目 录
一、单位主要职能二、机构设置
三、预算单位构成
四、2021年单位主要工作任务及目标
五、名词解释
六、2021年单位预算情况
(一)2021年单位预算收支情况说明
(二)2021年单位预算表格
1、县交通工 (略) 2021年单位预算收支总表
2、县交通工 (略) 2021年单位预算收入总表
3、县交通工 (略) 2021年单位预算支出总表
4、县交通工 (略) 2021年财政拨款收支预算总表
5、县交通工 (略) 2021年一般公共预算支出表
6、县交通工 (略) 2021年一般公共预算基本支出表
7、县交通工 (略) 2021年政府性基金预算支出表
8、县交通工 (略) 2021年财政拨款安排“三公”经费预算表
9、县交通工 (略) 2021年单位预算政府采购表
10、县交通工 (略) 2021年财政专项支出预算表
11、县交通工 (略) 2021年专项转移支付表
一、单位主要职能
(一)执行国家和上级颁发的工程质量监督方针、政策和工程监理法规,制定全县交通基本建设质量监督、监理的实施细则并监督实施;
(二)负责 (略) 、水运、站场工程质量监督和监理工作,在质量监督管理工作中,用好质量监督权,使用中把好质量检查关,确保工程质量;
(三)负责对建设单位指定或招标的施工单位和监理人员的资格审核;负责监督检查监理单位、施工单位质量保证体系及其人员的工作;
(四) (略) 、水运市场实行报建制度(业主)和从业单位资质登记制度(勘察设计、施工、监理、咨询);
(五)负责 (略) 、小桥、 (略) 场等建设项目进行质量监督;主持交通工程竣工验收的质量鉴定,签发工程质量鉴定书,参加工程竣工验收;
(六) (略) 对全县境 (略) 、 (略) 、独立的特大桥、大中桥、隧道等建设项目进行质量监督;
(七)组织工程质量检查、抽查,掌握全县工程质量动态; (略) (略) 报告监督管理工作;
(八)组织工程质量事故的调查、处理,仲裁工程质量争议;监督检查重大工 (略) 理方案的执行情况;
(九)根 (略) 的培训计划,组织或安排全县交通质监人员和监理人员的业务培训;
(十)负责全县交通基本建设工程试验检测机构、人员的资格认证;
(十一)承办 (略) 交办的其它工作。
二、机构设置
(略) 内设2个职能科室,包括综合办公室、质量(安全)监督股。
三、预算单位构成
从预算单位构成看, (略) (略) 所属二级预算单位。
四、2021年单位主要工作任务及目标
五、名词解释(根据本单位情况选择或增减)
(一)财政预算拨款收入:指本年度从县级财政取得的预算拨款。
(二)其他收入:指除“财政预算拨款”、“上级补助收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
(三)一般公共服务支出(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。
(四)一般公共服务支出(204类):反 (略) 会公共安全的支出。
(五)社会保障和就业支出(208类): (略) 会保障与就业方面的支出。
(六)卫生健康支出(210类):反映政府卫生健康方面的支出。
(七)住房保障支出(221类):反映政府用于住房方面的支出。
(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。
(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 (略) 发生的支出。
(十)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
六、2021年单位预算情况
(一)2021年单位预算收支情况说明
1、关于 (略) 2021年单位预算收支及增减变化情况总体说明
收入包括:财政预算拨款收入;支出包括:基本支出。 (略) 2021年收支总预算 *** 万元。
与2020年比较,增加0.8169万元,主要原因是人员基本工资和津补贴增加了。
2、关于县交通工 (略) 2021年单位预算收入情况说明
县交通工 (略) 2021年预算总收入 *** 万元,比上年增加0.8169万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 *** 万元(其中:正常经费 *** 万元),占预算总收入的100%。
3、关于县交通工 (略) 2021年单位预算支出情况说明
县交通工 (略) 2021年预算总支出 *** 万元,本年支出合计 *** 万元,其中:基本支出 *** 万元,占本年支出的100%;项目支出0万元,占本年支出的0%。2021年上年财政结转资金0万元,结转资金安排的支出0万元。预算总支出比上年增加0.8169万元,主要因素是人员基本工资和津补贴增加了。
4、县交通工 (略) 2021年一般公共预算财政拨款情况说明
财政拨款预算结构情况。县交通工 (略) 2021年财政预算拨款 *** 万元,财政拨款用于以下方面:一般公共服务支出0万元,占本年支出合计的0%;社会保障和就业支出0万元,占本年支出合计的0%;医疗卫生与计划生育支出0万元,占本年支出合计的0%;住房保障支出0万元,占本年支出合计的0%;基本支出 *** 万元,占本年支出合计的100%。
5、县交通工 (略) 2021年一般公共预算基本支出情况说明
县交通工 (略) 2021年一般公共预算基本支出 *** 万元,其中人员经费 *** 万元,占基本支出的 *** %;日常公用经费3.1992万元,占基本支出的6.66%,对个人和家庭的补助支出0万元,占基本支出的0%。
6、关于县交通工 (略) 2021年机关运行经费预算情况说明
2021年机关运行经费3.1992万元,主要用于商品和服务支出,比上年增加0.0246万元。具体是:办公费0万元,印刷费0.1万元,邮电费0万元,差旅费0.1万元,因公出国(境)费用0万元,会议费0.05万元,培训费0.9451万元,公务接待费0.75万元,工会经费及福利费0.6301万元,日常维修费0.02万元,设备购置费0.32万元,办公用房水电费0.12万元,公务交通补贴0万元,车辆租赁费用0.1万元,公务用车运行维护费0万元,其他商品和服务支出0.044万元,其他资本性支出0.02万元。
7、关于县交通工 (略) 2021年政府采购经费预算情况说明
2021年政府采购预算资金0.1万元,主要用于购置复印纸0.1万元,比上年增加(减少)……万元,原因是……。
8、关于县交通工 (略) 2021年财政拨款“三公”经费预算及增减变化情况说明
2021年财政拨款“三公”经费预算数0.75万元,具体情况如下:
⑴因公出国(境)费0万元;
⑵公务接待费0.75万元,用于公务接待;
⑶公务用车购置及运行维护费0万元(其中:公务用车运行维护费0万元,公务用车购置费0万元)。
⑷“三公”经费增减变化情况及原因分析:2021年“三公”经费预算比上年减少0.05万元,其中,因公出国(境)费比上年增加(减少)0万元;公务接待费预算比上年减少0.05万元,主要原因是公用经费少,压缩了公用接待费的预算。2021年公务用车购置费0,保留0台公务用车,运行维护费0万元。
9、关于县交通工 (略) 2021年政府性基金预算支出情况说明
2021年本单位无政府性基金预算支出。
10、县交通工 (略) 2021年财政专项支出预算情况说明
2021年本单位无财政专项预算支出。
11、县交通工 (略) 2021年专项转移支付支出情况说明
2021年本单位无专项转移支付支出。
12、关于县交通工 (略) 2021年国有资产占用情况说明
2021年本单位国有资产情况:本单位房屋 (略) 老办公楼,产 (略) ;本单位无公务用车,无土地。
13、重点项目预算的绩效目标和绩效评价结果说明
(二)2021年单位预算表格:
1、县交通工 (略) 2021年单位预算收支总表
公开01表 填报单位:交通工 (略) | 单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目(按经济分类) | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 |
一、财政预算拨款 | 480,714 | 一、工资福利性支出 | 448,722 | 一、一般公共服务支出 | |
二、事业收入 | 二、商品和服务支出 | 28,592 | 二、公共安全支出 | ||
三、事业单位经营收入 | 三、对个人和家庭的补助 | 三、教育支出 | |||
四、其他收入 | 四、债务利息及费用支出 | 四、科学技术支出 | |||
五、上级补助收入 | 五、资本性支出 | 3,400 | 五、文化旅游体育与传媒支出 | ||
六、对企业补助 | 六、社会保障和就业支出 | 51,472 | |||
七、对社会保障基金补助 | 七、社会保险基金支出 | ||||
八、其他支出 | 八、卫生健康支出 | 33,078 | |||
九、节能环保支出 | |||||
十、 (略) 区支出 | |||||
十一、农林水支出 | |||||
十二、交通运输支出 | 350,485 | ||||
十三、资源勘探信息等支出 | |||||
十四、商业服务业等支出 | |||||
十五、金融支出 | |||||
十六、自然资源海洋气象等支出 | |||||
十七、住房保障支出 | 45,679 | ||||
十八、粮油物资储备支出 | |||||
十九、灾难防治及应急管理支出 | |||||
二十、债务还本支出 | |||||
二十一、债务付息支出 | |||||
二十二、其他支出 | |||||
二十三、抗疫特别国债安排的支出 | |||||
本年收入合计 | 480,714 | 本年支出合计 | 480,714 | 本年支出合计 | 480,714 |
上年结余(转) | 结转下年 | 结转下年 | |||
上年财政拨款结余(转) | |||||
其他结余(转) | |||||
收入总计 | 480,714 | 支出总计 | 480,714 | 支出总计 | 480,714 |
2、县交通工 (略) 2021年单位预算收入总表
公开02表 填报单位:交通工 (略) | 单位:元 |
收入 | |
项目 | 预算数 |
一、财政预算拨款 | 480,714 |
1.正常经费 | 480,714 |
2.专项资金 | |
3.政府性基金 | |
4.纳入预算管理的非税收入安排的拨款 | |
国有资产出租或 (略) 置收入安排的拨款 | |
其他纳入预算管理的非税收入安排的拨款 | |
5.上级专项转移支付 | |
二、事业收入 | |
三、事业单位经营收入 | |
四、其他收入 | |
五、上级补助收入 | |
本年收入合计 | 480,714 |
上年结余(转) | |
上年财政拨款结余(转) | |
其他结余(转) | |
收入总计 | 480,714 |
3、县交通工 (略) 2021年单位预算支出总表
公开03表 填报单位:交通工 (略) | 单位:元 | |||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
合计 | 480,714 | 480,714 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 51,472 | 51,472 | |
*** | 行政事业单位养老支出 | 51,472 | 51,472 | |
*** | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51,472 | 51,472 | |
210 | 卫生健康支出 | 33,078 | 33,078 | |
*** | 行政事业单位医疗 | 33,078 | 33,078 | |
*** | 事业单位医疗 | 26,777 | 26,777 | |
*** | 公务员医疗补助 | 6,301 | 6,301 | |
214 | 交通运输支出 | 350,485 | 350,485 | |
*** | (略) 运输 | 350,485 | 350,485 | |
*** | 公路建设 | 350,485 | 350,485 | |
221 | 住房保障支出 | 45,679 | 45,679 | |
*** | 住房改革支出 | 45,679 | 45,679 | |
*** | 住房公积金 | 37,803 | 37,803 | |
*** | 提租补贴 | 7,876 | 7,876 |
4、县交通工 (略) 2021年财政拨款收支预算总表
公开04表 填报单位:交通工 (略) | 单位:元 | ||||||||
收入 | 支出 | ||||||||
项目 | 预算数 | 项目(按经济分类) | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府基金预算财拨拨款 | 项目(按功能分类) | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府基金预算财拨拨款 |
一、本年收入 | 480,714 | 一、本年支出 | 480,714 | 480,714 | 一、一般公共服务支出 | ||||
(一)一般公共预算财政拨款 | 480,714 | (一)基本支出 | 480,714 | 480,714 | 二、公共安全支出 | ||||
其中:上级转移支付拨款 | 1.工资福利支出 | 448,722 | 448,722 | 三、教育支出 | |||||
(二)政府性基金预算财政拨款 | 2.对个人和家庭补助支出 | 四、科学技术支出 | |||||||
其中:上级转移支付拨款 | 3.日常公用经费 | 31,992 | 31,992 | 五、文化旅游体育与传媒支出 | |||||
(二)项目支出 | 六、社会保障和就业支出 | 51,472 | 51,472 | ||||||
七、社会保险基金支出 | |||||||||
八、卫生健康支出 | 33,078 | 33,078 | |||||||
九、节能环保支出 | |||||||||
十、 (略) 区支出 | |||||||||
十一、农林水支出 | |||||||||
十二、交通运输支出 | 350,485 | 350,485 | |||||||
十三、资源勘探信息等支出 | |||||||||
十四、商业服务业等支出 | |||||||||
十五、金融支出 | |||||||||
十六、自然资源海洋气象等支出 | |||||||||
十七、住房保障支出 | 45,679 | 45,679 | |||||||
十八、粮油物资储备支出 | |||||||||
十九、灾难防治及应急管理支出 | |||||||||
二十、债务还本支出 | |||||||||
二十一、债务付息支出 | |||||||||
二十二、其他支出 | |||||||||
二十三、抗疫特别国债安排的支出 | |||||||||
二、上年结转 | 二、结转下年 | ||||||||
(一)一般公共预算财政拨款 | (一)一般公共预算财政拨款 | ||||||||
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)政府性基金预算财政拨款 | ||||||||
收入总计 | 480,714 | 支出总计 | 480,714 | 480,714 | 支出总计 | 480,714 | 480,714 |
5、县交通工 (略) 2021年一般公共预算支出表
公开05表 填报单位:交通工 (略) | 单位:元 | |||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 预算数 | 其中 | |
基本支出 | 项目支出 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
合计 | 480,714 | 480,714 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 51,472 | 51,472 | |
*** | 行政事业单位养老支出 | 51,472 | 51,472 | |
*** | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51,472 | 51,472 | |
210 | 卫生健康支出 | 33,078 | 33,078 | |
*** | 行政事业单位医疗 | 33,078 | 33,078 | |
*** | 事业单位医疗 | 26,777 | 26,777 | |
*** | 公务员医疗补助 | 6,301 | 6,301 | |
214 | 交通运输支出 | 350,485 | 350,485 | |
*** | (略) 运输 | 350,485 | 350,485 | |
*** | 公路建设 | 350,485 | 350,485 | |
221 | 住房保障支出 | 45,679 | 45,679 | |
*** | 住房改革支出 | 45,679 | 45,679 | |
*** | 住房公积金 | 37,803 | 37,803 | |
*** | 提租补贴 | 7,876 | 7,876 |
6、县交通工 (略) 2021年一般公共预算基本支出表
公开06表 填报单位:交通工 (略) | 单位:元 | |||
经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 其中 | |
人员支出 | 公用支出 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
合计 | 480,714 | 448,722 | 31,992 | |
301 | 工资福利支出 | 448,722 | 448,722 | |
*** | 基本工资 | 156,300 | 156,300 | |
*** | 津贴补贴 | 40,792 | 40,792 | |
*** | 奖金 | 46,920 | 46,920 | |
*** | 绩效工资 | 78,892 | 78,892 | |
*** | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 51,472 | 51,472 | |
*** | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 26,777 | 26,777 | |
*** | 公务员医疗补助缴费 | 6,301 | 6,301 | |
*** | (略) 会保障缴费 | 3,465 | 3,465 | |
*** | 住房公积金 | 37,803 | 37,803 | |
302 | 商品和服务支出 | 28,592 | 28,592 | |
*** | 印刷费 | 1,000 | 1,000 | |
*** | 水费 | 200 | 200 | |
*** | 电费 | 1,000 | 1,000 | |
*** | 差旅费 | 1,000 | 1,000 | |
*** | 维修(护)费 | 200 | 200 | |
*** | 租赁费 | 1,000 | 1,000 | |
*** | 会议费 | 500 | 500 | |
*** | 培训费 | 9,451 | 9,451 | |
*** | 公务接待费 | 7,500 | 7,500 | |
*** | 工会经费 | 6,301 | 6,301 | |
*** | 其他商品和服务支出 | 440 | 440 | |
310 | 资本性支出 | 3,400 | 3,400 | |
*** | 办公设备购置 | 1,500 | 1,500 | |
*** | 专用设备购置 | 1,500 | 1,500 | |
*** | 信息网络及软件购置更新 | 200 | 200 | |
*** | 其他资本性支出 | 200 | 200 |
7、县交通工 (略) 2021年政府性基金预算支出表
公开07表 填报单位:交通工 (略) | 单位:元 | |||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 预算数 | 其中 | |
基本支出 | 项目支出 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
8、县交通工 (略) 2021年财政拨款安排“三公”经费预算表
公开08表 填报单位:交通工 (略) | 单位:元 | |
项目 | 预算数 | |
合计 | 7,500 | |
1.因公出国(境) | ||
2.公务接待费 | 7,500 | |
3.公务用车 | ||
其中:公务用车运行维护费 | ||
公务用车购置费 |
9、县交通工 (略) 2021年单位预算政府采购表
填报单位:交通工 (略) | 单位:元 | ||||||||||||||||||||||||
单位编码(名称) | 项目名称 | 采购品名 | 合计 | 上年结余(转) | 财政预算拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 预留项目 | 非预算单位 | 乡镇 | 预留中小企业采购份额 | 预留小微企业采购份额 | 农副产品采购 | ||||||||||
小计 | 纳入财政拨款的结余(转) | 其他结余(转) | 小计 | 正常经费 | 专项经费 | 政府性基金 | 纳入预算管理的非税收入安排的拨款 | 上级专项转移支付 | |||||||||||||||||
小计 | 国有资产出租或 (略) 置收入安排的拨款 | 其他纳入预算管理的非税收入安排的拨款 | 采购金额 | 其中:扶贫832平台采购金额 | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
合计 | 1, *** | 1, *** | 1, *** | *** | *** | ||||||||||||||||||||
[ *** ]交通工 (略) | 1, *** | 1, *** | 1, *** | *** | *** | ||||||||||||||||||||
[ *** ]交通工 (略) | 日常公用支出 | 复印纸 | 1, *** | 1, *** | 1, *** | *** | *** |
10、县交通工 (略) 2021年财政专项支出预算表
单位:元 | |
项目 | 预算数 |
合计 | |
11、县交通工 (略) 2021年专项转移支付表
单位:元 | |||
地区 | 预算数 | ||
部门项目 | 政府项目 | ....... | |
合计 | |||
长阳土家族自治县交通工 (略)
2021年6月3日
2021年6月3日