仁寿县审计局于2023年5月15日至2023年6月9日,成立审计组对中共仁寿县委宣传部2022年度预算执行和其他财政收支情况开展专项审计,出具了《中共仁寿县委宣传部2022年度预算执行和其他财政收支情况的审计报告》(仁审报﹝2023﹞7号)。我部高度重视本次审计及审计整改工作,现就相关整改结果公告如下。
一、整改工作组织情况
召开审计反馈问题整改工作专题会,进一步统一思想,成立审计整改工作专班,负责审计整改工作的组织领导和统筹协调,列出整改清单、明确整改要求、落实整改任务,全力以赴做好审计整改工作。
二、审计问题整改情况
关于部门预决算编制方面存在的问题,我部在今后将进一步认真分析财务收支业务状况,按照相关规定编制部门决算报表、反映单位收支情况。关于贯彻落实过紧日子要求方面存在的问题,我部将在今后工作中进一步科学编制预算,强化预算约束。关于会议费、培训费支出依据和转列固定资产的问题,我部已组织全体干部职工学习财经法规,增强财经法纪意识,完善支出佐证资料,严格审核收支票据,强化固定资产核算管理。关于重大经济决策事项方面存在的问题,我部已组织会议重新学习我部“三重一大”制度,提高领导班子集体决策意识,规范决策程序。关于审计指出我部存在往来款未及时清理情况,我部已经将该部分资金作调账处理,并在今后的工作中,及时规范清理往来款项。
三、审计建议采纳情况
均已采纳并认真执行。
四、尚未整改到位问题
无。