一、 *采购人名称: (略) (略) (略)
二、 *履约供应商名称: (略) (略) 新晨办公用品店
三、 *采购项目编号: #7750
四、 *合同编号: #
五、 *验收单位: (略) (略) (略)
六、 *验收日期: 2024年10月29日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 晨光 ABS# 票夹/长尾夹 | 10 | 150.0 | 晨光/M&G\ABS# | 验收通过 | |
2 | 好媳妇 29cm水拖 | 1 | 48.0 | 好媳妇\29cm | 验收通过 | |
3 | 得力 8554 票夹/长尾夹 | 10 | 130.0 | 得力/deli\8554 | 验收通过 | |
4 | 得力 8555S 票夹/长尾夹 | 10 | 100.0 | 得力/deli\8555S | 验收通过 | |
5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: 刘松群