根据《中华人民共和国审计法》第十八条的规定, (略) (略) (略) 派出审计组,于2024年4月1日至2024年5月14日, (略) (略) (略) 2023年度预算执行及其他财政收支情况进行了审计,对重要事项进行了必要的延伸和追溯。现将相关情况公告如下:
一、基本情况
(略) (略) (略) 是 (略) 教育体育 (略) 政府组成部门,为正科级行政单位, 内设科室2个,下设机构2个,所属事业单位24个,参公单位0个,差供单位0个。局机关行政编制5名,局长1名、副局长2名、在职人员3名,离退休人员15名。
二、审计评价意见
审计结果表明: (略) (略) (略) 提供的会计资料和其他证明材料基本真实地反映了年度财政财务收支情况。
三、审计发现的主要问题
审计发现,无预算购置固定资产、预算绩效目标未完成、购买固定资产未经政府采购、正版软件资产管理制度不健全、未规范开展内部审计工作等问题等问题。
四、 (略) 理及整改情况
对此次审计发现的问题, (略) (略) (略) 已依法出具了审计报告, (略) (略) (略) 对审计发现的问题高度重视,积极进行整改。具体整改情况由其自行向社会公告。