?? (2024年公告 第6号)
根据《中华人民共和国审计法》的规定和2024年度审计项目计划安排, (略) 对渠县 (略) 2023年度预算执行情况进行了审计。现将审计结果公告如下:
一、基本情况
2023年年初预算收入4647.*元,其中:一般公共预算拨款收入3496.*元、上年结转1151.*元;预算支出4647.*元,其中:基本支出3404.*元、项目支出1243.*元。
二、审计发现的主要问题
一是决算编制不准确、不完整。二是存量资金超2年未使用。三是预算执行率不高。四是资金支付方式不合规。五是现金余额留存过大。六是财务管理不规范。
三、 (略) 理情况和建议
对决算编制不准确、不完整的问题,要求渠县 (略) 今后应当规范财务管理,按照相关规定准确编制部门决算报表,确定账表相符;严格按照《中华人民共和国预算法》及相关规定编制决算报表,确保决算报表的完整性。对存量资金超2年未使用的问题,要求渠县 (略) 应当及时清理核实后上交县级财政。对预算执行率不高的问题,要求渠县 (略) 应当采取有效措施加快项目推进,科学合理编制年度预算,执行中适时进行评估,提高资金使用效益。对资金支付方式不合规的问题,要求渠县 (略) 今后应当严格按账户管理相关规定办理结算事项。对现金余额留存过大的问题,要求渠县 (略) 应当加强《现金管理暂行条例》等相关法规的学习,今后严格按照现金管理相关法规执行。对账务管理不规范的问题,要求渠县 (略) 应当加强《中华人民共和国会计法》等相关财经法规的学习,今后严格执行。
(略)
2024年11月29日