一、采购人名称: (略) 南苑街 (略)
二、供应商名称: (略) (略)
三、采购项目名称: (略) 南苑街 (略) (略) 项目
四、采购项目编号: #2756
五、合同编号: 11NK#001
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 7093 胶棒 | 得力/deli7093 | 支 | 4.00 | 5 | 20 |
2 | 得力 6027 剪刀 | 得力/deli6027 | 把 | 20.00 | 8 | 160 |
3 | 得力 # 马克笔 | 得力/deli# | 盒 | 20.00 | 24 | 480 |
4 | 得力 # 贴纸 | 得力/deli# | 本 | 2.00 | 10 | 20 |
5 | 得力 7540 橡皮擦 | 得力/deli7540 | 包 | 60.00 | 1 | 60 |
6 | 得力 7084 铅笔 | 得力/deli7084 | 盒 | 50.00 | 1 | 50 |
7 | 无品牌 0.5黑 替芯/铅芯 | 无品牌0.5黑 | 盒 | 2.00 | 20 | 40 |
8 | 封皮纸 | 无品牌A4 | 沓 | 4.00 | 25 | 100 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: (略) 南苑街 (略)
联系人: 董璐
联系电话: #
传真:
地址: (略) (略) 057号
2、运维公司名称: (略)
联系人: 客服人员
联系电话: 400-881-7190
传真: 0571-#
地址: (略) (略) 转塘科 (略) 块9号 (略) 5楼
3、同级政府采购监督管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: