靖西 (略) (略) 门预算
目录
(略) 分:部门概况
* 、主要职能
* 、机构设置情况
(略) 分:靖西 (略) (略) 门预算报表
* 、财政拨款收支总表
* 、 * 般公共预算支出表
* 、 * 般公共预算基本支出表
* 、 * 般公共预算“ * 公”经费支出表
* 、政府性基金预算支出表
* 、部门收支总表
* 、部门收入总表
* 、部门支出总表
(略) 分:靖西 (略) (略) 门预算情况说明
(略) 分:名词解释
(略) 分:部门概况
* 、主要职能
( * ) (略) 国家环境保护方针、政策、法律、法规,根据市人民政府委托起草有关本市的环境保护工作规范性、技术性文件草案,并依法监督实施;拟订本市环境保护计划,参与本市可持续发展纲要、 (略) 会发展规划的编制及环境与发展综合决策;组织拟订和监督实施重点区域、重点流域污染防治规划和生态保护建设规划;组织编制环境功能区划。
( * ) (略) 理全市环境污染事故和生态破坏事件;负责环境监察 (略) 政稽查,组织开展环境保护执法检查活动。
( * )承担落实全市减排目标的责任。负责协调和组织实施主要污染物减排工作;组织制定和实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度,负责本辖区内污染源排污申报登记和排污许可证审批和发放工作;牵头实施环境保护目标责任制、主要污染物总量减排考核并公布考核结果。
( * )负责提出全市环境保护领域固定资产投资规模和方向、财政性资 (略) 排的意见;按市人民政府规定权限,审批、核准市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目, (略) 门做好组织实施和监督工作;指导并负责排污费的征收、使用和管理工作;参与指导和推动循环经济和环境保护产业发展。
( * )承担全市从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受市人民政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济 (略) 环境影响评价,对涉及环境保护的规范性文件草案提出有关环境影响方面的意见,按规定审批开发建设区域、项目环境影响评价文件。
( * )负责全市环境污染防治的监督管理。制定大气、水体、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并组织实施, (略) 门监督管理饮用水水源地环境保护工作, (略) 镇和农村的环境综合整治工作。
( * )指导、协调、监督全市生态保护工作。拟订生态保护规划,组织评估生态环境质量状况,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作,指导、协调、监督各种类型的自然保护区、风景名胜区的环境保护工作;协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作,提出国家级、自治区级和市级自然保护区新建和调整的申报或审批建议;协调、指导农村生态环境保护、生态示范建设;监督生物技术环境安全,牵头生物物种(含遗传资源)工作,组织协调生物多样性保护;协调和组织实施靖西市生态市建设工作。
( * )负责全市核安全、辐射安全、放射性废物安全的监督管理。拟订有关规划;监督管理核设施安全、放射源安全;监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治;对核材料的管制和民用核安全设备设施实施监督管理;参与 (略) 理,负责辐射环 (略) 理工作;参与反生物、反化学、反核与辐射恐怖袭击工作。
( * )负责全市环境监测、统计和信息发布工作。组织制定环境监测制度和规范,组织实施环境质量监测和污染源监督性监测;组织对环境 (略) 调查评估、预测预警;组织建设和管 (略) (略) ; (略) 制度,统 * 发布全市环境综合性报告和重大环境信息。
(十)开展全市环境保护科技工作。组织开展环境保护科学研究和技术工程示范,推动环境技术管理体系建设;参与上市企业环境保护核查。
(十 * )组织、指导和协调全市环境保护宣传教育工作。制定全市环境保护宣传教育纲要并组织实施;开展生态文明建设和 (略) 会建设的有关宣传教育工作; (略) (略) 会组织参与环境保护。
(十 * )承办市委、市政 (略) 交办的其他事项,承办市人大、政协有关环境保护的提案、议案。
* 、机构设置情况
1.所属单位:靖西 (略) 。靖西 (略) 属于机关单位,下设两 (略) 门靖西市 (略) 、靖西 (略) 。预算编制单位包括:靖西市 (略) 、靖西 (略) 为事业单位,按预算管理 (略) 门预算。
2.内设机构:综合股 * 股、综合股 * 股、综合股 * 股、管理股。
3.编制情况:靖西 (略) 核定人员编制 * 个,其中:行政编制3个、行政事业后勤编1个、依照公务员管理事业编制6个、全额事业编制 * 个。实有在职人员 * 人,其中:行政人员3人、依照公务员管理事业人员6人、全额事业人员8人、临时人员 * 人。
(略) 分:靖西 (略) (略) 门预算报表
* 、财政拨款收支总表
* 、 * 般公共预算支出表
* 、 * 般公共预算基本支出表
* 、 * 般公共预算“ * 公”经费支出表
* 、政府性基金预算支出表
* 、部门收支总表
* 、部门收入总表
* 、部门支出总表
上述报表详见附件。
(略) 分:靖西 (略) (略) 门预算情况说明
* 、财政拨款收支预算情况说明
( * )财政拨款收入情况
靖西 (略) * 年度收入预算总计 * . * 万元,与上年相比减少 * . * 万元,与上年相比下降 * . * %,主要原因是 * 年有结转上级资金项目桂财建[ * 号提前安排 * 年自治区本级预算内基建支出预算(环保监测执法业务用房) * 万元。
( * )财政拨款支出情况
靖西 (略) * 年度支出预算总计 * . * 万元,与上年相比减少 * . * 万元,与上年相比下降 * . * %,主要原因是 * 年有结转上级资金项目桂财建[ * 号提前安排 * 年自治区本级预算内基建支出预算(环保监测执法业务用房) * 万元。
* 、 * 般公共预算支出情况说明
靖西 (略) * 年度财政拨款预算支出 * . * 万元,占本年支出合计的 * %。与上年相比,财政拨款支出减少 * . * 万元,与上年相比下降 * . * %,主要原因是 * 年有结转上级资金项目桂财建[ * 号提前安排 * 年自治区本级预算内基建支出预算(环保监测执法业务用房) * 万元。
( * ) * 般公共服务支出
* 般公共服务支出 * . * 万元,主要用于人员支出、机关及事业单位机构运转和开展工作而发生的支出。与上年相比减少5. * 万元,下降 * . * %,主要原因是临时人员减少2人。
1.财政事务(款) (略) (项)支出 * . * 万元,主要用于临时 (略) (略) 分。与上年相比减少6. * 万元,与上年相比下降 * . * %,主要原因是临时人员比上年减少2人。
2.财政事务(款)其他群众团体事务支出(项)支出1. * 万元,主要用于人员支出、机关及事业单位机构运转和开展工作而发生的支出。与上年相比增加0.3万元,与上年相比增长 * . * %,主要原因是在职在编人员比上年增加1人。
( * )社会保障和就业支出
社会保障和就业 * . * 万元,主要用于按国家政策规定为本单位职工缴纳养老保险、失业保险、生育 (略) 分支出。与上年相比增加3. * 万元,与上年相比增长 * . * %,主要原因是在职在编人员比上年增加1人。
1.行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出 * . * 万元,主要用于本单位在职在编职工缴纳养老保 (略) 分。与上年相比增加2. * 万元,与上年相比下降 * . * %,主要原因是在职在编人员比上年增加1人。
2. (略) 会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)支出0. * 万元,主要用于本单位在职在编职工缴纳失业保 (略) 分。与上年相比增加0. * 万元,与上年相比增长 * . * %,主要原因是在职在编人员比上年增加1人。
3. (略) 会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)支出0. * 万元,主要用于本单位在职在编职工缴纳工伤保 (略) 分。与上年相比增加0. * 万元,与上年相比增长 * %,主要原因是在职在编人员比上年增加1人。
4. (略) 会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)支出0. * 万元主要用于本单位在职在编职工缴纳生育保 (略) 分。与上年相比增加0. * 万元,与上年相比增长 * %,主要原因是在职在编人员比上年增加1人。
( * )卫生健康支出
卫生健康支出9. * 万元,主要用于按国家政策规定 (略) 职工缴纳医 (略) 分的支出。与上年相比增加1. * 万元,与上年相比增长 * . * ,主要原因在职在编人员工资基数变高、在职在编人员比上年增加1人。
1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出6. * 万元,主要用于按国家政策规定 (略) 职工缴纳医 (略) 分的支出。与上年相比增加1. * 万元,与上年相比增长 * . * %,主要原因是在职在编人员工资基数变高、在职在编人员比上年增加1人。
2.行政事业单位医疗(款)公务员补助(项)支出2. * 万元,主要用于按国家政策规定 (略) 职工缴纳公务 (略) 分的支出。与上年相比增加0. * 万元,与上年相比增长9. * %,主要原因是在职在编人员工资基数变高、在职在编人员比上年增加1人。
( * )住房保障支出
住房保障支出 * . * 万元,主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金、发放新职工购房补贴以及提租补贴的支出。与上年相比增加0. * 万元,与上年相比增长1. * %,主要原因是在职在编人员工资基数变高、在职在编人员比上年增加1人。
1. 住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 * . * 万元,主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金、发放新职工购房补贴以及提租补贴的支出。与上年相比增加0. * 万元,与上年相比增长1. * %,主要原因是在职在编人员工资基数变高、在职在编人员比上年增加1人。
( * )节能环保支出
节能环保支出 * . * 万元。主要用于单位工资、日常经费支出、项目支出等。与上年相比减少 * . * 万元,与上年相比下降 * . * %,主要原因是 * 年有结转上级资金项目桂财建[ * 号提前安排 * 年自治区本级预算内基建支出预算(环保监测执法业务用房) * 万元。
1.环境保护管理事务(款) (略) (项)支出 * . * 万元,主要用于单位工资、日常经费支出等。与上年相比增加 * . * 万元,与上年相比增长 * . * %,主要原因是在职在编人员比上年增加1人。
2.环境保护管理事务(款)生态环境保护宣传(项)支出5万元,主要用于生态环境保护宣传工作经费支出。与上年相比增加0万元。
3.环境监测与监察(款)建设项目环评审查与监督(项)支出3万元,主要用于建设项目环评审查与监督工作经费支出。与上年相比增加0万元。
4.环境监测与监察(款)其他环境监测与监察支出(项)支出 * . * 万元,主要用于环境监察移动执法终端更新经费、环境突发事件应急工作经费支出。与上年相比减少 * .8万元,与上年相比下降 * . * %。主要原因是 * 年有结转上级资金项目桂财建[ * 号提前安排 * 年自治区本级预算内基建支出预算(环保监测执法业务用房) * 万元;环境突发事件应急工作经费由其他污染防治支出转到其他环境监测与监察支出。
5.污染防治(款)水体(项)支出2万元,主要用于靖 (略) 饮用水源地水源保护工作经费。与上年相比增加0万元。
6.污染防治(款)固体废弃物与化学品(项)支出2万元,主要用于固体废弃物与危险化学品监管工作经费。与上年相比增加0万元。
7.自然生态保护(款)农村环境保护(项)支出2万元,主要用于生态乡村文明建设工作经费。与上年相比增加0万元
8.污染减排(款)生态环境监测与信息(项)支出 * 万元,主要用于靖西 (略) 监测工作经费6万元、生态功能区监测费 * 万元。与上年相比增加0.5元,与上年相比增长0.9%。主要原因是靖西 (略) 监测工作经费新增0.5万元。
9.污染减排(款)环境执法监察(项)支出7.8万元,主要用于靖西市 (略) 环境执法检查工作经费。与上年相比减少4.7万元,与上年相比下降 * .6%,主要原因是减少环境监察执法人员着装项目经费5万元。
* .污染减排(款)减排专项支出(项)支出5万元,主要用于环保减排工作经费。与上年相比增加0万元。
* 、 * 般公共预算基本支出情况说明
* 般公共预算基本支出 * . * 万元,其中:人员支出 * . * 万元,公用支出 * . * 万元。与上年相比增加 * . * 元,与上年相比增长8. * %。主要原因是在职在编人员比上年增加1人、临时人员比上年减少2人。
( * )工资福利支出
工资福利支出 * . * 万元,与上年相比增加 * . * 元,与上年相比增长6. * %。主要原因是在职在编人员比上年增加1人、临时人员比上年减少2人;调资增长。
1.基本工资 * . * 万元。与上年相比增加3. * 元,与上年相比增长8. * %。主要原因是在职在编人员比上年增加1人;基本工资调资增长。
2.津贴补贴 * . * 万元。与上年相比增加 * . * 元,与上年相比增长 * . * %。主要原因是在职在编人员比上年增加1人;津贴补贴调资增长。
3.奖金2. * 万元。与上年相比增加0. * 元,与上年相比增长 * . * %。主要原因是在职在编人员比上年增加1人;调资增长。
4.绩效工资 * . * 万元。与上年相比增加0万元。
5.机关事业单位基本养老保险缴费 * . * 万元。与上年相比增加2. * 元,与上年相比增长 * . * %。主要原因是在职在编人员比上年增加1人;工资基数增加。
6.城镇职工基本医疗保险缴费6. * 万元。与上年相比增加1. * 元,与上年相比增长 * . * %。主要原因是在职在编人员比上年增加1人;工资基数增加。
7.公务员医疗补助缴费2. * 万元。与上年相比增加0. * 元,与上年相比增长 * . * %。主要原因是在职在编人员比上年增加1人;工资基数增加。
8. (略) 会保障缴费1. * 万元。与上年相比增加0. * 元,与上年相比增长 * . * %。主要原因是在职在编人员比上年增加1人;工资基数增加。
9.住房公积金 * . * 万元。与上年相比增加0. * 元,与上年相比增长1. * %。主要原因是在职在编人员比上年增加1人;工资基数增加。
* .其他工资福利支出 * . * 万元。与上年相比减少7. * 元,与上年相比下降 * . * %。主要原因是减少2名临时人员。
( * )商品和服务支出
商品和服务支出 * . * 万元。用于日常公务支出。与上年相比增加1. * 元,与上年相比增长8. * %。主要原因是在职在编人员比上年增加1人;定额公务费的基数变多。
1.办公费1.7万元。与上年相比减少1元,与上年相比下降 * . * %。主要原因是定额公务费基数不变,调整各项科目费用。
2.印刷费0.6万元。与上年相比增加0.1元,与上年相比增长 * %。主要原因是定额公务费基数不变,调整各项科目费用。
3.水费0.5万元。与上年相比减少0.5元,与上年相比下降 * %。主要原因是定额公务费基数不变,调整各项科目费用。
4.电费1.2万元。与上年相比增长0万元。
5.差旅费2万元。与上年相比减少0.5元,与上年相比下降 * . * %。主要原因是定额公务费基数不变,调整各项科目费用。
6.维修(护)费0.5万元。与上年相比增加0.5元,与上年相比增长 * %。主要原因是新增科目,定额公务费基数不变,调整各项科目费用。
7.会议费0.5万元。与上年相比增加0.3元,与上年相比增长 * %。主要原因是定额公务费基数不变,调整各项科目费用。
8.培训费0.5万元。与上年相比增加0.3元,与上年相比增长 * %。主要原因是定额公务费基数不变,调整各项科目费用。
9.公务接待费0.5万元,与上年相比增加0.3元,与上年相比增长 * %。主要原因是定额公务费基数不变,调整各项科目费用。
* .工会经费1. * 万元。与上年相比增加0.3元,与上年相比增长 * . * %。主要原因是在职在编人员比上年增加1人;工资基数增加。
* . (略) 维护费2万元。与上年相比增长0万元。
* .其他交通费用7. * 万元。与上年相比增加0. * 元,与上年相比增长 * . * %。主要原因是在职在编人员比上年增加1人。
( * )对个人和家庭的补助支出
对个人和家庭的补助支出2. * 万元。与上年相比增加1. * 元,与上年相比增长 * . * %。主要原因是新增遗属人员生活补助。
1.生活补助1. * 万元。与上年相比增加1. * 元,与上年相比增长 * %。主要原因是新增遗属人员生活补助。
2.医疗费补助0. * 万元。与上年相比减少0. * 元,与上年相比下降%。主要原因是工资基数变动。
* 、 * 般公共预算“ * 公”经费情况说明
靖西 (略) 单位 * 年度 * 般公共预算拨款安排的“ * 公”经费预算支出中,“ * 公”经费总额是8.8万元,与上年相比减少0.1元,与上年相比下降1. * %。主要原因是认真贯彻落实 (略) (略) 节约反对浪费等有关规定,强化机关财务管理,狠抓各项制度的落实。其中:因公出国(境)费支出0万元,占“ * 公”经费的0%;公务用 (略) 费支出4万元,占“ * 公”经费的 * . * %;公务接待费支出4.8万元,占“ * 公”经费的 * . * %。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算支出0万元,比上年增长0万元,增长0%。主要原因是上年与今年都没有因公出国(境)费预算支出费用。
2.公务用 (略) 费预算支出4万元,其中公务用车购置0元,比上年增长0万元,增长0%,主要原因是上年与今年都没有公务用车购置费用。 (略) 费4万元,比上年增长0万元,增长0%,主要原因是上年与今年数据持平。
3.公务接待费预算支出4.8万元,本年数与上年数相比减少0.1万元,与上年相比下降2. * %.主要原因是认真贯彻落实 (略) (略) 节约反对浪费等有关规定,强化机关财务管理,狠抓各项制度的落实。
* 、政府性基金预算情况说明
靖西 (略) 上年与今年都没有政府性基金预算收入与支出。所以靖西 (略) * 年度政府性基金支出预算0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。
* 、收支预算情况说明
( * )收入预算情况
靖西 (略) * 年度收入预算总计 * . * 万元,其中 * 般公共预算拨款-经费拨款 * . * 万元。与上年相比减少 * . * 万元,减少 * . * %,主要原因是 * 年有结转上级资金项目桂财建[ * 号提前安排 * 年自治区本级预算内基建支出预算(环保监测执法业务用房) * 万元。
( * )支出预算情况
靖西 (略) * 年度支出预算总计 * . * 万元,与上年相比减少 * . * 万元,减少 * . * %,主要原因是 * 年有结转上级资金项目桂财建[ * 号提前安排 * 年自治区本级预算内基建支出预算(环保监测执法业务用房) * 万元。
* 、收入预算情况说明
靖西 (略) * 年度收入预算总计 * . * 万元,其中 * 般公共预算拨款-经费拨款 * . * 万元。与上年相比减少 * . * 万元,减少 * . * %,主要原因是 * 年有结转上级资金项目桂财建[ * 号提前安排 * 年自治区本级预算内基建支出预算(环保监测执法业务用房) * 万元
* 、支出预算情况说明
靖西 (略) * 年度支出预算总计 * . * 万元,与上年相比减少 * . * 万元,减少 * . * %,主要原因是 * 年有结转上级资金项目桂财建[ * 号提前安排 * 年自治区本级预算内基建支出预算(环保监测执法业务用房) * 万元。
* 、其他重要事项情况说明
( * ) (略) 经费安排情况说明
靖西 (略) (略) 经费为 * . * 万元,其中办公费1.7万元、印刷费0.6万元、水费0.5万元、电费1.2万元、差旅费2万元、维修(护)费0.5万元、福利费1. * 万元、会议费0.5万元、 (略) 维护费2万。
( * )政府采购预算安排情况说明
本部门无政府采购预算安排。
( * )国有资产占用情况说明
本部门无国有资产占用情况。
( * )重点项目预算绩效目标等情况说明
靖西 (略) * 年重点项目绩效目标中,其中 * 个绩效项目绩效为生态功能区监测费项目。项目具体为靖西市于 * 年新列入国家重点生态功能区县域生态县,为迎 (略) 、区环保厅的环境质量验收, (略) 市域生态环境质量监测。
(略) 分:名词解释
* 、财政拨款收入:指 (略) 门当年拨付的资金。
* 、事业收入:指事业单位开展专业业务活动 (略) 取得的收入。
* 、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
* 、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
* 、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
* 、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
* 、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基 (略) 得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
* 、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
* 、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外 (略) 政任务和事 (略) 发生的支出。
十 * 、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十 * 、“ * 公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“ * 公”经费,是指自 (略) 门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用 (略) 费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、 (略) 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用 (略) 费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十 * 、 (略) 经费: (略) 政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及 * 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 (略) 维护费以及其他费用。
靖西 (略) (略) 门预算
目录
(略) 分:部门概况
* 、主要职能
* 、机构设置情况
(略) 分:靖西 (略) (略) 门预算报表
* 、财政拨款收支总表
* 、 * 般公共预算支出表
* 、 * 般公共预算基本支出表
* 、 * 般公共预算“ * 公”经费支出表
* 、政府性基金预算支出表
* 、部门收支总表
* 、部门收入总表
* 、部门支出总表
(略) 分:靖西 (略) (略) 门预算情况说明
(略) 分:名词解释
(略) 分:部门概况
* 、主要职能
( * ) (略) 国家环境保护方针、政策、法律、法规,根据市人民政府委托起草有关本市的环境保护工作规范性、技术性文件草案,并依法监督实施;拟订本市环境保护计划,参与本市可持续发展纲要、 (略) 会发展规划的编制及环境与发展综合决策;组织拟订和监督实施重点区域、重点流域污染防治规划和生态保护建设规划;组织编制环境功能区划。
( * ) (略) 理全市环境污染事故和生态破坏事件;负责环境监察 (略) 政稽查,组织开展环境保护执法检查活动。
( * )承担落实全市减排目标的责任。负责协调和组织实施主要污染物减排工作;组织制定和实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度,负责本辖区内污染源排污申报登记和排污许可证审批和发放工作;牵头实施环境保护目标责任制、主要污染物总量减排考核并公布考核结果。
( * )负责提出全市环境保护领域固定资产投资规模和方向、财政性资 (略) 排的意见;按市人民政府规定权限,审批、核准市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目, (略) 门做好组织实施和监督工作;指导并负责排污费的征收、使用和管理工作;参与指导和推动循环经济和环境保护产业发展。
( * )承担全市从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受市人民政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济 (略) 环境影响评价,对涉及环境保护的规范性文件草案提出有关环境影响方面的意见,按规定审批开发建设区域、项目环境影响评价文件。
( * )负责全市环境污染防治的监督管理。制定大气、水体、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并组织实施, (略) 门监督管理饮用水水源地环境保护工作, (略) 镇和农村的环境综合整治工作。
( * )指导、协调、监督全市生态保护工作。拟订生态保护规划,组织评估生态环境质量状况,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作,指导、协调、监督各种类型的自然保护区、风景名胜区的环境保护工作;协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作,提出国家级、自治区级和市级自然保护区新建和调整的申报或审批建议;协调、指导农村生态环境保护、生态示范建设;监督生物技术环境安全,牵头生物物种(含遗传资源)工作,组织协调生物多样性保护;协调和组织实施靖西市生态市建设工作。
( * )负责全市核安全、辐射安全、放射性废物安全的监督管理。拟订有关规划;监督管理核设施安全、放射源安全;监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治;对核材料的管制和民用核安全设备设施实施监督管理;参与 (略) 理,负责辐射环 (略) 理工作;参与反生物、反化学、反核与辐射恐怖袭击工作。
( * )负责全市环境监测、统计和信息发布工作。组织制定环境监测制度和规范,组织实施环境质量监测和污染源监督性监测;组织对环境 (略) 调查评估、预测预警;组织建设和管 (略) (略) ; (略) 制度,统 * 发布全市环境综合性报告和重大环境信息。
(十)开展全市环境保护科技工作。组织开展环境保护科学研究和技术工程示范,推动环境技术管理体系建设;参与上市企业环境保护核查。
(十 * )组织、指导和协调全市环境保护宣传教育工作。制定全市环境保护宣传教育纲要并组织实施;开展生态文明建设和 (略) 会建设的有关宣传教育工作; (略) (略) 会组织参与环境保护。
(十 * )承办市委、市政 (略) 交办的其他事项,承办市人大、政协有关环境保护的提案、议案。
* 、机构设置情况
1.所属单位:靖西 (略) 。靖西 (略) 属于机关单位,下设两 (略) 门靖西市 (略) 、靖西 (略) 。预算编制单位包括:靖西市 (略) 、靖西 (略) 为事业单位,按预算管理 (略) 门预算。
2.内设机构:综合股 * 股、综合股 * 股、综合股 * 股、管理股。
3.编制情况:靖西 (略) 核定人员编制 * 个,其中:行政编制3个、行政事业后勤编1个、依照公务员管理事业编制6个、全额事业编制 * 个。实有在职人员 * 人,其中:行政人员3人、依照公务员管理事业人员6人、全额事业人员8人、临时人员 * 人。
(略) 分:靖西 (略) (略) 门预算报表
* 、财政拨款收支总表
* 、 * 般公共预算支出表
* 、 * 般公共预算基本支出表
* 、 * 般公共预算“ * 公”经费支出表
* 、政府性基金预算支出表
* 、部门收支总表
* 、部门收入总表
* 、部门支出总表
上述报表详见附件。
(略) 分:靖西 (略) (略) 门预算情况说明
* 、财政拨款收支预算情况说明
( * )财政拨款收入情况
靖西 (略) * 年度收入预算总计 * . * 万元,与上年相比减少 * . * 万元,与上年相比下降 * . * %,主要原因是 * 年有结转上级资金项目桂财建[ * 号提前安排 * 年自治区本级预算内基建支出预算(环保监测执法业务用房) * 万元。
( * )财政拨款支出情况
靖西 (略) * 年度支出预算总计 * . * 万元,与上年相比减少 * . * 万元,与上年相比下降 * . * %,主要原因是 * 年有结转上级资金项目桂财建[ * 号提前安排 * 年自治区本级预算内基建支出预算(环保监测执法业务用房) * 万元。
* 、 * 般公共预算支出情况说明
靖西 (略) * 年度财政拨款预算支出 * . * 万元,占本年支出合计的 * %。与上年相比,财政拨款支出减少 * . * 万元,与上年相比下降 * . * %,主要原因是 * 年有结转上级资金项目桂财建[ * 号提前安排 * 年自治区本级预算内基建支出预算(环保监测执法业务用房) * 万元。
( * ) * 般公共服务支出
* 般公共服务支出 * . * 万元,主要用于人员支出、机关及事业单位机构运转和开展工作而发生的支出。与上年相比减少5. * 万元,下降 * . * %,主要原因是临时人员减少2人。
1.财政事务(款) (略) (项)支出 * . * 万元,主要用于临时 (略) (略) 分。与上年相比减少6. * 万元,与上年相比下降 * . * %,主要原因是临时人员比上年减少2人。
2.财政事务(款)其他群众团体事务支出(项)支出1. * 万元,主要用于人员支出、机关及事业单位机构运转和开展工作而发生的支出。与上年相比增加0.3万元,与上年相比增长 * . * %,主要原因是在职在编人员比上年增加1人。
( * )社会保障和就业支出
社会保障和就业 * . * 万元,主要用于按国家政策规定为本单位职工缴纳养老保险、失业保险、生育 (略) 分支出。与上年相比增加3. * 万元,与上年相比增长 * . * %,主要原因是在职在编人员比上年增加1人。
1.行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出 * . * 万元,主要用于本单位在职在编职工缴纳养老保 (略) 分。与上年相比增加2. * 万元,与上年相比下降 * . * %,主要原因是在职在编人员比上年增加1人。
2. (略) 会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)支出0. * 万元,主要用于本单位在职在编职工缴纳失业保 (略) 分。与上年相比增加0. * 万元,与上年相比增长 * . * %,主要原因是在职在编人员比上年增加1人。
3. (略) 会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)支出0. * 万元,主要用于本单位在职在编职工缴纳工伤保 (略) 分。与上年相比增加0. * 万元,与上年相比增长 * %,主要原因是在职在编人员比上年增加1人。
4. (略) 会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)支出0. * 万元主要用于本单位在职在编职工缴纳生育保 (略) 分。与上年相比增加0. * 万元,与上年相比增长 * %,主要原因是在职在编人员比上年增加1人。
( * )卫生健康支出
卫生健康支出9. * 万元,主要用于按国家政策规定 (略) 职工缴纳医 (略) 分的支出。与上年相比增加1. * 万元,与上年相比增长 * . * ,主要原因在职在编人员工资基数变高、在职在编人员比上年增加1人。
1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出6. * 万元,主要用于按国家政策规定 (略) 职工缴纳医 (略) 分的支出。与上年相比增加1. * 万元,与上年相比增长 * . * %,主要原因是在职在编人员工资基数变高、在职在编人员比上年增加1人。
2.行政事业单位医疗(款)公务员补助(项)支出2. * 万元,主要用于按国家政策规定 (略) 职工缴纳公务 (略) 分的支出。与上年相比增加0. * 万元,与上年相比增长9. * %,主要原因是在职在编人员工资基数变高、在职在编人员比上年增加1人。
( * )住房保障支出
住房保障支出 * . * 万元,主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金、发放新职工购房补贴以及提租补贴的支出。与上年相比增加0. * 万元,与上年相比增长1. * %,主要原因是在职在编人员工资基数变高、在职在编人员比上年增加1人。
1. 住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 * . * 万元,主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金、发放新职工购房补贴以及提租补贴的支出。与上年相比增加0. * 万元,与上年相比增长1. * %,主要原因是在职在编人员工资基数变高、在职在编人员比上年增加1人。
( * )节能环保支出
节能环保支出 * . * 万元。主要用于单位工资、日常经费支出、项目支出等。与上年相比减少 * . * 万元,与上年相比下降 * . * %,主要原因是 * 年有结转上级资金项目桂财建[ * 号提前安排 * 年自治区本级预算内基建支出预算(环保监测执法业务用房) * 万元。
1.环境保护管理事务(款) (略) (项)支出 * . * 万元,主要用于单位工资、日常经费支出等。与上年相比增加 * . * 万元,与上年相比增长 * . * %,主要原因是在职在编人员比上年增加1人。
2.环境保护管理事务(款)生态环境保护宣传(项)支出5万元,主要用于生态环境保护宣传工作经费支出。与上年相比增加0万元。
3.环境监测与监察(款)建设项目环评审查与监督(项)支出3万元,主要用于建设项目环评审查与监督工作经费支出。与上年相比增加0万元。
4.环境监测与监察(款)其他环境监测与监察支出(项)支出 * . * 万元,主要用于环境监察移动执法终端更新经费、环境突发事件应急工作经费支出。与上年相比减少 * .8万元,与上年相比下降 * . * %。主要原因是 * 年有结转上级资金项目桂财建[ * 号提前安排 * 年自治区本级预算内基建支出预算(环保监测执法业务用房) * 万元;环境突发事件应急工作经费由其他污染防治支出转到其他环境监测与监察支出。
5.污染防治(款)水体(项)支出2万元,主要用于靖 (略) 饮用水源地水源保护工作经费。与上年相比增加0万元。
6.污染防治(款)固体废弃物与化学品(项)支出2万元,主要用于固体废弃物与危险化学品监管工作经费。与上年相比增加0万元。
7.自然生态保护(款)农村环境保护(项)支出2万元,主要用于生态乡村文明建设工作经费。与上年相比增加0万元
8.污染减排(款)生态环境监测与信息(项)支出 * 万元,主要用于靖西 (略) 监测工作经费6万元、生态功能区监测费 * 万元。与上年相比增加0.5元,与上年相比增长0.9%。主要原因是靖西 (略) 监测工作经费新增0.5万元。
9.污染减排(款)环境执法监察(项)支出7.8万元,主要用于靖西市 (略) 环境执法检查工作经费。与上年相比减少4.7万元,与上年相比下降 * .6%,主要原因是减少环境监察执法人员着装项目经费5万元。
* .污染减排(款)减排专项支出(项)支出5万元,主要用于环保减排工作经费。与上年相比增加0万元。
* 、 * 般公共预算基本支出情况说明
* 般公共预算基本支出 * . * 万元,其中:人员支出 * . * 万元,公用支出 * . * 万元。与上年相比增加 * . * 元,与上年相比增长8. * %。主要原因是在职在编人员比上年增加1人、临时人员比上年减少2人。
( * )工资福利支出
工资福利支出 * . * 万元,与上年相比增加 * . * 元,与上年相比增长6. * %。主要原因是在职在编人员比上年增加1人、临时人员比上年减少2人;调资增长。
1.基本工资 * . * 万元。与上年相比增加3. * 元,与上年相比增长8. * %。主要原因是在职在编人员比上年增加1人;基本工资调资增长。
2.津贴补贴 * . * 万元。与上年相比增加 * . * 元,与上年相比增长 * . * %。主要原因是在职在编人员比上年增加1人;津贴补贴调资增长。
3.奖金2. * 万元。与上年相比增加0. * 元,与上年相比增长 * . * %。主要原因是在职在编人员比上年增加1人;调资增长。
4.绩效工资 * . * 万元。与上年相比增加0万元。
5.机关事业单位基本养老保险缴费 * . * 万元。与上年相比增加2. * 元,与上年相比增长 * . * %。主要原因是在职在编人员比上年增加1人;工资基数增加。
6.城镇职工基本医疗保险缴费6. * 万元。与上年相比增加1. * 元,与上年相比增长 * . * %。主要原因是在职在编人员比上年增加1人;工资基数增加。
7.公务员医疗补助缴费2. * 万元。与上年相比增加0. * 元,与上年相比增长 * . * %。主要原因是在职在编人员比上年增加1人;工资基数增加。
8. (略) 会保障缴费1. * 万元。与上年相比增加0. * 元,与上年相比增长 * . * %。主要原因是在职在编人员比上年增加1人;工资基数增加。
9.住房公积金 * . * 万元。与上年相比增加0. * 元,与上年相比增长1. * %。主要原因是在职在编人员比上年增加1人;工资基数增加。
* .其他工资福利支出 * . * 万元。与上年相比减少7. * 元,与上年相比下降 * . * %。主要原因是减少2名临时人员。
( * )商品和服务支出
商品和服务支出 * . * 万元。用于日常公务支出。与上年相比增加1. * 元,与上年相比增长8. * %。主要原因是在职在编人员比上年增加1人;定额公务费的基数变多。
1.办公费1.7万元。与上年相比减少1元,与上年相比下降 * . * %。主要原因是定额公务费基数不变,调整各项科目费用。
2.印刷费0.6万元。与上年相比增加0.1元,与上年相比增长 * %。主要原因是定额公务费基数不变,调整各项科目费用。
3.水费0.5万元。与上年相比减少0.5元,与上年相比下降 * %。主要原因是定额公务费基数不变,调整各项科目费用。
4.电费1.2万元。与上年相比增长0万元。
5.差旅费2万元。与上年相比减少0.5元,与上年相比下降 * . * %。主要原因是定额公务费基数不变,调整各项科目费用。
6.维修(护)费0.5万元。与上年相比增加0.5元,与上年相比增长 * %。主要原因是新增科目,定额公务费基数不变,调整各项科目费用。
7.会议费0.5万元。与上年相比增加0.3元,与上年相比增长 * %。主要原因是定额公务费基数不变,调整各项科目费用。
8.培训费0.5万元。与上年相比增加0.3元,与上年相比增长 * %。主要原因是定额公务费基数不变,调整各项科目费用。
9.公务接待费0.5万元,与上年相比增加0.3元,与上年相比增长 * %。主要原因是定额公务费基数不变,调整各项科目费用。
* .工会经费1. * 万元。与上年相比增加0.3元,与上年相比增长 * . * %。主要原因是在职在编人员比上年增加1人;工资基数增加。
* . (略) 维护费2万元。与上年相比增长0万元。
* .其他交通费用7. * 万元。与上年相比增加0. * 元,与上年相比增长 * . * %。主要原因是在职在编人员比上年增加1人。
( * )对个人和家庭的补助支出
对个人和家庭的补助支出2. * 万元。与上年相比增加1. * 元,与上年相比增长 * . * %。主要原因是新增遗属人员生活补助。
1.生活补助1. * 万元。与上年相比增加1. * 元,与上年相比增长 * %。主要原因是新增遗属人员生活补助。
2.医疗费补助0. * 万元。与上年相比减少0. * 元,与上年相比下降%。主要原因是工资基数变动。
* 、 * 般公共预算“ * 公”经费情况说明
靖西 (略) 单位 * 年度 * 般公共预算拨款安排的“ * 公”经费预算支出中,“ * 公”经费总额是8.8万元,与上年相比减少0.1元,与上年相比下降1. * %。主要原因是认真贯彻落实 (略) (略) 节约反对浪费等有关规定,强化机关财务管理,狠抓各项制度的落实。其中:因公出国(境)费支出0万元,占“ * 公”经费的0%;公务用 (略) 费支出4万元,占“ * 公”经费的 * . * %;公务接待费支出4.8万元,占“ * 公”经费的 * . * %。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算支出0万元,比上年增长0万元,增长0%。主要原因是上年与今年都没有因公出国(境)费预算支出费用。
2.公务用 (略) 费预算支出4万元,其中公务用车购置0元,比上年增长0万元,增长0%,主要原因是上年与今年都没有公务用车购置费用。 (略) 费4万元,比上年增长0万元,增长0%,主要原因是上年与今年数据持平。
3.公务接待费预算支出4.8万元,本年数与上年数相比减少0.1万元,与上年相比下降2. * %.主要原因是认真贯彻落实 (略) (略) 节约反对浪费等有关规定,强化机关财务管理,狠抓各项制度的落实。
* 、政府性基金预算情况说明
靖西 (略) 上年与今年都没有政府性基金预算收入与支出。所以靖西 (略) * 年度政府性基金支出预算0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。
* 、收支预算情况说明
( * )收入预算情况
靖西 (略) * 年度收入预算总计 * . * 万元,其中 * 般公共预算拨款-经费拨款 * . * 万元。与上年相比减少 * . * 万元,减少 * . * %,主要原因是 * 年有结转上级资金项目桂财建[ * 号提前安排 * 年自治区本级预算内基建支出预算(环保监测执法业务用房) * 万元。
( * )支出预算情况
靖西 (略) * 年度支出预算总计 * . * 万元,与上年相比减少 * . * 万元,减少 * . * %,主要原因是 * 年有结转上级资金项目桂财建[ * 号提前安排 * 年自治区本级预算内基建支出预算(环保监测执法业务用房) * 万元。
* 、收入预算情况说明
靖西 (略) * 年度收入预算总计 * . * 万元,其中 * 般公共预算拨款-经费拨款 * . * 万元。与上年相比减少 * . * 万元,减少 * . * %,主要原因是 * 年有结转上级资金项目桂财建[ * 号提前安排 * 年自治区本级预算内基建支出预算(环保监测执法业务用房) * 万元
* 、支出预算情况说明
靖西 (略) * 年度支出预算总计 * . * 万元,与上年相比减少 * . * 万元,减少 * . * %,主要原因是 * 年有结转上级资金项目桂财建[ * 号提前安排 * 年自治区本级预算内基建支出预算(环保监测执法业务用房) * 万元。
* 、其他重要事项情况说明
( * ) (略) 经费安排情况说明
靖西 (略) (略) 经费为 * . * 万元,其中办公费1.7万元、印刷费0.6万元、水费0.5万元、电费1.2万元、差旅费2万元、维修(护)费0.5万元、福利费1. * 万元、会议费0.5万元、 (略) 维护费2万。
( * )政府采购预算安排情况说明
本部门无政府采购预算安排。
( * )国有资产占用情况说明
本部门无国有资产占用情况。
( * )重点项目预算绩效目标等情况说明
靖西 (略) * 年重点项目绩效目标中,其中 * 个绩效项目绩效为生态功能区监测费项目。项目具体为靖西市于 * 年新列入国家重点生态功能区县域生态县,为迎 (略) 、区环保厅的环境质量验收, (略) 市域生态环境质量监测。
(略) 分:名词解释
* 、财政拨款收入:指 (略) 门当年拨付的资金。
* 、事业收入:指事业单位开展专业业务活动 (略) 取得的收入。
* 、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
* 、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
* 、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
* 、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
* 、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基 (略) 得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
* 、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
* 、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外 (略) 政任务和事 (略) 发生的支出。
十 * 、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十 * 、“ * 公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“ * 公”经费,是指自 (略) 门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用 (略) 费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、 (略) 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用 (略) 费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十 * 、 (略) 经费: (略) 政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及 * 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 (略) 维护费以及其他费用。
靖西 (略) (略) 门预算
目录
(略) 分:部门概况
* 、主要职能
* 、机构设置情况
(略) 分:靖西 (略) (略) 门预算报表
* 、财政拨款收支总表
* 、 * 般公共预算支出表
* 、 * 般公共预算基本支出表
* 、 * 般公共预算“ * 公”经费支出表
* 、政府性基金预算支出表
* 、部门收支总表
* 、部门收入总表
* 、部门支出总表
(略) 分:靖西 (略) (略) 门预算情况说明
(略) 分:名词解释
(略) 分:部门概况
* 、主要职能
( * ) (略) 国家环境保护方针、政策、法律、法规,根据市人民政府委托起草有关本市的环境保护工作规范性、技术性文件草案,并依法监督实施;拟订本市环境保护计划,参与本市可持续发展纲要、 (略) 会发展规划的编制及环境与发展综合决策;组织拟订和监督实施重点区域、重点流域污染防治规划和生态保护建设规划;组织编制环境功能区划。
( * ) (略) 理全市环境污染事故和生态破坏事件;负责环境监察 (略) 政稽查,组织开展环境保护执法检查活动。
( * )承担落实全市减排目标的责任。负责协调和组织实施主要污染物减排工作;组织制定和实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度,负责本辖区内污染源排污申报登记和排污许可证审批和发放工作;牵头实施环境保护目标责任制、主要污染物总量减排考核并公布考核结果。
( * )负责提出全市环境保护领域固定资产投资规模和方向、财政性资 (略) 排的意见;按市人民政府规定权限,审批、核准市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目, (略) 门做好组织实施和监督工作;指导并负责排污费的征收、使用和管理工作;参与指导和推动循环经济和环境保护产业发展。
( * )承担全市从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受市人民政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济 (略) 环境影响评价,对涉及环境保护的规范性文件草案提出有关环境影响方面的意见,按规定审批开发建设区域、项目环境影响评价文件。
( * )负责全市环境污染防治的监督管理。制定大气、水体、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并组织实施, (略) 门监督管理饮用水水源地环境保护工作, (略) 镇和农村的环境综合整治工作。
( * )指导、协调、监督全市生态保护工作。拟订生态保护规划,组织评估生态环境质量状况,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作,指导、协调、监督各种类型的自然保护区、风景名胜区的环境保护工作;协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作,提出国家级、自治区级和市级自然保护区新建和调整的申报或审批建议;协调、指导农村生态环境保护、生态示范建设;监督生物技术环境安全,牵头生物物种(含遗传资源)工作,组织协调生物多样性保护;协调和组织实施靖西市生态市建设工作。
( * )负责全市核安全、辐射安全、放射性废物安全的监督管理。拟订有关规划;监督管理核设施安全、放射源安全;监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治;对核材料的管制和民用核安全设备设施实施监督管理;参与 (略) 理,负责辐射环 (略) 理工作;参与反生物、反化学、反核与辐射恐怖袭击工作。
( * )负责全市环境监测、统计和信息发布工作。组织制定环境监测制度和规范,组织实施环境质量监测和污染源监督性监测;组织对环境 (略) 调查评估、预测预警;组织建设和管 (略) (略) ; (略) 制度,统 * 发布全市环境综合性报告和重大环境信息。
(十)开展全市环境保护科技工作。组织开展环境保护科学研究和技术工程示范,推动环境技术管理体系建设;参与上市企业环境保护核查。
(十 * )组织、指导和协调全市环境保护宣传教育工作。制定全市环境保护宣传教育纲要并组织实施;开展生态文明建设和 (略) 会建设的有关宣传教育工作; (略) (略) 会组织参与环境保护。
(十 * )承办市委、市政 (略) 交办的其他事项,承办市人大、政协有关环境保护的提案、议案。
* 、机构设置情况
1.所属单位:靖西 (略) 。靖西 (略) 属于机关单位,下设两 (略) 门靖西市 (略) 、靖西 (略) 。预算编制单位包括:靖西市 (略) 、靖西 (略) 为事业单位,按预算管理 (略) 门预算。
2.内设机构:综合股 * 股、综合股 * 股、综合股 * 股、管理股。
3.编制情况:靖西 (略) 核定人员编制 * 个,其中:行政编制3个、行政事业后勤编1个、依照公务员管理事业编制6个、全额事业编制 * 个。实有在职人员 * 人,其中:行政人员3人、依照公务员管理事业人员6人、全额事业人员8人、临时人员 * 人。
(略) 分:靖西 (略) (略) 门预算报表
* 、财政拨款收支总表
* 、 * 般公共预算支出表
* 、 * 般公共预算基本支出表
* 、 * 般公共预算“ * 公”经费支出表
* 、政府性基金预算支出表
* 、部门收支总表
* 、部门收入总表
* 、部门支出总表
上述报表详见附件。
(略) 分:靖西 (略) (略) 门预算情况说明
* 、财政拨款收支预算情况说明
( * )财政拨款收入情况
靖西 (略) * 年度收入预算总计 * . * 万元,与上年相比减少 * . * 万元,与上年相比下降 * . * %,主要原因是 * 年有结转上级资金项目桂财建[ * 号提前安排 * 年自治区本级预算内基建支出预算(环保监测执法业务用房) * 万元。
( * )财政拨款支出情况
靖西 (略) * 年度支出预算总计 * . * 万元,与上年相比减少 * . * 万元,与上年相比下降 * . * %,主要原因是 * 年有结转上级资金项目桂财建[ * 号提前安排 * 年自治区本级预算内基建支出预算(环保监测执法业务用房) * 万元。
* 、 * 般公共预算支出情况说明
靖西 (略) * 年度财政拨款预算支出 * . * 万元,占本年支出合计的 * %。与上年相比,财政拨款支出减少 * . * 万元,与上年相比下降 * . * %,主要原因是 * 年有结转上级资金项目桂财建[ * 号提前安排 * 年自治区本级预算内基建支出预算(环保监测执法业务用房) * 万元。
( * ) * 般公共服务支出
* 般公共服务支出 * . * 万元,主要用于人员支出、机关及事业单位机构运转和开展工作而发生的支出。与上年相比减少5. * 万元,下降 * . * %,主要原因是临时人员减少2人。
1.财政事务(款) (略) (项)支出 * . * 万元,主要用于临时 (略) (略) 分。与上年相比减少6. * 万元,与上年相比下降 * . * %,主要原因是临时人员比上年减少2人。
2.财政事务(款)其他群众团体事务支出(项)支出1. * 万元,主要用于人员支出、机关及事业单位机构运转和开展工作而发生的支出。与上年相比增加0.3万元,与上年相比增长 * . * %,主要原因是在职在编人员比上年增加1人。
( * )社会保障和就业支出
社会保障和就业 * . * 万元,主要用于按国家政策规定为本单位职工缴纳养老保险、失业保险、生育 (略) 分支出。与上年相比增加3. * 万元,与上年相比增长 * . * %,主要原因是在职在编人员比上年增加1人。
1.行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出 * . * 万元,主要用于本单位在职在编职工缴纳养老保 (略) 分。与上年相比增加2. * 万元,与上年相比下降 * . * %,主要原因是在职在编人员比上年增加1人。
2. (略) 会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)支出0. * 万元,主要用于本单位在职在编职工缴纳失业保 (略) 分。与上年相比增加0. * 万元,与上年相比增长 * . * %,主要原因是在职在编人员比上年增加1人。
3. (略) 会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)支出0. * 万元,主要用于本单位在职在编职工缴纳工伤保 (略) 分。与上年相比增加0. * 万元,与上年相比增长 * %,主要原因是在职在编人员比上年增加1人。
4. (略) 会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)支出0. * 万元主要用于本单位在职在编职工缴纳生育保 (略) 分。与上年相比增加0. * 万元,与上年相比增长 * %,主要原因是在职在编人员比上年增加1人。
( * )卫生健康支出
卫生健康支出9. * 万元,主要用于按国家政策规定 (略) 职工缴纳医 (略) 分的支出。与上年相比增加1. * 万元,与上年相比增长 * . * ,主要原因在职在编人员工资基数变高、在职在编人员比上年增加1人。
1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出6. * 万元,主要用于按国家政策规定 (略) 职工缴纳医 (略) 分的支出。与上年相比增加1. * 万元,与上年相比增长 * . * %,主要原因是在职在编人员工资基数变高、在职在编人员比上年增加1人。
2.行政事业单位医疗(款)公务员补助(项)支出2. * 万元,主要用于按国家政策规定 (略) 职工缴纳公务 (略) 分的支出。与上年相比增加0. * 万元,与上年相比增长9. * %,主要原因是在职在编人员工资基数变高、在职在编人员比上年增加1人。
( * )住房保障支出
住房保障支出 * . * 万元,主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金、发放新职工购房补贴以及提租补贴的支出。与上年相比增加0. * 万元,与上年相比增长1. * %,主要原因是在职在编人员工资基数变高、在职在编人员比上年增加1人。
1. 住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 * . * 万元,主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金、发放新职工购房补贴以及提租补贴的支出。与上年相比增加0. * 万元,与上年相比增长1. * %,主要原因是在职在编人员工资基数变高、在职在编人员比上年增加1人。
( * )节能环保支出
节能环保支出 * . * 万元。主要用于单位工资、日常经费支出、项目支出等。与上年相比减少 * . * 万元,与上年相比下降 * . * %,主要原因是 * 年有结转上级资金项目桂财建[ * 号提前安排 * 年自治区本级预算内基建支出预算(环保监测执法业务用房) * 万元。
1.环境保护管理事务(款) (略) (项)支出 * . * 万元,主要用于单位工资、日常经费支出等。与上年相比增加 * . * 万元,与上年相比增长 * . * %,主要原因是在职在编人员比上年增加1人。
2.环境保护管理事务(款)生态环境保护宣传(项)支出5万元,主要用于生态环境保护宣传工作经费支出。与上年相比增加0万元。
3.环境监测与监察(款)建设项目环评审查与监督(项)支出3万元,主要用于建设项目环评审查与监督工作经费支出。与上年相比增加0万元。
4.环境监测与监察(款)其他环境监测与监察支出(项)支出 * . * 万元,主要用于环境监察移动执法终端更新经费、环境突发事件应急工作经费支出。与上年相比减少 * .8万元,与上年相比下降 * . * %。主要原因是 * 年有结转上级资金项目桂财建[ * 号提前安排 * 年自治区本级预算内基建支出预算(环保监测执法业务用房) * 万元;环境突发事件应急工作经费由其他污染防治支出转到其他环境监测与监察支出。
5.污染防治(款)水体(项)支出2万元,主要用于靖 (略) 饮用水源地水源保护工作经费。与上年相比增加0万元。
6.污染防治(款)固体废弃物与化学品(项)支出2万元,主要用于固体废弃物与危险化学品监管工作经费。与上年相比增加0万元。
7.自然生态保护(款)农村环境保护(项)支出2万元,主要用于生态乡村文明建设工作经费。与上年相比增加0万元
8.污染减排(款)生态环境监测与信息(项)支出 * 万元,主要用于靖西 (略) 监测工作经费6万元、生态功能区监测费 * 万元。与上年相比增加0.5元,与上年相比增长0.9%。主要原因是靖西 (略) 监测工作经费新增0.5万元。
9.污染减排(款)环境执法监察(项)支出7.8万元,主要用于靖西市 (略) 环境执法检查工作经费。与上年相比减少4.7万元,与上年相比下降 * .6%,主要原因是减少环境监察执法人员着装项目经费5万元。
* .污染减排(款)减排专项支出(项)支出5万元,主要用于环保减排工作经费。与上年相比增加0万元。
* 、 * 般公共预算基本支出情况说明
* 般公共预算基本支出 * . * 万元,其中:人员支出 * . * 万元,公用支出 * . * 万元。与上年相比增加 * . * 元,与上年相比增长8. * %。主要原因是在职在编人员比上年增加1人、临时人员比上年减少2人。
( * )工资福利支出
工资福利支出 * . * 万元,与上年相比增加 * . * 元,与上年相比增长6. * %。主要原因是在职在编人员比上年增加1人、临时人员比上年减少2人;调资增长。
1.基本工资 * . * 万元。与上年相比增加3. * 元,与上年相比增长8. * %。主要原因是在职在编人员比上年增加1人;基本工资调资增长。
2.津贴补贴 * . * 万元。与上年相比增加 * . * 元,与上年相比增长 * . * %。主要原因是在职在编人员比上年增加1人;津贴补贴调资增长。
3.奖金2. * 万元。与上年相比增加0. * 元,与上年相比增长 * . * %。主要原因是在职在编人员比上年增加1人;调资增长。
4.绩效工资 * . * 万元。与上年相比增加0万元。
5.机关事业单位基本养老保险缴费 * . * 万元。与上年相比增加2. * 元,与上年相比增长 * . * %。主要原因是在职在编人员比上年增加1人;工资基数增加。
6.城镇职工基本医疗保险缴费6. * 万元。与上年相比增加1. * 元,与上年相比增长 * . * %。主要原因是在职在编人员比上年增加1人;工资基数增加。
7.公务员医疗补助缴费2. * 万元。与上年相比增加0. * 元,与上年相比增长 * . * %。主要原因是在职在编人员比上年增加1人;工资基数增加。
8. (略) 会保障缴费1. * 万元。与上年相比增加0. * 元,与上年相比增长 * . * %。主要原因是在职在编人员比上年增加1人;工资基数增加。
9.住房公积金 * . * 万元。与上年相比增加0. * 元,与上年相比增长1. * %。主要原因是在职在编人员比上年增加1人;工资基数增加。
* .其他工资福利支出 * . * 万元。与上年相比减少7. * 元,与上年相比下降 * . * %。主要原因是减少2名临时人员。
( * )商品和服务支出
商品和服务支出 * . * 万元。用于日常公务支出。与上年相比增加1. * 元,与上年相比增长8. * %。主要原因是在职在编人员比上年增加1人;定额公务费的基数变多。
1.办公费1.7万元。与上年相比减少1元,与上年相比下降 * . * %。主要原因是定额公务费基数不变,调整各项科目费用。
2.印刷费0.6万元。与上年相比增加0.1元,与上年相比增长 * %。主要原因是定额公务费基数不变,调整各项科目费用。
3.水费0.5万元。与上年相比减少0.5元,与上年相比下降 * %。主要原因是定额公务费基数不变,调整各项科目费用。
4.电费1.2万元。与上年相比增长0万元。
5.差旅费2万元。与上年相比减少0.5元,与上年相比下降 * . * %。主要原因是定额公务费基数不变,调整各项科目费用。
6.维修(护)费0.5万元。与上年相比增加0.5元,与上年相比增长 * %。主要原因是新增科目,定额公务费基数不变,调整各项科目费用。
7.会议费0.5万元。与上年相比增加0.3元,与上年相比增长 * %。主要原因是定额公务费基数不变,调整各项科目费用。
8.培训费0.5万元。与上年相比增加0.3元,与上年相比增长 * %。主要原因是定额公务费基数不变,调整各项科目费用。
9.公务接待费0.5万元,与上年相比增加0.3元,与上年相比增长 * %。主要原因是定额公务费基数不变,调整各项科目费用。
* .工会经费1. * 万元。与上年相比增加0.3元,与上年相比增长 * . * %。主要原因是在职在编人员比上年增加1人;工资基数增加。
* . (略) 维护费2万元。与上年相比增长0万元。
* .其他交通费用7. * 万元。与上年相比增加0. * 元,与上年相比增长 * . * %。主要原因是在职在编人员比上年增加1人。
( * )对个人和家庭的补助支出
对个人和家庭的补助支出2. * 万元。与上年相比增加1. * 元,与上年相比增长 * . * %。主要原因是新增遗属人员生活补助。
1.生活补助1. * 万元。与上年相比增加1. * 元,与上年相比增长 * %。主要原因是新增遗属人员生活补助。
2.医疗费补助0. * 万元。与上年相比减少0. * 元,与上年相比下降%。主要原因是工资基数变动。
* 、 * 般公共预算“ * 公”经费情况说明
靖西 (略) 单位 * 年度 * 般公共预算拨款安排的“ * 公”经费预算支出中,“ * 公”经费总额是8.8万元,与上年相比减少0.1元,与上年相比下降1. * %。主要原因是认真贯彻落实 (略) (略) 节约反对浪费等有关规定,强化机关财务管理,狠抓各项制度的落实。其中:因公出国(境)费支出0万元,占“ * 公”经费的0%;公务用 (略) 费支出4万元,占“ * 公”经费的 * . * %;公务接待费支出4.8万元,占“ * 公”经费的 * . * %。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算支出0万元,比上年增长0万元,增长0%。主要原因是上年与今年都没有因公出国(境)费预算支出费用。
2.公务用 (略) 费预算支出4万元,其中公务用车购置0元,比上年增长0万元,增长0%,主要原因是上年与今年都没有公务用车购置费用。 (略) 费4万元,比上年增长0万元,增长0%,主要原因是上年与今年数据持平。
3.公务接待费预算支出4.8万元,本年数与上年数相比减少0.1万元,与上年相比下降2. * %.主要原因是认真贯彻落实 (略) (略) 节约反对浪费等有关规定,强化机关财务管理,狠抓各项制度的落实。
* 、政府性基金预算情况说明
靖西 (略) 上年与今年都没有政府性基金预算收入与支出。所以靖西 (略) * 年度政府性基金支出预算0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。
* 、收支预算情况说明
( * )收入预算情况
靖西 (略) * 年度收入预算总计 * . * 万元,其中 * 般公共预算拨款-经费拨款 * . * 万元。与上年相比减少 * . * 万元,减少 * . * %,主要原因是 * 年有结转上级资金项目桂财建[ * 号提前安排 * 年自治区本级预算内基建支出预算(环保监测执法业务用房) * 万元。
( * )支出预算情况
靖西 (略) * 年度支出预算总计 * . * 万元,与上年相比减少 * . * 万元,减少 * . * %,主要原因是 * 年有结转上级资金项目桂财建[ * 号提前安排 * 年自治区本级预算内基建支出预算(环保监测执法业务用房) * 万元。
* 、收入预算情况说明
靖西 (略) * 年度收入预算总计 * . * 万元,其中 * 般公共预算拨款-经费拨款 * . * 万元。与上年相比减少 * . * 万元,减少 * . * %,主要原因是 * 年有结转上级资金项目桂财建[ * 号提前安排 * 年自治区本级预算内基建支出预算(环保监测执法业务用房) * 万元
* 、支出预算情况说明
靖西 (略) * 年度支出预算总计 * . * 万元,与上年相比减少 * . * 万元,减少 * . * %,主要原因是 * 年有结转上级资金项目桂财建[ * 号提前安排 * 年自治区本级预算内基建支出预算(环保监测执法业务用房) * 万元。
* 、其他重要事项情况说明
( * ) (略) 经费安排情况说明
靖西 (略) (略) 经费为 * . * 万元,其中办公费1.7万元、印刷费0.6万元、水费0.5万元、电费1.2万元、差旅费2万元、维修(护)费0.5万元、福利费1. * 万元、会议费0.5万元、 (略) 维护费2万。
( * )政府采购预算安排情况说明
本部门无政府采购预算安排。
( * )国有资产占用情况说明
本部门无国有资产占用情况。
( * )重点项目预算绩效目标等情况说明
靖西 (略) * 年重点项目绩效目标中,其中 * 个绩效项目绩效为生态功能区监测费项目。项目具体为靖西市于 * 年新列入国家重点生态功能区县域生态县,为迎 (略) 、区环保厅的环境质量验收, (略) 市域生态环境质量监测。
(略) 分:名词解释
* 、财政拨款收入:指 (略) 门当年拨付的资金。
* 、事业收入:指事业单位开展专业业务活动 (略) 取得的收入。
* 、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
* 、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
* 、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
* 、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
* 、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基 (略) 得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
* 、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
* 、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外 (略) 政任务和事 (略) 发生的支出。
十 * 、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十 * 、“ * 公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“ * 公”经费,是指自 (略) 门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用 (略) 费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、 (略) 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用 (略) 费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十 * 、 (略) 经费: (略) 政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及 * 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 (略) 维护费以及其他费用。
靖西 (略) (略) 门预算
目录
(略) 分:部门概况
* 、主要职能
* 、机构设置情况
(略) 分:靖西 (略) (略) 门预算报表
* 、财政拨款收支总表
* 、 * 般公共预算支出表
* 、 * 般公共预算基本支出表
* 、 * 般公共预算“ * 公”经费支出表
* 、政府性基金预算支出表
* 、部门收支总表
* 、部门收入总表
* 、部门支出总表
(略) 分:靖西 (略) (略) 门预算情况说明
(略) 分:名词解释
(略) 分:部门概况
* 、主要职能
( * ) (略) 国家环境保护方针、政策、法律、法规,根据市人民政府委托起草有关本市的环境保护工作规范性、技术性文件草案,并依法监督实施;拟订本市环境保护计划,参与本市可持续发展纲要、 (略) 会发展规划的编制及环境与发展综合决策;组织拟订和监督实施重点区域、重点流域污染防治规划和生态保护建设规划;组织编制环境功能区划。
( * ) (略) 理全市环境污染事故和生态破坏事件;负责环境监察 (略) 政稽查,组织开展环境保护执法检查活动。
( * )承担落实全市减排目标的责任。负责协调和组织实施主要污染物减排工作;组织制定和实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度,负责本辖区内污染源排污申报登记和排污许可证审批和发放工作;牵头实施环境保护目标责任制、主要污染物总量减排考核并公布考核结果。
( * )负责提出全市环境保护领域固定资产投资规模和方向、财政性资 (略) 排的意见;按市人民政府规定权限,审批、核准市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目, (略) 门做好组织实施和监督工作;指导并负责排污费的征收、使用和管理工作;参与指导和推动循环经济和环境保护产业发展。
( * )承担全市从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受市人民政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济 (略) 环境影响评价,对涉及环境保护的规范性文件草案提出有关环境影响方面的意见,按规定审批开发建设区域、项目环境影响评价文件。
( * )负责全市环境污染防治的监督管理。制定大气、水体、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并组织实施, (略) 门监督管理饮用水水源地环境保护工作, (略) 镇和农村的环境综合整治工作。
( * )指导、协调、监督全市生态保护工作。拟订生态保护规划,组织评估生态环境质量状况,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作,指导、协调、监督各种类型的自然保护区、风景名胜区的环境保护工作;协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作,提出国家级、自治区级和市级自然保护区新建和调整的申报或审批建议;协调、指导农村生态环境保护、生态示范建设;监督生物技术环境安全,牵头生物物种(含遗传资源)工作,组织协调生物多样性保护;协调和组织实施靖西市生态市建设工作。
( * )负责全市核安全、辐射安全、放射性废物安全的监督管理。拟订有关规划;监督管理核设施安全、放射源安全;监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治;对核材料的管制和民用核安全设备设施实施监督管理;参与 (略) 理,负责辐射环 (略) 理工作;参与反生物、反化学、反核与辐射恐怖袭击工作。
( * )负责全市环境监测、统计和信息发布工作。组织制定环境监测制度和规范,组织实施环境质量监测和污染源监督性监测;组织对环境 (略) 调查评估、预测预警;组织建设和管 (略) (略) ; (略) 制度,统 * 发布全市环境综合性报告和重大环境信息。
(十)开展全市环境保护科技工作。组织开展环境保护科学研究和技术工程示范,推动环境技术管理体系建设;参与上市企业环境保护核查。
(十 * )组织、指导和协调全市环境保护宣传教育工作。制定全市环境保护宣传教育纲要并组织实施;开展生态文明建设和 (略) 会建设的有关宣传教育工作; (略) (略) 会组织参与环境保护。
(十 * )承办市委、市政 (略) 交办的其他事项,承办市人大、政协有关环境保护的提案、议案。
* 、机构设置情况
1.所属单位:靖西 (略) 。靖西 (略) 属于机关单位,下设两 (略) 门靖西市 (略) 、靖西 (略) 。预算编制单位包括:靖西市 (略) 、靖西 (略) 为事业单位,按预算管理 (略) 门预算。
2.内设机构:综合股 * 股、综合股 * 股、综合股 * 股、管理股。
3.编制情况:靖西 (略) 核定人员编制 * 个,其中:行政编制3个、行政事业后勤编1个、依照公务员管理事业编制6个、全额事业编制 * 个。实有在职人员 * 人,其中:行政人员3人、依照公务员管理事业人员6人、全额事业人员8人、临时人员 * 人。
(略) 分:靖西 (略) (略) 门预算报表
* 、财政拨款收支总表
* 、 * 般公共预算支出表
* 、 * 般公共预算基本支出表
* 、 * 般公共预算“ * 公”经费支出表
* 、政府性基金预算支出表
* 、部门收支总表
* 、部门收入总表
* 、部门支出总表
上述报表详见附件。
(略) 分:靖西 (略) (略) 门预算情况说明
* 、财政拨款收支预算情况说明
( * )财政拨款收入情况
靖西 (略) * 年度收入预算总计 * . * 万元,与上年相比减少 * . * 万元,与上年相比下降 * . * %,主要原因是 * 年有结转上级资金项目桂财建[ * 号提前安排 * 年自治区本级预算内基建支出预算(环保监测执法业务用房) * 万元。
( * )财政拨款支出情况
靖西 (略) * 年度支出预算总计 * . * 万元,与上年相比减少 * . * 万元,与上年相比下降 * . * %,主要原因是 * 年有结转上级资金项目桂财建[ * 号提前安排 * 年自治区本级预算内基建支出预算(环保监测执法业务用房) * 万元。
* 、 * 般公共预算支出情况说明
靖西 (略) * 年度财政拨款预算支出 * . * 万元,占本年支出合计的 * %。与上年相比,财政拨款支出减少 * . * 万元,与上年相比下降 * . * %,主要原因是 * 年有结转上级资金项目桂财建[ * 号提前安排 * 年自治区本级预算内基建支出预算(环保监测执法业务用房) * 万元。
( * ) * 般公共服务支出
* 般公共服务支出 * . * 万元,主要用于人员支出、机关及事业单位机构运转和开展工作而发生的支出。与上年相比减少5. * 万元,下降 * . * %,主要原因是临时人员减少2人。
1.财政事务(款) (略) (项)支出 * . * 万元,主要用于临时 (略) (略) 分。与上年相比减少6. * 万元,与上年相比下降 * . * %,主要原因是临时人员比上年减少2人。
2.财政事务(款)其他群众团体事务支出(项)支出1. * 万元,主要用于人员支出、机关及事业单位机构运转和开展工作而发生的支出。与上年相比增加0.3万元,与上年相比增长 * . * %,主要原因是在职在编人员比上年增加1人。
( * )社会保障和就业支出
社会保障和就业 * . * 万元,主要用于按国家政策规定为本单位职工缴纳养老保险、失业保险、生育 (略) 分支出。与上年相比增加3. * 万元,与上年相比增长 * . * %,主要原因是在职在编人员比上年增加1人。
1.行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出 * . * 万元,主要用于本单位在职在编职工缴纳养老保 (略) 分。与上年相比增加2. * 万元,与上年相比下降 * . * %,主要原因是在职在编人员比上年增加1人。
2. (略) 会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)支出0. * 万元,主要用于本单位在职在编职工缴纳失业保 (略) 分。与上年相比增加0. * 万元,与上年相比增长 * . * %,主要原因是在职在编人员比上年增加1人。
3. (略) 会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)支出0. * 万元,主要用于本单位在职在编职工缴纳工伤保 (略) 分。与上年相比增加0. * 万元,与上年相比增长 * %,主要原因是在职在编人员比上年增加1人。
4. (略) 会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)支出0. * 万元主要用于本单位在职在编职工缴纳生育保 (略) 分。与上年相比增加0. * 万元,与上年相比增长 * %,主要原因是在职在编人员比上年增加1人。
( * )卫生健康支出
卫生健康支出9. * 万元,主要用于按国家政策规定 (略) 职工缴纳医 (略) 分的支出。与上年相比增加1. * 万元,与上年相比增长 * . * ,主要原因在职在编人员工资基数变高、在职在编人员比上年增加1人。
1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出6. * 万元,主要用于按国家政策规定 (略) 职工缴纳医 (略) 分的支出。与上年相比增加1. * 万元,与上年相比增长 * . * %,主要原因是在职在编人员工资基数变高、在职在编人员比上年增加1人。
2.行政事业单位医疗(款)公务员补助(项)支出2. * 万元,主要用于按国家政策规定 (略) 职工缴纳公务 (略) 分的支出。与上年相比增加0. * 万元,与上年相比增长9. * %,主要原因是在职在编人员工资基数变高、在职在编人员比上年增加1人。
( * )住房保障支出
住房保障支出 * . * 万元,主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金、发放新职工购房补贴以及提租补贴的支出。与上年相比增加0. * 万元,与上年相比增长1. * %,主要原因是在职在编人员工资基数变高、在职在编人员比上年增加1人。
1. 住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 * . * 万元,主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金、发放新职工购房补贴以及提租补贴的支出。与上年相比增加0. * 万元,与上年相比增长1. * %,主要原因是在职在编人员工资基数变高、在职在编人员比上年增加1人。
( * )节能环保支出
节能环保支出 * . * 万元。主要用于单位工资、日常经费支出、项目支出等。与上年相比减少 * . * 万元,与上年相比下降 * . * %,主要原因是 * 年有结转上级资金项目桂财建[ * 号提前安排 * 年自治区本级预算内基建支出预算(环保监测执法业务用房) * 万元。
1.环境保护管理事务(款) (略) (项)支出 * . * 万元,主要用于单位工资、日常经费支出等。与上年相比增加 * . * 万元,与上年相比增长 * . * %,主要原因是在职在编人员比上年增加1人。
2.环境保护管理事务(款)生态环境保护宣传(项)支出5万元,主要用于生态环境保护宣传工作经费支出。与上年相比增加0万元。
3.环境监测与监察(款)建设项目环评审查与监督(项)支出3万元,主要用于建设项目环评审查与监督工作经费支出。与上年相比增加0万元。
4.环境监测与监察(款)其他环境监测与监察支出(项)支出 * . * 万元,主要用于环境监察移动执法终端更新经费、环境突发事件应急工作经费支出。与上年相比减少 * .8万元,与上年相比下降 * . * %。主要原因是 * 年有结转上级资金项目桂财建[ * 号提前安排 * 年自治区本级预算内基建支出预算(环保监测执法业务用房) * 万元;环境突发事件应急工作经费由其他污染防治支出转到其他环境监测与监察支出。
5.污染防治(款)水体(项)支出2万元,主要用于靖 (略) 饮用水源地水源保护工作经费。与上年相比增加0万元。
6.污染防治(款)固体废弃物与化学品(项)支出2万元,主要用于固体废弃物与危险化学品监管工作经费。与上年相比增加0万元。
7.自然生态保护(款)农村环境保护(项)支出2万元,主要用于生态乡村文明建设工作经费。与上年相比增加0万元
8.污染减排(款)生态环境监测与信息(项)支出 * 万元,主要用于靖西 (略) 监测工作经费6万元、生态功能区监测费 * 万元。与上年相比增加0.5元,与上年相比增长0.9%。主要原因是靖西 (略) 监测工作经费新增0.5万元。
9.污染减排(款)环境执法监察(项)支出7.8万元,主要用于靖西市 (略) 环境执法检查工作经费。与上年相比减少4.7万元,与上年相比下降 * .6%,主要原因是减少环境监察执法人员着装项目经费5万元。
* .污染减排(款)减排专项支出(项)支出5万元,主要用于环保减排工作经费。与上年相比增加0万元。
* 、 * 般公共预算基本支出情况说明
* 般公共预算基本支出 * . * 万元,其中:人员支出 * . * 万元,公用支出 * . * 万元。与上年相比增加 * . * 元,与上年相比增长8. * %。主要原因是在职在编人员比上年增加1人、临时人员比上年减少2人。
( * )工资福利支出
工资福利支出 * . * 万元,与上年相比增加 * . * 元,与上年相比增长6. * %。主要原因是在职在编人员比上年增加1人、临时人员比上年减少2人;调资增长。
1.基本工资 * . * 万元。与上年相比增加3. * 元,与上年相比增长8. * %。主要原因是在职在编人员比上年增加1人;基本工资调资增长。
2.津贴补贴 * . * 万元。与上年相比增加 * . * 元,与上年相比增长 * . * %。主要原因是在职在编人员比上年增加1人;津贴补贴调资增长。
3.奖金2. * 万元。与上年相比增加0. * 元,与上年相比增长 * . * %。主要原因是在职在编人员比上年增加1人;调资增长。
4.绩效工资 * . * 万元。与上年相比增加0万元。
5.机关事业单位基本养老保险缴费 * . * 万元。与上年相比增加2. * 元,与上年相比增长 * . * %。主要原因是在职在编人员比上年增加1人;工资基数增加。
6.城镇职工基本医疗保险缴费6. * 万元。与上年相比增加1. * 元,与上年相比增长 * . * %。主要原因是在职在编人员比上年增加1人;工资基数增加。
7.公务员医疗补助缴费2. * 万元。与上年相比增加0. * 元,与上年相比增长 * . * %。主要原因是在职在编人员比上年增加1人;工资基数增加。
8. (略) 会保障缴费1. * 万元。与上年相比增加0. * 元,与上年相比增长 * . * %。主要原因是在职在编人员比上年增加1人;工资基数增加。
9.住房公积金 * . * 万元。与上年相比增加0. * 元,与上年相比增长1. * %。主要原因是在职在编人员比上年增加1人;工资基数增加。
* .其他工资福利支出 * . * 万元。与上年相比减少7. * 元,与上年相比下降 * . * %。主要原因是减少2名临时人员。
( * )商品和服务支出
商品和服务支出 * . * 万元。用于日常公务支出。与上年相比增加1. * 元,与上年相比增长8. * %。主要原因是在职在编人员比上年增加1人;定额公务费的基数变多。
1.办公费1.7万元。与上年相比减少1元,与上年相比下降 * . * %。主要原因是定额公务费基数不变,调整各项科目费用。
2.印刷费0.6万元。与上年相比增加0.1元,与上年相比增长 * %。主要原因是定额公务费基数不变,调整各项科目费用。
3.水费0.5万元。与上年相比减少0.5元,与上年相比下降 * %。主要原因是定额公务费基数不变,调整各项科目费用。
4.电费1.2万元。与上年相比增长0万元。
5.差旅费2万元。与上年相比减少0.5元,与上年相比下降 * . * %。主要原因是定额公务费基数不变,调整各项科目费用。
6.维修(护)费0.5万元。与上年相比增加0.5元,与上年相比增长 * %。主要原因是新增科目,定额公务费基数不变,调整各项科目费用。
7.会议费0.5万元。与上年相比增加0.3元,与上年相比增长 * %。主要原因是定额公务费基数不变,调整各项科目费用。
8.培训费0.5万元。与上年相比增加0.3元,与上年相比增长 * %。主要原因是定额公务费基数不变,调整各项科目费用。
9.公务接待费0.5万元,与上年相比增加0.3元,与上年相比增长 * %。主要原因是定额公务费基数不变,调整各项科目费用。
* .工会经费1. * 万元。与上年相比增加0.3元,与上年相比增长 * . * %。主要原因是在职在编人员比上年增加1人;工资基数增加。
* . (略) 维护费2万元。与上年相比增长0万元。
* .其他交通费用7. * 万元。与上年相比增加0. * 元,与上年相比增长 * . * %。主要原因是在职在编人员比上年增加1人。
( * )对个人和家庭的补助支出
对个人和家庭的补助支出2. * 万元。与上年相比增加1. * 元,与上年相比增长 * . * %。主要原因是新增遗属人员生活补助。
1.生活补助1. * 万元。与上年相比增加1. * 元,与上年相比增长 * %。主要原因是新增遗属人员生活补助。
2.医疗费补助0. * 万元。与上年相比减少0. * 元,与上年相比下降%。主要原因是工资基数变动。
* 、 * 般公共预算“ * 公”经费情况说明
靖西 (略) 单位 * 年度 * 般公共预算拨款安排的“ * 公”经费预算支出中,“ * 公”经费总额是8.8万元,与上年相比减少0.1元,与上年相比下降1. * %。主要原因是认真贯彻落实 (略) (略) 节约反对浪费等有关规定,强化机关财务管理,狠抓各项制度的落实。其中:因公出国(境)费支出0万元,占“ * 公”经费的0%;公务用 (略) 费支出4万元,占“ * 公”经费的 * . * %;公务接待费支出4.8万元,占“ * 公”经费的 * . * %。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算支出0万元,比上年增长0万元,增长0%。主要原因是上年与今年都没有因公出国(境)费预算支出费用。
2.公务用 (略) 费预算支出4万元,其中公务用车购置0元,比上年增长0万元,增长0%,主要原因是上年与今年都没有公务用车购置费用。 (略) 费4万元,比上年增长0万元,增长0%,主要原因是上年与今年数据持平。
3.公务接待费预算支出4.8万元,本年数与上年数相比减少0.1万元,与上年相比下降2. * %.主要原因是认真贯彻落实 (略) (略) 节约反对浪费等有关规定,强化机关财务管理,狠抓各项制度的落实。
* 、政府性基金预算情况说明
靖西 (略) 上年与今年都没有政府性基金预算收入与支出。所以靖西 (略) * 年度政府性基金支出预算0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。
* 、收支预算情况说明
( * )收入预算情况
靖西 (略) * 年度收入预算总计 * . * 万元,其中 * 般公共预算拨款-经费拨款 * . * 万元。与上年相比减少 * . * 万元,减少 * . * %,主要原因是 * 年有结转上级资金项目桂财建[ * 号提前安排 * 年自治区本级预算内基建支出预算(环保监测执法业务用房) * 万元。
( * )支出预算情况
靖西 (略) * 年度支出预算总计 * . * 万元,与上年相比减少 * . * 万元,减少 * . * %,主要原因是 * 年有结转上级资金项目桂财建[ * 号提前安排 * 年自治区本级预算内基建支出预算(环保监测执法业务用房) * 万元。
* 、收入预算情况说明
靖西 (略) * 年度收入预算总计 * . * 万元,其中 * 般公共预算拨款-经费拨款 * . * 万元。与上年相比减少 * . * 万元,减少 * . * %,主要原因是 * 年有结转上级资金项目桂财建[ * 号提前安排 * 年自治区本级预算内基建支出预算(环保监测执法业务用房) * 万元
* 、支出预算情况说明
靖西 (略) * 年度支出预算总计 * . * 万元,与上年相比减少 * . * 万元,减少 * . * %,主要原因是 * 年有结转上级资金项目桂财建[ * 号提前安排 * 年自治区本级预算内基建支出预算(环保监测执法业务用房) * 万元。
* 、其他重要事项情况说明
( * ) (略) 经费安排情况说明
靖西 (略) (略) 经费为 * . * 万元,其中办公费1.7万元、印刷费0.6万元、水费0.5万元、电费1.2万元、差旅费2万元、维修(护)费0.5万元、福利费1. * 万元、会议费0.5万元、 (略) 维护费2万。
( * )政府采购预算安排情况说明
本部门无政府采购预算安排。
( * )国有资产占用情况说明
本部门无国有资产占用情况。
( * )重点项目预算绩效目标等情况说明
靖西 (略) * 年重点项目绩效目标中,其中 * 个绩效项目绩效为生态功能区监测费项目。项目具体为靖西市于 * 年新列入国家重点生态功能区县域生态县,为迎 (略) 、区环保厅的环境质量验收, (略) 市域生态环境质量监测。
(略) 分:名词解释
* 、财政拨款收入:指 (略) 门当年拨付的资金。
* 、事业收入:指事业单位开展专业业务活动 (略) 取得的收入。
* 、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
* 、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
* 、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
* 、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
* 、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基 (略) 得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
* 、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
* 、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外 (略) 政任务和事 (略) 发生的支出。
十 * 、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十 * 、“ * 公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“ * 公”经费,是指自 (略) 门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用 (略) 费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、 (略) 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用 (略) 费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十 * 、 (略) 经费: (略) 政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及 * 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 (略) 维护费以及其他费用。
靖西 (略) (略) 门预算
目录
(略) 分:部门概况
* 、主要职能
* 、机构设置情况
(略) 分:靖西 (略) (略) 门预算报表
* 、财政拨款收支总表
* 、 * 般公共预算支出表
* 、 * 般公共预算基本支出表
* 、 * 般公共预算“ * 公”经费支出表
* 、政府性基金预算支出表
* 、部门收支总表
* 、部门收入总表
* 、部门支出总表
(略) 分:靖西 (略) (略) 门预算情况说明
(略) 分:名词解释
(略) 分:部门概况
* 、主要职能
( * ) (略) 国家环境保护方针、政策、法律、法规,根据市人民政府委托起草有关本市的环境保护工作规范性、技术性文件草案,并依法监督实施;拟订本市环境保护计划,参与本市可持续发展纲要、 (略) 会发展规划的编制及环境与发展综合决策;组织拟订和监督实施重点区域、重点流域污染防治规划和生态保护建设规划;组织编制环境功能区划。
( * ) (略) 理全市环境污染事故和生态破坏事件;负责环境监察 (略) 政稽查,组织开展环境保护执法检查活动。
( * )承担落实全市减排目标的责任。负责协调和组织实施主要污染物减排工作;组织制定和实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度,负责本辖区内污染源排污申报登记和排污许可证审批和发放工作;牵头实施环境保护目标责任制、主要污染物总量减排考核并公布考核结果。
( * )负责提出全市环境保护领域固定资产投资规模和方向、财政性资 (略) 排的意见;按市人民政府规定权限,审批、核准市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目, (略) 门做好组织实施和监督工作;指导并负责排污费的征收、使用和管理工作;参与指导和推动循环经济和环境保护产业发展。
( * )承担全市从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受市人民政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济 (略) 环境影响评价,对涉及环境保护的规范性文件草案提出有关环境影响方面的意见,按规定审批开发建设区域、项目环境影响评价文件。
( * )负责全市环境污染防治的监督管理。制定大气、水体、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并组织实施, (略) 门监督管理饮用水水源地环境保护工作, (略) 镇和农村的环境综合整治工作。
( * )指导、协调、监督全市生态保护工作。拟订生态保护规划,组织评估生态环境质量状况,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作,指导、协调、监督各种类型的自然保护区、风景名胜区的环境保护工作;协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作,提出国家级、自治区级和市级自然保护区新建和调整的申报或审批建议;协调、指导农村生态环境保护、生态示范建设;监督生物技术环境安全,牵头生物物种(含遗传资源)工作,组织协调生物多样性保护;协调和组织实施靖西市生态市建设工作。
( * )负责全市核安全、辐射安全、放射性废物安全的监督管理。拟订有关规划;监督管理核设施安全、放射源安全;监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治;对核材料的管制和民用核安全设备设施实施监督管理;参与 (略) 理,负责辐射环 (略) 理工作;参与反生物、反化学、反核与辐射恐怖袭击工作。
( * )负责全市环境监测、统计和信息发布工作。组织制定环境监测制度和规范,组织实施环境质量监测和污染源监督性监测;组织对环境 (略) 调查评估、预测预警;组织建设和管 (略) (略) ; (略) 制度,统 * 发布全市环境综合性报告和重大环境信息。
(十)开展全市环境保护科技工作。组织开展环境保护科学研究和技术工程示范,推动环境技术管理体系建设;参与上市企业环境保护核查。
(十 * )组织、指导和协调全市环境保护宣传教育工作。制定全市环境保护宣传教育纲要并组织实施;开展生态文明建设和 (略) 会建设的有关宣传教育工作; (略) (略) 会组织参与环境保护。
(十 * )承办市委、市政 (略) 交办的其他事项,承办市人大、政协有关环境保护的提案、议案。
* 、机构设置情况
1.所属单位:靖西 (略) 。靖西 (略) 属于机关单位,下设两 (略) 门靖西市 (略) 、靖西 (略) 。预算编制单位包括:靖西市 (略) 、靖西 (略) 为事业单位,按预算管理 (略) 门预算。
2.内设机构:综合股 * 股、综合股 * 股、综合股 * 股、管理股。
3.编制情况:靖西 (略) 核定人员编制 * 个,其中:行政编制3个、行政事业后勤编1个、依照公务员管理事业编制6个、全额事业编制 * 个。实有在职人员 * 人,其中:行政人员3人、依照公务员管理事业人员6人、全额事业人员8人、临时人员 * 人。
(略) 分:靖西 (略) (略) 门预算报表
* 、财政拨款收支总表
* 、 * 般公共预算支出表
* 、 * 般公共预算基本支出表
* 、 * 般公共预算“ * 公”经费支出表
* 、政府性基金预算支出表
* 、部门收支总表
* 、部门收入总表
* 、部门支出总表
上述报表详见附件。
(略) 分:靖西 (略) (略) 门预算情况说明
* 、财政拨款收支预算情况说明
( * )财政拨款收入情况
靖西 (略) * 年度收入预算总计 * . * 万元,与上年相比减少 * . * 万元,与上年相比下降 * . * %,主要原因是 * 年有结转上级资金项目桂财建[ * 号提前安排 * 年自治区本级预算内基建支出预算(环保监测执法业务用房) * 万元。
( * )财政拨款支出情况
靖西 (略) * 年度支出预算总计 * . * 万元,与上年相比减少 * . * 万元,与上年相比下降 * . * %,主要原因是 * 年有结转上级资金项目桂财建[ * 号提前安排 * 年自治区本级预算内基建支出预算(环保监测执法业务用房) * 万元。
* 、 * 般公共预算支出情况说明
靖西 (略) * 年度财政拨款预算支出 * . * 万元,占本年支出合计的 * %。与上年相比,财政拨款支出减少 * . * 万元,与上年相比下降 * . * %,主要原因是 * 年有结转上级资金项目桂财建[ * 号提前安排 * 年自治区本级预算内基建支出预算(环保监测执法业务用房) * 万元。
( * ) * 般公共服务支出
* 般公共服务支出 * . * 万元,主要用于人员支出、机关及事业单位机构运转和开展工作而发生的支出。与上年相比减少5. * 万元,下降 * . * %,主要原因是临时人员减少2人。
1.财政事务(款) (略) (项)支出 * . * 万元,主要用于临时 (略) (略) 分。与上年相比减少6. * 万元,与上年相比下降 * . * %,主要原因是临时人员比上年减少2人。
2.财政事务(款)其他群众团体事务支出(项)支出1. * 万元,主要用于人员支出、机关及事业单位机构运转和开展工作而发生的支出。与上年相比增加0.3万元,与上年相比增长 * . * %,主要原因是在职在编人员比上年增加1人。
( * )社会保障和就业支出
社会保障和就业 * . * 万元,主要用于按国家政策规定为本单位职工缴纳养老保险、失业保险、生育 (略) 分支出。与上年相比增加3. * 万元,与上年相比增长 * . * %,主要原因是在职在编人员比上年增加1人。
1.行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出 * . * 万元,主要用于本单位在职在编职工缴纳养老保 (略) 分。与上年相比增加2. * 万元,与上年相比下降 * . * %,主要原因是在职在编人员比上年增加1人。
2. (略) 会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)支出0. * 万元,主要用于本单位在职在编职工缴纳失业保 (略) 分。与上年相比增加0. * 万元,与上年相比增长 * . * %,主要原因是在职在编人员比上年增加1人。
3. (略) 会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)支出0. * 万元,主要用于本单位在职在编职工缴纳工伤保 (略) 分。与上年相比增加0. * 万元,与上年相比增长 * %,主要原因是在职在编人员比上年增加1人。
4. (略) 会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)支出0. * 万元主要用于本单位在职在编职工缴纳生育保 (略) 分。与上年相比增加0. * 万元,与上年相比增长 * %,主要原因是在职在编人员比上年增加1人。
( * )卫生健康支出
卫生健康支出9. * 万元,主要用于按国家政策规定 (略) 职工缴纳医 (略) 分的支出。与上年相比增加1. * 万元,与上年相比增长 * . * ,主要原因在职在编人员工资基数变高、在职在编人员比上年增加1人。
1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出6. * 万元,主要用于按国家政策规定 (略) 职工缴纳医 (略) 分的支出。与上年相比增加1. * 万元,与上年相比增长 * . * %,主要原因是在职在编人员工资基数变高、在职在编人员比上年增加1人。
2.行政事业单位医疗(款)公务员补助(项)支出2. * 万元,主要用于按国家政策规定 (略) 职工缴纳公务 (略) 分的支出。与上年相比增加0. * 万元,与上年相比增长9. * %,主要原因是在职在编人员工资基数变高、在职在编人员比上年增加1人。
( * )住房保障支出
住房保障支出 * . * 万元,主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金、发放新职工购房补贴以及提租补贴的支出。与上年相比增加0. * 万元,与上年相比增长1. * %,主要原因是在职在编人员工资基数变高、在职在编人员比上年增加1人。
1. 住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 * . * 万元,主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金、发放新职工购房补贴以及提租补贴的支出。与上年相比增加0. * 万元,与上年相比增长1. * %,主要原因是在职在编人员工资基数变高、在职在编人员比上年增加1人。
( * )节能环保支出
节能环保支出 * . * 万元。主要用于单位工资、日常经费支出、项目支出等。与上年相比减少 * . * 万元,与上年相比下降 * . * %,主要原因是 * 年有结转上级资金项目桂财建[ * 号提前安排 * 年自治区本级预算内基建支出预算(环保监测执法业务用房) * 万元。
1.环境保护管理事务(款) (略) (项)支出 * . * 万元,主要用于单位工资、日常经费支出等。与上年相比增加 * . * 万元,与上年相比增长 * . * %,主要原因是在职在编人员比上年增加1人。
2.环境保护管理事务(款)生态环境保护宣传(项)支出5万元,主要用于生态环境保护宣传工作经费支出。与上年相比增加0万元。
3.环境监测与监察(款)建设项目环评审查与监督(项)支出3万元,主要用于建设项目环评审查与监督工作经费支出。与上年相比增加0万元。
4.环境监测与监察(款)其他环境监测与监察支出(项)支出 * . * 万元,主要用于环境监察移动执法终端更新经费、环境突发事件应急工作经费支出。与上年相比减少 * .8万元,与上年相比下降 * . * %。主要原因是 * 年有结转上级资金项目桂财建[ * 号提前安排 * 年自治区本级预算内基建支出预算(环保监测执法业务用房) * 万元;环境突发事件应急工作经费由其他污染防治支出转到其他环境监测与监察支出。
5.污染防治(款)水体(项)支出2万元,主要用于靖 (略) 饮用水源地水源保护工作经费。与上年相比增加0万元。
6.污染防治(款)固体废弃物与化学品(项)支出2万元,主要用于固体废弃物与危险化学品监管工作经费。与上年相比增加0万元。
7.自然生态保护(款)农村环境保护(项)支出2万元,主要用于生态乡村文明建设工作经费。与上年相比增加0万元
8.污染减排(款)生态环境监测与信息(项)支出 * 万元,主要用于靖西 (略) 监测工作经费6万元、生态功能区监测费 * 万元。与上年相比增加0.5元,与上年相比增长0.9%。主要原因是靖西 (略) 监测工作经费新增0.5万元。
9.污染减排(款)环境执法监察(项)支出7.8万元,主要用于靖西市 (略) 环境执法检查工作经费。与上年相比减少4.7万元,与上年相比下降 * .6%,主要原因是减少环境监察执法人员着装项目经费5万元。
* .污染减排(款)减排专项支出(项)支出5万元,主要用于环保减排工作经费。与上年相比增加0万元。
* 、 * 般公共预算基本支出情况说明
* 般公共预算基本支出 * . * 万元,其中:人员支出 * . * 万元,公用支出 * . * 万元。与上年相比增加 * . * 元,与上年相比增长8. * %。主要原因是在职在编人员比上年增加1人、临时人员比上年减少2人。
( * )工资福利支出
工资福利支出 * . * 万元,与上年相比增加 * . * 元,与上年相比增长6. * %。主要原因是在职在编人员比上年增加1人、临时人员比上年减少2人;调资增长。
1.基本工资 * . * 万元。与上年相比增加3. * 元,与上年相比增长8. * %。主要原因是在职在编人员比上年增加1人;基本工资调资增长。
2.津贴补贴 * . * 万元。与上年相比增加 * . * 元,与上年相比增长 * . * %。主要原因是在职在编人员比上年增加1人;津贴补贴调资增长。
3.奖金2. * 万元。与上年相比增加0. * 元,与上年相比增长 * . * %。主要原因是在职在编人员比上年增加1人;调资增长。
4.绩效工资 * . * 万元。与上年相比增加0万元。
5.机关事业单位基本养老保险缴费 * . * 万元。与上年相比增加2. * 元,与上年相比增长 * . * %。主要原因是在职在编人员比上年增加1人;工资基数增加。
6.城镇职工基本医疗保险缴费6. * 万元。与上年相比增加1. * 元,与上年相比增长 * . * %。主要原因是在职在编人员比上年增加1人;工资基数增加。
7.公务员医疗补助缴费2. * 万元。与上年相比增加0. * 元,与上年相比增长 * . * %。主要原因是在职在编人员比上年增加1人;工资基数增加。
8. (略) 会保障缴费1. * 万元。与上年相比增加0. * 元,与上年相比增长 * . * %。主要原因是在职在编人员比上年增加1人;工资基数增加。
9.住房公积金 * . * 万元。与上年相比增加0. * 元,与上年相比增长1. * %。主要原因是在职在编人员比上年增加1人;工资基数增加。
* .其他工资福利支出 * . * 万元。与上年相比减少7. * 元,与上年相比下降 * . * %。主要原因是减少2名临时人员。
( * )商品和服务支出
商品和服务支出 * . * 万元。用于日常公务支出。与上年相比增加1. * 元,与上年相比增长8. * %。主要原因是在职在编人员比上年增加1人;定额公务费的基数变多。
1.办公费1.7万元。与上年相比减少1元,与上年相比下降 * . * %。主要原因是定额公务费基数不变,调整各项科目费用。
2.印刷费0.6万元。与上年相比增加0.1元,与上年相比增长 * %。主要原因是定额公务费基数不变,调整各项科目费用。
3.水费0.5万元。与上年相比减少0.5元,与上年相比下降 * %。主要原因是定额公务费基数不变,调整各项科目费用。
4.电费1.2万元。与上年相比增长0万元。
5.差旅费2万元。与上年相比减少0.5元,与上年相比下降 * . * %。主要原因是定额公务费基数不变,调整各项科目费用。
6.维修(护)费0.5万元。与上年相比增加0.5元,与上年相比增长 * %。主要原因是新增科目,定额公务费基数不变,调整各项科目费用。
7.会议费0.5万元。与上年相比增加0.3元,与上年相比增长 * %。主要原因是定额公务费基数不变,调整各项科目费用。
8.培训费0.5万元。与上年相比增加0.3元,与上年相比增长 * %。主要原因是定额公务费基数不变,调整各项科目费用。
9.公务接待费0.5万元,与上年相比增加0.3元,与上年相比增长 * %。主要原因是定额公务费基数不变,调整各项科目费用。
* .工会经费1. * 万元。与上年相比增加0.3元,与上年相比增长 * . * %。主要原因是在职在编人员比上年增加1人;工资基数增加。
* . (略) 维护费2万元。与上年相比增长0万元。
* .其他交通费用7. * 万元。与上年相比增加0. * 元,与上年相比增长 * . * %。主要原因是在职在编人员比上年增加1人。
( * )对个人和家庭的补助支出
对个人和家庭的补助支出2. * 万元。与上年相比增加1. * 元,与上年相比增长 * . * %。主要原因是新增遗属人员生活补助。
1.生活补助1. * 万元。与上年相比增加1. * 元,与上年相比增长 * %。主要原因是新增遗属人员生活补助。
2.医疗费补助0. * 万元。与上年相比减少0. * 元,与上年相比下降%。主要原因是工资基数变动。
* 、 * 般公共预算“ * 公”经费情况说明
靖西 (略) 单位 * 年度 * 般公共预算拨款安排的“ * 公”经费预算支出中,“ * 公”经费总额是8.8万元,与上年相比减少0.1元,与上年相比下降1. * %。主要原因是认真贯彻落实 (略) (略) 节约反对浪费等有关规定,强化机关财务管理,狠抓各项制度的落实。其中:因公出国(境)费支出0万元,占“ * 公”经费的0%;公务用 (略) 费支出4万元,占“ * 公”经费的 * . * %;公务接待费支出4.8万元,占“ * 公”经费的 * . * %。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算支出0万元,比上年增长0万元,增长0%。主要原因是上年与今年都没有因公出国(境)费预算支出费用。
2.公务用 (略) 费预算支出4万元,其中公务用车购置0元,比上年增长0万元,增长0%,主要原因是上年与今年都没有公务用车购置费用。 (略) 费4万元,比上年增长0万元,增长0%,主要原因是上年与今年数据持平。
3.公务接待费预算支出4.8万元,本年数与上年数相比减少0.1万元,与上年相比下降2. * %.主要原因是认真贯彻落实 (略) (略) 节约反对浪费等有关规定,强化机关财务管理,狠抓各项制度的落实。
* 、政府性基金预算情况说明
靖西 (略) 上年与今年都没有政府性基金预算收入与支出。所以靖西 (略) * 年度政府性基金支出预算0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。
* 、收支预算情况说明
( * )收入预算情况
靖西 (略) * 年度收入预算总计 * . * 万元,其中 * 般公共预算拨款-经费拨款 * . * 万元。与上年相比减少 * . * 万元,减少 * . * %,主要原因是 * 年有结转上级资金项目桂财建[ * 号提前安排 * 年自治区本级预算内基建支出预算(环保监测执法业务用房) * 万元。
( * )支出预算情况
靖西 (略) * 年度支出预算总计 * . * 万元,与上年相比减少 * . * 万元,减少 * . * %,主要原因是 * 年有结转上级资金项目桂财建[ * 号提前安排 * 年自治区本级预算内基建支出预算(环保监测执法业务用房) * 万元。
* 、收入预算情况说明
靖西 (略) * 年度收入预算总计 * . * 万元,其中 * 般公共预算拨款-经费拨款 * . * 万元。与上年相比减少 * . * 万元,减少 * . * %,主要原因是 * 年有结转上级资金项目桂财建[ * 号提前安排 * 年自治区本级预算内基建支出预算(环保监测执法业务用房) * 万元
* 、支出预算情况说明
靖西 (略) * 年度支出预算总计 * . * 万元,与上年相比减少 * . * 万元,减少 * . * %,主要原因是 * 年有结转上级资金项目桂财建[ * 号提前安排 * 年自治区本级预算内基建支出预算(环保监测执法业务用房) * 万元。
* 、其他重要事项情况说明
( * ) (略) 经费安排情况说明
靖西 (略) (略) 经费为 * . * 万元,其中办公费1.7万元、印刷费0.6万元、水费0.5万元、电费1.2万元、差旅费2万元、维修(护)费0.5万元、福利费1. * 万元、会议费0.5万元、 (略) 维护费2万。
( * )政府采购预算安排情况说明
本部门无政府采购预算安排。
( * )国有资产占用情况说明
本部门无国有资产占用情况。
( * )重点项目预算绩效目标等情况说明
靖西 (略) * 年重点项目绩效目标中,其中 * 个绩效项目绩效为生态功能区监测费项目。项目具体为靖西市于 * 年新列入国家重点生态功能区县域生态县,为迎 (略) 、区环保厅的环境质量验收, (略) 市域生态环境质量监测。
(略) 分:名词解释
* 、财政拨款收入:指 (略) 门当年拨付的资金。
* 、事业收入:指事业单位开展专业业务活动 (略) 取得的收入。
* 、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
* 、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
* 、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
* 、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
* 、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基 (略) 得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
* 、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
* 、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外 (略) 政任务和事 (略) 发生的支出。
十 * 、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十 * 、“ * 公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“ * 公”经费,是指自 (略) 门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用 (略) 费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、 (略) 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用 (略) 费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十 * 、 (略) 经费: (略) 政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及 * 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 (略) 维护费以及其他费用。
文件下载:
(略) 门预算公开表_[ * ]靖西 (略) .xls