2024年第3号
根据《中华人民共和国审计法》第十八条规定,新 (略) 派出审计组,自2024年1月至2024年6月,对新 (略) 2023年度预算执行及其他财政收支情况进行了审计,现将审计结果公告如下:
一、被审计单位基本情况
(略) 是县政府工作部门,为正科级。行政编制13名,行政编制13人,实有14人,退休人员7人。内设5个机构:即综合股、办信股、接访股、督查股、复查复核办公室等。 (略) 属二级机构即新蔡县群众来访接待服务中心,事业编制5人,实有3人。
(略) 2023年财政拨款收入*.36元,财政拨款支出*.36元,年末财政拨款结转结余*元。
二、审计评价意见
审计结果表明, (略) 提供的2023年度会计账簿、凭证、数据与依照现行的《行政单位会计制度》和《行政单位财务规则》进行审计后认定的数据基本上是相符的,会计资料基本真实地反映了2023年度预算执行和其他财政收支状况,基本遵守了有关财经法律法规,财政收支基本合规,但还存在支出手续不规范、未按规定进行政府采购等问题。
三、审计发现的主要问题
(一)支出手续不规范*.52元
经审计, (略) 2023年1-12月四险及职业年金合计*.52元,未附征缴计划。
(二)未按规定进行政府采购*元
经审计, (略) 2023年度列支印刷费、宣传费等*元未通过电子商城采购,或无询价手续。
(三)超范围列支*元
经审计, (略) 2023年度机关户账簿超范围列支在岗人员春节福利*元。
(四)超标准列支费用2200元
经审计, (略) 2023年度超标准列支驻省值班补助费用2200元。
四、 (略) 理及整改情况
上述审计情况,新 (略) 已依法出具了审计报告,并 (略) 理意见和审计建议。对审计查出的问题, (略) 已召开专题会议对审计报告反映的问题进行研究,已制定整改措施,落实问题整改,报告中反映的问题已整改。