 | 64 | 3284.02 | 3284.02 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门: (略) 不动产登记中心 | 2023年度 | 金额单位:万元 | ||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 3284.02 | 1585.67 | 1698.35 | |||
206 | 科学技术支出 | 2.20 | 2.20 | 0.00 | ||
# | 其他科学技术支出 | 2.20 | 2.20 | 0.00 | ||
# | 其他科学技术支出 | 2.20 | 2.20 | 0.00 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 1970.33 | 1583.47 | 386.86 | ||
# | 自然资源事务 | 1970.33 | 1583.47 | 386.86 | ||
# | 行政运行 | 5.85 | 5.85 | 0.00 | ||
# | 事业运行 | 1964.48 | 1577.63 | 386.86 | ||
221 | 住房保障支出 | 1311.49 | 0.00 | 1311.49 | ||
# | (略) 住宅 | 1311.49 | 0.00 | 1311.49 | ||
# | 其他 (略) 住宅支出 | 1311.49 | 0.00 | 1311.49 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门: (略) 不动产登记中心 | 2023年度 | 金额单位:万元 | ||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1413.39 | 302 | 商品和服务支出 | 170.30 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
# | 基本工资 | 275.30 | # | 办公费 | 23.23 | # | 国内债务付息 | 0.00 |
# | 津贴补贴 | 68.78 | # | 印刷费 | 0.00 | # | 国外债务付息 | 0.00 |
# | 奖金 | 2.10 | # | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
# | 伙食补助费 | 0.00 | # | 手续费 | 0.00 | # | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
# | 绩效工资 | 665.22 | # | 水费 | 0.00 | # | 办公设备购置 | 0.00 |
# | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 102.28 | # | 电费 | 0.00 | # | 专用设备购置 | 0.00 |
# | 职业年金缴费 | 63.73 | # | 邮电费 | 2.57 | # | 基础设施建设 | 0.00 |
# | 职工基本医疗保险缴费 | 57.51 | # | 取暖费 | 0.00 | # | 大型修缮 | 0.00 |
# | 公务员医疗补助缴费 | 41.77 | # | 物业管理费 | 10.62 | # | (略) 络及软件购置更新 | 0.00 |
# | 其他社会保障缴费 | 0.21 | # | 差旅费 | 4.31 | # | 物资储备 | 0.00 |
# | 住房公积金 | 111.48 | # | 因公出国(境)费用 | 0.00 | # | 土地补偿 | 0.00 |
# | 医疗费 | 0.00 | # | 维修(护)费 | 0.70 | # | 安置补助 | 0.00 |
# | 其他工资福利支出 | 25.00 | # | 租赁费 | 0.00 | # | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 1.98 | # | 会议费 | 0.00 | # | 拆迁补偿 | 0.00 |
# | 离休费 | 0.00 | # | 培训费 | 0.11 | # | 公务用车购置 | 0.00 |
# | 退休费 | 0.00 | # | 公务接待费 | 0.37 | # | 其他交通工具购置 | 0.00 |
# | 退职(役)费 | 0.00 | # | 专用材料费 | 0.00 | # | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
# | 抚恤金 | 0.00 | # | 被装购置费 | 0.00 | # | 无形资产购置 | 0.00 |
# | 生活补助 | 0.00 | # | 专用燃料费 | 0.00 | # | 其他资本性支出 | 0.00 |
# | 救济费 | 0.00 | # | 劳务费 | 47.20 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
# | 医疗费补助 | 0.00 | # | 委托业务费 | 28.21 | # | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
# | 助学金 | 0.00 | # | 工会经费 | 9.38 | # | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
# | 奖励金 | 1.98 | # | 福利费 | 25.45 | # | 经常性赠与 | 0.00 |
# | 个人农业生产补贴 | 0.00 | # | 公务用车运行维护费 | 2.24 | # | 资本性赠与 | 0.00 |
# | 代缴社会保险费 | 0.00 | # | 其他交通费用 | 0.16 | # | 其他支出 | 0.00 |
# | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | # | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
# | 其他商品和服务支出 | 15.76 | ||||||
人员经费合计 | 1415.37 | 公用经费合计 | 170.30 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开07表 | |||||||||
部门: (略) 不动产登记中心 | 2023年度 | 金额单位:万元 | |||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开08表 | ||||||
部门: (略) 不动产登记中心 | 2023年度 | 金额单位:万元 | ||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
预算代码:# | 公开09表 | ||||||||||
部门: (略) 不动产登记中心 | 2023年度 | 金额单位:万元 | |||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2.61 | 0.00 | 2.24 | 0.00 | 2.24 | 0.37 | 2.61 | 0.00 | 2.24 | 0.00 | 2.24 | 0.37 |
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
第三部分 黄石市不动产登记中心2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为3284.#元。与2022年度相比,收、支总计各增加844.#元,增长34.62 %,主要原因是:
(一)2023年度契税补贴项目收、支决算为1311.#元,较2022年度收、支决算增加612.#元;
(二)2023年度因薪级工资滚动及实施单列绩效工资较2022年增加人员类收、支决算73.#元;
(三)2023年度收、支决算较2022年度因购置办公设备,聘用人员劳务费及委托业务费增加159.#元。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计3284.#元,与2022年度相比,收入合计增加844.#元,增长34.62 %,主要原因是:
(一)根据政府出台的鼓励购房政策,2023年度契税补贴收入为1311.#元,较2022年度增加收入612.#元;
(二)2023年度因薪级工资滚动及实施单列绩效工资较2022年人员类增加收入73.#元;
(三)2023年度因购置办公设备,聘用人员劳务费及委托业务费较2022年度增加收入159.#元。
其中:财政拨款收入3284.#元,占本年收入100%。
2023年度收入决算结构
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计3284.#元,与2022年度相比,支出合计增加844.#元,增长34.62 %,主要原因是:
(一)根据政府出台的鼓励购房政策,契税补贴2023年度支出为1311.#元,较2022年度增加支出612.#元;
(二)2023年度较2022年因薪级工资滚动及实施单列绩效工资增加人员类支出73.#元;
(三)2023年度较2022年度因购置办公设备,聘用人员劳务费及委托业务费增加支出159.#元。
其中:基本支出1585.#元,占本年支出48.28%;项目支出1698.#元,占本年支出51.72%。
2023年度支出决算结构
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为3284.#元。与2022年度相比,财政拨款收、支总计各增加844.#元,增长34.62%。主要原因是:
(一)2023年度契税补贴财政拨款收、支总计为1311.#元,较2022年度增加收、支612.#元;
(二)2023年度因薪级工资滚动及实施单列绩效工资较2022年度增加财政拨款人员类收、支73.#元;
(三)2023年度因购置办公设备,聘用人员劳务费及委托业务费较2022年度增加财政拨款收、支159.#元。
2023年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入为 3284.#元,比2022年度决算数增加844.#元。增加主要原因是:
(一)根据政府出台的鼓励购房政策,2023年度契税补贴收入为1311.#元,较2022年度增加收入612.#元;
(二)2023年度因薪级工资滚动及实施单列绩效工资较2022年增加财政拨款收入73.#元;
(三)2023年度较2022年度因购置办公设备,聘用人员劳务费及委托业务费增加收入159.#元。
政府性基金预算财政拨款收入#元,比2022年度决算数增加#元。
国有资本经营预算财政拨款收入#元,比2022年度决算数增加#元。
2022年度与2023年度财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出为3284.#元,占本年支出合计的100 %。与2022年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加844.#元,增长34.62%。主要原因是:
1.根据政府出台的鼓励购房政策,契税补贴2023年度支出为1311.#元,较2022年度增加支出612.#元;
2.2023年度较2022年度因薪级工资滚动及实施单列绩效工资增加人员类支出73.#元;
3.2023年度较2022年度因购置办公设备,聘用人员劳务费及委托业务费增加支出159.#元。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出3284.#元,主要用于以下方面:
1.科学技术支出(类)支出2.#元,占0.06%。主要是用于引进人员发放学历补贴及安家费。
2.自然资源海洋气象等支出(类)1970.#元,占60%。主要是用于年度人员正常支出及保障单位日常运转的费用。
3. 住房保障支出(类)1311.#元,占39.94%。主要是用于用于 (略) 住宅方面的支出。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1633.#元,支出决算为3284.#元,完成年初预算的201%。其中:
1.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算为#元,支出决算为2.#元,支出决算数大于年初预算数主要原因按政府政策向引进人才发放学历补贴及安家费。
2.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项)。年初预算为#元,支出决算为5.#元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加2023年度职工薪级工资滚动增加的费用。
3.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)。年初预算为1633.#元,支出决算为1964.#元,完成年初预算的120.24%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:一是因政策原因2022年度未用的人员经费290.#元结转2023年度使用;二是因上年未达到支付条件项目及公用经费49.#元结转2023年度使用;三是2023年度有9.#元项目及公用经费因未达到条件作结转(结余)资金。
4.住房保障支出(类) (略) 住宅(款)其他 (略) 住宅支出(项)。年初预算为#元,支出决算为1311.#元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是政府出台鼓励购房政策,向购房人发放购房契税补贴1311.#元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1585.#元,其中:
人员经费1415.#元,主要包括:基本工资275.#元、津贴补贴68.#元、奖金2.#元、绩效工资665.#元、机关事业单位基本养老保险缴费102.#元、职业年金缴费63.#元、职工基本医疗保险缴费57.#元、公务员医疗补助缴费41.#元、其他社会保障缴费0.#元、住房公积金111.#元、其他工资福利支出#元、其他对个人和家庭的补助1.#元。
公用经费170.#元,主要包括:办公费23.#元、邮电费2.#元、物业管理费10.#元、差旅费4.#元、维修(护)费0.#元、培训费0.#元、公务接待费0.#元、劳务费47.#元、委托业务费28.#元、工会经费9.#元、福利费25.#元、公务用车运行维护费2.#元、其他交通费用0.#元、其他商品和服务支出15.#元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为#元,支出决算为2.#元,完成全年预算的37.3%。较上年减少支出1.#元,减少29.3%。决算数小于预算数的主要原因:上级核查、与兄弟单位交流没有预计批次,2023年只发生4次公务招待实际发生费用0.#元。决算数较上年减少的主要原因:由于2022年对公务用车进行了大修,2023年公车维修保运行费较2022年度减少1.#元。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费预算为#元,支出决算为#元,完成预算的100%,比预算增加#元,增加0%。主要原因是未安排因公出国的经费预算,也未发生因公出国的费用支出。
全年支出涉及出国(境)团组0个,累计0人次。
2.公务用车购置及运行费支出决算为2.#元,完成年初预算的56%;其中:
(1)公务用车购置费#元,完成年初预算的0%,比年初预算增加#元,主要原因是本年度未安排公务用车购置费用预算。本年度购置(更新)公务用车0辆。
(2)公务用车运行费2.#元,完成年初预算的56%,比年初预算减少1.#元,主要原因是公车保险及维修较预算有所减少。主要用于公车加油费1.#元、保险费0.#元、维修养护费0.#元、 (略) 年审费0.#元。截止2023年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量1辆。
3.公务接待费支出决算为0.#元,完成年初预算的12.33%,比年初预算减少2.#元,主要原因是实际发生的摘得批次较年初安排量减少。其中:
外宾接待支出#元,本年没有开展接待外宾工作。2023年共接待来访团组0个,0人次(不包括陪同人员)。
国内公务接待支出0.#元,接待对象主要是接待上级单 (略) 不动产登记业务交流,主要是开展业务检查及业务交流相关工作。2023年共接待国内来访团组4个,20人次(不包括陪同人员)。
十、机关运行经费支出说明
本单位2023年度无机关运行经费支出。
十一、政府采购支出说明
本单位2023年度政府采购支出总额1.65 万元,其中:政府采购货物支出1.#元、政府采购工程支出 #元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.65 万元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额1.#元,占政府采购支出总额的100%。
十二、国有资产占用情况说明
截至 2023年 12月31日,单位共有车辆1 辆,其中,副省级及以上领导干部用车 0辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车 0 辆;单位价值 100 万元以上专用设备0台(套)。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我中心对2023年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评,共涉及项目1个,资金#元(年初预算数为#元,上年结转资金#元),占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看, (略) 不动产登记中心运行维护费项目保障了不 (略) 信息实时得到更新;部门间可共享不动产登记信息;年度受理的不动产登记档案及生成的各类文书档案得到规范的整理、扫描及形成电子档案;各类档案资料有规范、安全的库房存放;为群众提供更优质高效的服务,财产登记优化营商环境工作能得到有效推进。
组织开展部门整体支出绩效评价情况来看,202 (略) 不动产登记中心运行维护费项目整体绩效目标完成情况较好。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
我中心对在部门决 (略) 不动产登记中心运行维护费1个项目开展了绩效自评。
项目绩效自评综述:项目全年预算数为#元(年初预算数为#元,结转使用资金#元),执行数为#元,完成预算97.7%。主要产出和效益:
一是2023年受理的不动产登记档案#卷得到了整理;
二是全年发放不动产证书登记证明(含电子)#份。
三是根据《关于20 (略) 档案工作目标管理考评结果的通知》(黄档文﹝2024﹞3号)的精神,我中心档案管理工作达到省一级管理标准。
四是继续推动优化营商环境工作,群众可多途径(一事联办、 (略) 办、网厅办)申请办理不动产登记事项。实现 (略) ,让 (略) 目标,提升了群众办事便利度。
五是非税收入方面。全年不动产登记费缴存#元,较设定目标金额增长了12%。
六是继续优化办事流程,压缩办事时限,实现一般登记1个工作日可办结,个人新购商品房转移登记、个人存量房转移登记等高频事项1个小时办结。
发现的问题及原因:未发生偏差大或目标未完成的问题。
下一步改进措施:将项目绩效自评结果与年度预算安排相结合,将完成绩效目标值作为资金安排的重要依据。实现以部门为责任主体,科学设定项目绩效目标。
(三)绩效评价结果应用情况。
部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如:结合招标结果调整不动产登记责任保险经费预算保障规模。
十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。
我单位无此项内容。
第四部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入:指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”收入以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出
2.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项)。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
3.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)。反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
4.住房保障支出(类) (略) 住宅(款)其他 (略) 住宅支出(项)。反映除上述项目以外其他用于 (略) 住宅方面的支出。
(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费, (略) 直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、 (略) 间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、 (略) 费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)其他专用名词。
不动产登记:是指不动产登记机构依法将不动产权利归属和其他法定事项记载于不动产登记簿的行为。
第五部分 附件