内容:
一、 *采购人名称: (略) (略) (略)
二、 *履约供应商名称: 合 (略)
三、 *采购项目编号: #4737
四、 *合同编号:
五、 *验收单位: (略) (略) (略)
六、 *验收日期: 2024年12月6日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 得力 名片盒/本/夹/册得力(deli)V型200*100mm高档亚克力桌牌 | 15 | 178.2 | 得力/deli\9294 | 验收通过 | |
2 | 得力 钢直尺 | 1 | 5.0 | 得力/deli\8462 | 验收通过 | |
3 | 奥友 70克A4 打印/复印纸 | 3 | 63.0 | 奥友\70克A4 | 验收通过 | |
4 | 晨光 ABS# 晨光 彩色长尾夹票据夹 小夹子办公用品文具彩色燕尾夹大中小号蝴蝶夹凤尾夹 多种颜色 25mm(ABS#) 48个/筒 1筒 | 2 | 27.8 | 晨光/M&G\ABS# | 验收通过 | |
5 | 晨光 ABS# 别针/回形针/大头针 | 2 | 6.0 | 晨光/M&G\ABS# | 验收通过 | |
6 | 南孚 5号电池 普通干电池 2粒装 | 4 | 13.2 | 南孚/NANFU\5号电池 | 验收通过 | |
7 | 得力 7788 彩色复印纸 | 2 | 50.0 | 得力/deli\7788 | 验收通过 | |
8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: 沈丹丹