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事业单位法人年度报告书
(2023年度)
单 位 名 称 | 连江县建设项目预决算审计中心 |
法定代表人 |
国家事业单位登记管理局制
《事业 单位 法人 证书》 登载 事项 | 单位名称 | 连江县建设项目预决算审计中心 | ||
宗旨和 业务范围 | 负责本县国有、集体和其他性质单位的固定资产投资项目的预决算和建设资金的审计工作。 | |||
住所 | 连江县凤城镇104国道玉泉花园对面连江审计局(加油站旁) | |||
法定代表人 | 詹长方 | |||
开办资金 | 585(万元) | |||
经费来源 | 非财政补助(经费自理) | |||
举办单位 | 连江县审计局 | |||
资产 损益 情况 | 净资产合计(所有者权益合计) | |||
年初数(万元) | 年末数(万元) | |||
377 | 344 | |||
网上名称 | 连江县建设项目预决算审计中心.公益 | 从业人数 | 17 | |
对《条 例》和 实施细 则有关 变更登 记规定 的执行 情况 | 2023年,我单位遵守国家有关法律法规和《事业单位登记管 理暂行条例》及其实施细则的规定,按照宗旨和业务范围开展 相关活动,没有涉及办理变更登记的事项,没有违法违规等情况。 | |||
开 展 业 务 活 动 情 况 | 2023年,在县委、县政府和局党组的关心、支持下,我中心强化依法审计意识,严格履行工作程序、规范建设项目审计行为、加强政府投资项目审计风险防控工作,以县委县政府重大项目审核为工作重点,多措并举,健全机制,提高效率,保证质量,扎实开展预结算审核工作,为我县政府投资建设项目的规范进展发挥了积极的作用。 1.落实全面从严治党工作,加强廉洁从审教育。认真执行局党组的各项关于全面从严治党工作部署,落实意识形态工作责任制和相关廉政制度,加强廉政风险管理。强化廉政警示教育,使广大审核人员受警醒、明底线、知敬畏。 2.履行审计监督职能,有效节约财政资金。2023年,共审结各类项目803个,送审金额*.*元,审定金额为*.*元,净核减金额*.*元。 3.扎实提升项目审核质效,助力优化营商环境。围绕县委县政府的工作中心,保障县委县政府各重点项目的审计工作进度,优化专项审核机制,落实重大项目“绿色通道”模式,全力支持重点项目发展。涉及乡村振兴、重点民生、重大决策的工程项目,优化报审流程,对部分县委县政府有明确时间节点 要求的项目实行报审资料容缺受理,边审核边补充资料,缩短项目审核时间,突出工作重点,为重大基建、为民办实事、乡村振兴等项目保驾护航。今年以来,共完成83个*以上重点项目预结算工作,涉及投资金额46.57亿元;办结乡村振兴建设项目预结算195项,涉及投资额1.74亿元,为我县经济优化营商环境发挥积极作用。 4.树立公平公正审计理念,增强审计服务意识。秉持“不唯减、不唯增、只唯实”理念,严格遵循客观公正的工作原则,立足用规范和事实说话,主动与业主单位沟通,不断提高服务质量和工作效率。通过参加内外部培训、研讨会和交流活动,提高了审核人员的技术水平和专业知识,以更好地适应不断变化的建设项目需求。 5.完善审计内部制度建设,促进审计工作规范。为确保项目审计工作高效规范运行,积极探索,优化审核流程,完善审核制度和标准,建立健全建设项目限时办结制度、审核督导制度及重大审核事项会审制度,在审计流程上严格按照主审、复核、督导等相关制度执行,构建监督体系,形成监督合力,提升监督效能。同时进一步完善助审单位相关考核机制,加强助审单位管理。 | |||
相关资质认可或执业许可证明文件及有效期 | 无 | |||
绩效和受奖惩及诉讼投诉情况 | 无 | |||
接受捐赠 资助及使用情况 | 无 |
填表人: 刘惠娟联系电话:* 报送日期:2024年02月07日