一、 *采购人名称: (略) (略) (略)
二、 *履约供应商名称: (略) (略)
三、 *采购项目编号: *3137
四、 *合同编号: *
五、 *验收单位: (略) (略) (略)
六、 *验收日期: 2024年12月11日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 心相印 RW912 无芯卫生纸 | 42 | 1680.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\RW912 | 验收通过 | |
2 | 美丽雅 HC* 100只装 190ml塑杯 | 100 | 800.0 | 美丽雅/MARYYA\HC* | 验收通过 | |
3 | 齐心 L112 垃圾袋 | 50 | 300.0 | 齐心/Comix\L112 | 验收通过 | |
4 | 蓝月亮 薰衣草2kg 洗衣液/洗衣粉 | 4 | 140.0 | 蓝月亮/Blue moon\薰衣草2kg | 验收通过 | |
5 | 齐心 B3747 印泥 | 24 | 120.0 | 齐心/Comix\B3747 | 验收通过 | |
6 | 晨光 K-35 中性笔 | 2 | 60.0 | 晨光/M&G\K-35 | 验收通过 | |
7 | 得力 5301 文件夹 | 5 | 40.0 | 得力/deli\5301 | 验收通过 | |
8 | 得力 5682 档案盒 | 2 | 24.0 | 得力/deli\5682 | 验收通过 | |
9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: 李成梅