根据《中华人民共和国审计法》第 * 十 * 条规定,经中共嵊 (略) 批准, (略) 于 * 日至 * 日对罗奇辉同志任 (略) (以下简称“ (略) ”)党委书记、局长、县政府国有资 (略) (以下简称“县国资办”)主任期间( * 年 * 月至 * 年3月)的 (略) (略) 了审计。 (略) 如下:
* 、审计评价意见
罗奇辉同志任职期间积极发挥财政职能作用,促进增收节支,深化财政体制改革,推动国企改革,加强国有资产监管,加大对重点领域、民生项目、社会公共服务方面的投入,为基层运转提供有力的财政支持。在本次审计范围内未发现罗奇辉同志在公共资金、国有资产、国有资源的管理、分配和使用中有个人违反廉洁从政规定的情况。但审计发现也存在县国资办重大事项议事制度不规范、 (略) 公务接待管理不规范等问题。
* 、审计发现的主要问题和整改情况
( * )县国资办重大事项议事不规范。县国资办对于《 (略) 国资委主任办公会议制度》中授权县国资办审批管理的事项未明确议事程序及要求。
( * ) (略) 公务接待管理不规范。 (略) 存在无公函接待、接待审批不严格、接待费未即时结算问题。
( * )信息费发放缺乏有效依据。信息宣传 (略) 内部自定的《 (略) 财政地税系统信息宣传工作考评办法》为依据。
( * )国资委往来款长期挂账。
( * ) (略) 置收入 * . * 万元未上缴国库。
( * )专项 (略) 率低。 * 年至 * 年, (略) 分别有8个、 * 个和3个专项 (略) 率低于 * %。
( * ) (略) * . * 万元利 (略) 收支两条线。
对本次审计发现的问题, (略) 依法出具审计报告,提出审计建议,并督促予以整改落实。目前, (略) 对审计发现的问题均已完成整改。