仁寿县审计局于2023年5月6日至2023年6月25日,派出审计组对中共仁寿县委组织部2022年度预算执行和其他财政收支情况开展专项审计,现将相关整改结果公告如下。
一、整改工作组织情况
召开审计整改落实工作会议,进一步统一思想,成立审计整改落实工作领导小组,负责审计整改工作的组织领导和统筹协调,进一步明确整改要求,落实整改任务,压实整改责任,全力以赴做好做实审计整改工作。
二、审计查出问题及其整改情况
关于“差旅费报销未通过转账支付也未使用公务卡结算”的问题,各股室工作人员已办理公务卡;关于“固定资产账面原值与固定资产管理系统中原值不一致”的问题,已在资产管理系统中将报废的固定资产下账;关于“账务核算不规范”的问题,已组织各股室工作人员深入学习财经管理制度在今后工作中严格按照制度规定执行;关于“印刷服务未经过政府采购程序”的问题,已组织各股室工作人员深入学习相关制度,在今后工作中严格按照制度规定执行。
三、审计建议采纳情况
均已采纳并执行。
四、尚未整改到位问题
无。
中共仁寿县委组织部
2024年1月12日