(略) 西乡塘区审计局
审计结果公告
2022年第4号
(略) 西乡塘区审计局办公室
(略) 西乡塘区应急管理局2021年度预算执行和决算草案审计结果
(2022年11月30日)
根据《中华人民共和国审计法》第十八条的规定,西乡塘区审计局成立审计组,自2022年5月25日起至2022年8月13日, (略) 西乡塘区应急管理局2021年部门预算执行和决算草案进行了审计。现将审计结果公告如下:
一、基本情况
西乡塘区应急管理局属西乡塘区本级财政全额拨款的一级预算行政单位。主要负责西乡塘区安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理、协调城区灾害救助,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠,管理、分配上级下拨及西乡塘区本级救灾款物并监督使用等工作。设有应急指挥中心、综合防灾减灾救灾股等7个职能科室,有西乡塘区安全生产监察大队1个下属单位,为独立核算单位。有财务人员2人,其中会计1人、出纳1人,执行(新)《政府会计制度》,使用广西预算管理一体化平台进行会计核算。
二、审计评价意见
审计结果表明,西乡塘区应急管理局2021年度预算执行和决算草案基本符合财经法规的规定。但仍存在预算编制不完整、决算编制不完整、部分项目预算执行进度缓慢、预算绩效项目未按规定申报、未及时发放安全生产标准化企业奖励金等问题,应加以纠正和改进。
三、审计发现的主要问题
(一)预决算编制方面。预算编制不完整;决算编制不完整。
(二)预算执行方面。未收缴行政处罚款;应缴财政款未上缴;部分项目预算执行进度缓慢;未及时发放安全生产标准化企业奖励金;超预算支出培训费;三公经费未实现零增长;预算绩效项目未按规定申报。
(三)国有资产管理方面。资产账卡不符;购买固定资产未登记入账。
(四)内控制度建立和执行方面。超中标价格租赁车辆;支出依据不充分。
(五)财务管理方面。账账不符;往来款长期挂账。
(六)信息系统管理方面。信息系统数据填写不规范。
四、审计处理情况及建议
西乡塘区审计局依法出具了审计报告,并提出进一步加强预决算的组织管理、建立健全预算执行监控制度、加强预算支出的管理、健全资产管理制度及进一步完善内控制度等审计建议。
五、被审计单位整改情况
对审计发现的问题,西乡塘区应急管理局通过完善预算编制与预算执行相结合的机制、制定预算绩效管理制度、 (略) 申请强制执行处罚案、补登固定资产账务等方式等方式进行整改,具体整改结果由西乡塘区应急管理局向社会公告。
公开方式:主动公开