一、合同编号:SCHT- (略) -2024-#
二、合同名称: (略) (略) 墨粉盒等直接订购采购合同
三、项目编号:SCDD- (略) -2024-#
四、项目名称: (略) (略) 采购订单
五、合同主体
采购人(#方): (略) (略)
地址: (略) (略) 花园大道公共卫生服务中心
联系方式:#
供应商(#方): (略) 必拓 (略)
地址: (略) (略) (略) 106号
联系方式:#
六、合同主要信息
序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 6994 | 13(支) | 538.00 | 6994.00 |
2 | 4144 | 8(支) | 518.00 | 4144.00 |
3 | 4144 | 8(支) | 518.00 | 4144.00 |
4 | 5180 | 10(支) | 518.00 | 5180.00 |
5 | 3192 | 8(支) | 399.00 | 3192.00 |
6 | 4656 | 12(支) | 388.00 | 4656.00 |
7 | 289 | 1(支) | 289.00 | 289.00 |
8 | 6975 | 25(支) | 279.00 | 6975.00 |
9 | 6672 | 24(支) | 278.00 | 6672.00 |
10 | 178 | 1(支) | 178.00 | 178.00 |
11 | 1656 | 24(支) | 69.00 | 1656.00 |
合同金额: #.00元,大写(人民币):#万#仟零##元整
七、本次验收内容
序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 6994 | 13(支) | 538.00 | 6994.00 |
2 | 4144 | 8(支) | 518.00 | 4144.00 |
3 | 4144 | 8(支) | 518.00 | 4144.00 |
4 | 5180 | 10(支) | 518.00 | 5180.00 |
5 | 3192 | 8(支) | 399.00 | 3192.00 |
6 | 4656 | 12(支) | 388.00 | 4656.00 |
7 | 289 | 1(支) | 289.00 | 289.00 |
8 | 6975 | 25(支) | 279.00 | 6975.00 |
9 | 6672 | 24(支) | 278.00 | 6672.00 |
10 | 178 | 1(支) | 178.00 | 178.00 |
11 | 1656 | 24(支) | 69.00 | 1656.00 |
合计金额: #.00元,大写(人民币):#万#仟零##元整
八、验收日期:2024年12月24日
九、验收组成员:张妍 张倩
十、验收意见:合格
十一、其他补充事宜:
(略) (略)
2024年12月23日