审合同
(略) 国资委行政事业单位内部控制有效性建设咨询服务
预算金额: ¥#
采购方式: 直接采购
浏览次数: 9
公告中
2024-11-29 10:35:23
2
审合同
3
待评价
4
已完成
需求基本信息
发布时间: 2024-11-29 10:35
采购编号: #
其他要求:
出具2024年度内控风险评估报告,出具风险清单(单位层面、业务层面)、内控管理手册(内控体系架构、风险评估和控制方法、单位、业务层面内部控制、评价与监督)、内控流程手册(流程图、流程说明)、内控制度范本及修订意见,提供2024年度我委及下属事业单位(2个)的内控编制填报服务,内控得分95分以上。
采购需求方信息
(略) (略) 国有资产监督管理委员会