审合同
(略) (略) (略) 内部控制审计
预算金额: ¥(略)
采购方式: 直接采购
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公告中
2024-12-10 14:57:43
2
审合同
3
待评价
4
已完成
需求基本信息
发布时间: 2024-12-10 14:57
采购编号: (略)
其他要求:
对单位2021年-2024年的经费支出情况开展内部控制审计
采购需求方信息
(略) (略) (略)
评审结果公告:
分包名称 | 供应商名称 | 报价金额 | 成交金额 | 实际成交金额 | 评审方式 | 评审结果 | 需求日期 | 成交/未成交原因 |
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(略) (略) (略) 内部控制审计 | 重庆万隆方正会计 (略) | (略).00 | (略).00 | (略).00 | - | 成交 | 2024-12-10 15:44 | 已中选 |