一、 *采购人名称:慈 (略)
二、 *履约供应商名称:慈利县###商行
三、 *采购项目编号:#5298
四、 *合同编号:#
五、 *验收单位:慈 (略)
六、 *验收日期:2024年12月23日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 亚都 防滑垫子 | 20 | 2000.0 | 亚都/YADU\垫子 | 验收通过 | |
2 | 奥芬堡 工兵铲/工兵锹 | 10 | 250.0 | 奥芬堡\铁铲 | 验收通过 | |
3 | 得力 # 25K100张精装活页笔记本子文具 PU/PVC笔记本 | 10 | 260.0 | 得力/deli\# | 验收通过 | |
4 | 得力 9864A 印油/印泥/印台 | 2 | 28.0 | 得力/deli\9864A | 验收通过 | |
5 | 茶花 撮箕 | 10 | 150.0 | 茶花\1703 | 验收通过 | |
6 | 维达 V2218 硬盒装抽纸 3层130抽 3盒/提 | 25 | 400.0 | 维达/Vinda\V2218 | 验收通过 | |
7 | 兰诗 SB-0318 扫把 | 10 | 80.0 | 兰诗\SB-0318 | 验收通过 | |
8 | 晨光 ASS# 剪刀 | 10 | 80.0 | 晨光/M&G\ASS# | 验收通过 | |
9 | 晶森 9100 档案盒中号 | 10 | 500.0 | 晶森/JINGSEN\9100 | 验收通过 | |
10 | 晨光 AJD# 胶带/胶纸/胶条 透明胶带 | 10 | 70.0 | 晨光/M&G\AJD# | 验收通过 | |
11 | 得力 0053 别针/回形针/大头针 | 10 | 60.0 | 得力/deli\0053 | 验收通过 | |
12 | 得力 8552A 长尾夹小号 | 2 | 36.0 | 得力/deli\8552A | 验收通过 | |
13 | 得力 8302 透明文件袋 | 20 | 400.0 | 得力/deli\8302 | 验收通过 | |
14 | 南孚 5号碱性电池 普通干电池 | 10 | 60.0 | 南孚/NANFU\5号碱性电池 | 验收通过 | |
15 | 乐福之家 100*60 暖风机/取暖器 取暖器 | 3 | 600.0 | 乐福之家\100*60 | 验收通过 | |
16 | 洁柔 # 卷筒纸 | 25 | 700.0 | 洁柔/C&# | 验收通过 | |
17 | 威猛先生 84消毒液 家居消毒液 | 5 | 350.0 | 威猛先生/Mr Muscle\84消毒液 | 验收通过 | |
18 | 妙洁 MBGRVL3 黑色垃圾袋 | 100 | 800.0 | 妙洁/magic\MBGRVL3 | 验收通过 | |
19 | 庄太太 胶棉拖把 | 5 | 75.0 | 庄太太\1把 | 验收通过 | |
20 | 东泰 239 家务手套 | 15 | 150.0 | 东泰/DT\239 | 验收通过 | |
21 | 联益 洁厕精 厕香净洁厕剂 | 5 | 440.0 | 联益/Lycn\洁厕精 | 验收通过 | |
22 | 得力A109速干按动中性笔0.5mm子弹头(黑)12支 | 10 | 300.0 | 得力/deli\A109 | 验收通过 | |
23 | 电子计算器 得力1511语音计算器 普通计算器(银)(#PCS) | 2 | 90.0 | 得力/deli\1511 | 验收通过 | |
24 | 晨光 M&G GP1111A 晨光中性笔天空5号GP1111黑0.7(12支一盒) | 5 | 100.0 | 晨光/M&G\GP1111A | 验收通过 | |
25 | 欣乐 70克 A4 8包/箱 打印/复印纸 | 6 | 1380.0 | 欣乐/UPM Copykid\70克 A4 8包/箱 | 验收通过 | |
26 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单:徐浓