? (略) 市 (略) (略) 门预算及
“ * 公”经费预算信息
公开目录
* 、 (略) 市 (略) 概况
( * )部门主要职能
( * )部门预算单位构成
( * )部门人员构成
* 、 (略) 市 (略) (略) 门预算公开报表
( * )部门收支总表
( * )部门收入总表
( * )部门支出总表
( * )财政拨款收支总表
( * ) * 般公共预算支出表
( * ) * 般公共预算基本支出表
( * ) * 般公共预算“ * 公”经费支出表
( * )政府性基金预算支出表
* 、 (略) 市 (略) * 年预算安排说明
( * )部门收支总体情况
( * )部门收入总体情况
( * )部门支出总体情况
( * )财政拨款收支总体情况
( * ) * 般公共预算支出情况
( * ) * 般公共预算基本支出情况
( * ) * 般公共预算“ * 公”经费支出情况
( * )政府性基金预算支出情况
* 、其他重要事项说明
( * ) (略) 经费情况
( * )国有资产占有使用情况
( * )政府采购情况
( * )部门预算绩效情况
( * )项目支出安排情况
( * )部分专有名词解释
* 、 (略) 市 (略) 概况
( * )部门主要职能
1.负责市委、市政府领导同 (略) 及市委、 (略) 门批办、转办信访事项的督办落实。
2. (略) 理人民群众通过书信、来电、网络等形式给区委、区人民政府及相关领导同志的建议、意见和投诉请求;接待人民群众来访;及时、准确地向区委、区人民政府报告有关重要问题和提出意见建议。
3.承办区委、区政府及领导交办的信访事项;向镇(街) (略) 门转办、交办信访事项。
4.承担区信访工作联席会议日常工作。督促落实信访工作联席会议议定的事项。
5.综合协调指导全区信访工作,负责信访工作调查研究。起草有关信访工作的政策、规定草案和重要文稿。总结推广信访工作经验。
6.督促检查有关信访工作批示的落实;督促检查信访工作责任制落实及信访事项办理;提出完善政策、改进工作和信访工作责任追究的建议。组织开展信访问题风险评估。
7.统筹协调推进信访工作的法治化建设;承担、指导信访复查复核工作。
8.统筹协调推进信访工作信息化、智能化建设;指导信访工作规范化建设。
9.统筹 (略) 队 * 建设,组织 (略) 队 * 教育培训工作;统筹开展信访宣传工作。
* .承担区 (略) 日常工作;组织开展群众工作调查研究;征集人民群众的意见建议。
* .承担区委、区人民政府交办的其他事项。
( * )部门预算单位构成
(略) 部门预算单位包括:局机关及1个 * 级事业单位,具体是:行政单位 1 个:局机关;财政全额补助事业单位1 个: (略) 市 (略) (略) ( (略) 市 (略) 区矛盾纠 (略) 、 (略) 市 (略) 区人民投诉受理 (略) 、 (略) 市 (略) 区人 (略) )。上 (略) 机关统 * 核算。
内设机构设置, (略) 机关共 2个股(室):办公室、业务股。
( * )部门人员构成
截止 * 年底, (略) 市 (略) 总编制人数 * 人,其中:行政编制5人、事业编制 * 人;实有在职人员 * 人,其中:行政5人、事业8人。
* 、 (略) 市 (略) (略) 门预算公开报表(详见附件1)
* 、 (略) 市 (略) * 年预算安排说明
( * )部门收支总表
* 年 (略) 市 (略) 年初预算收入合计 * . * 万元,其中: * 般公共预算财政拨款收入 * . * 万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元,社会保险基金预算财政拨款收入0万元,未纳入非税管理的事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,附属单位上缴收入0万元,上级拨款(其他资金)0万元,其他收入0万元,上年结转 万元。
相应安排支出预算 * . * 万元,其中: * 般公共服务支出 * . * 万元,社会保障和就业支出 * . * 万元,卫生健康支出 9. * 万元,住房保障支出 * . * 万元。
(略) 市 (略) 系 * 年机构改革新成立单位,无 (略) 门预算收支情况。
( * )部门收入总表
(略) 市 (略) * 年收入总额为 * . * 万元。其中: * 般公共服务支出收入 * . * 万元,占 (略) 门收入的 * .6%;社会保障和就业支出 * . * 万元,占 (略) 门收入的3. * %;卫生健康支出9. * 万元,占 (略) 门收入的2. * %;住房保障支出 * . * 万元,占 (略) 门收入的5. * %。
( * )部门支出总体情况
(略) 市 (略) * 年支出预算总额为 * . * 万元。其中:基本支出 * . * 万元,占 (略) 门支出的 * . * %;项目支出 * 万元,占 (略) 门支出的 * . * %。基本支出主要是人员经费及用于保障单位正常运转、完成日常工作任务的支出, (略) (略) 支出 * . * 万元,占总支出的 * . * %;机关事业单位基本养老保险缴费支出 * . * 万元,占总支出的3. * %;住房公积金支出 * 万元,占总支出的5. * %;卫生健康支出9. * 万元,占总支出2. * %。项目经费为单位完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出,具体为 (略) 培训支出 * 万元,占总支出的3. * %;信访信息系统建设支出4万元,占总支出的1. * %; (略) 建设支出 * 万元,占总支出的4. * %; (略) 建设支出 * 万元,占总支出的4. * %;信访疑难问题化解支出5万元,占总支出的1. * %;信访专项经费支出 * 万元,占总支出的 * . * %;律师参与信访工作支出3万元,占总支出的0. * %;
( * )财政拨款收支总体情况
(略) 市 (略) * 年财政拨款总收入为 * . * 万元,其中:本年收入 * . * 万元,占财政拨收入的 * . * %;上年结转 * . * 万元,占财政拨款总收入的 * . * %。 * 年 * 般公共预算财政拨款支出 * . * 万元,其中: * 般公共服务支出 * . * 万元,占财政拨款支出的 * .6%;社会保障和就业支出 * . * 万元,占财政拨款支出的3. * %;卫生健康支出9. * 万元,占财政拨款支出的2. * %;住房保障支出 * 万元,占财政拨款支出的5. * %。 * 年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
( * ) * 般公共预算支出情况
(略) 市 (略) * 年 * 般公共预算支出总额 * . * 万元。其中:基本支出 * . * 万元,占 * 般公共预算支出总额的 * . * %;项目支出 * 万元,占 * 般公共预算支出总额的 * . * %。 (略) (略) 支出为9. * 万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出 * . * 万元,住房公积金支出 * 万元,卫生健康支出9. * 万元。项目支出中 (略) 培训支出 * 万元,占总支出的3. * %;信访信息系统建设支出4万元,占总支出的1. * %; (略) 建设支出 * 万元,占总支出的4. * %; (略) 建设支出 * 万元,占总支出的4. * %;信访疑难问题化解支出5万元,占总支出的1. * %;信访专项经费支出 * 万元,占总支出的 * . * %;律师参与信访工作支出3万元,占总支出的0. * %;。
( * ) * 般公共预算基本支出情况
(略) 市 (略) * 年 * 般公共预算基本支出为 * . * 万元, (略) 为 * 年新成立单位,无 * 年预算。其中人员经费 * .9万元,占 * 般公共预算基本支出的 * . * %;公用经费 * . * 万元,占 * 般公共预算基本支出的8. * %。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助及其他交通费用(公务交通补贴),其中:工资福利支出 * .2万元,占人员经费的 * . * %;对个人和家庭的补助支出0万元,占人员经费的0%;其他交通费用(公务交通补贴)0万元,占人员经费的0%。公用经费主要是商品和服务支出和资本性支出等,其中:商品和服务支出(不含公务交通补贴) * . * 万元,占公用经费的 * %。
( * ) * 般公共预算“ * 公”经费支出情况
(略) 市 (略) * 年 * 般公共预算“ * 公”经费支出预算为0万元,较 * (略) 数减少5. * 万元、下降 * %。主要原因:响应国家号召节约。其中:公务接待费0万元,比上年减少0. * 万元,下降 * %;因公出国(境)费0万元,对因工作需要的因公出国(境)费用,根据上 (略) 门对因公出国(境)单位和具体人员审批情况确定。 (略) 门(单位)年初难以预计,由区财政集中安排,不细化到单位, (略) 总额控制;公务 (略) 维护费0万元,从 * 年起, (略) 维护费按公车改革精神及区委、区政府要求,财政没有安排预算经费; (略) 市 (略) 门 * 年“ * 公”经费支出占 * 般公共预算支出的比重为0%。
( * )政府性基金预算支出情况
(略) 市 (略) * 年政府性基金预算支出总额0万元。
* 、其他重要事项说明
( * ) (略) 经费情况
(略) 市 (略) * (略) 经费预算9. * 万元, (略) 为 * 年机构改革新成立单位,无 (略) 门预算数据。 (略) 经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支,主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、 (略) 及维护费等。
( * )国有资产占有使用情况
(略) 市 (略) 截止 * 年初,国有资产合计 * . * 万元, (略) 为 * 年机构改革新成立单位,无上年固定资产相关数据。其中:流动资产0万元,固定资产 * . * 万元,长期投资0万元,在建工程0元,无形资产0万元,其他资产0万元。
( * )政府采购情况
(略) 市 (略) * 年政府采购预算共0万元, (略) 为 * 年机构改革新成立单位,无 * 年预算。
( * )部门预算绩效情况
(略) 市 (略) 2 (略) 绩效目标管理的项目7个,涉及财政拨款预算 * 万元,均为项目支出预算。
( * )项目支出安排情况
(略) 市 (略) * 年项目支出预算为 * 万元,为完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出。其中:占比较大的主要是信访专项经费项目 * 万元,占项目预算总支出的 * . * %。
( * )部分专有名词解释
1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出:指在基本支出以外 (略) 政任务和事 (略) 发生的支出。
3.“ * 公”经费:纳入财政预决算管理的“ * 公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用 (略) 维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用 (略) 维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
附件: (略) 市 (略) (略) 门预算公开报表
(略) 市 (略) 关于下达 (略) 门预算“ * 下”批复的通知(遵汇财育[ * ]1号).pdf