一、 *采购人名称: (略) 万 (略)
二、 *履约供应商名称: (略) 碧江区***文体用品商行
三、 *采购项目编号: *2235
四、 *合同编号: *
五、 *验收单位: (略) 万 (略)
六、 *验收日期: 2024年5月14日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 电子计算器 | 20 | 304.6 | -*4 | 验收通过 | |
2 | 档案盒 | 100 | 762.0 | -*6 | 验收通过 | |
3 | 印油 | 50 | 495.0 | -*7 | 验收通过 | |
4 | 洗衣粉 | 100 | 1980.0 | -*8 | 验收通过 | |
5 | 大盘纸 | 20 | 1294.2 | -*9 | 验收通过 | |
6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: 刘欢欢