审合同
2021年度财务收支审计
预算金额: ¥ ***
采购方式: 直接采购
浏览次数: 12
公告中
2022-05-23 09:25:11
2
审合同
3
待评价
4
已完成
需求基本信息
需求描述:
1.财政财务收支情况审计。
2.内控建设方面。对照《预算法》、《会计法》、《政府会计制度》等规章制度,查找在费用报销方面、资金管理方面、重大财务事项方面、内部控制建设及执行等方面存在的问题。
3.中央“八项规定”精神及“1+3+N”的执行情况。重点关注三公经费使用情况,加班值班费的发放,其他津补贴的发放;有无违规工会开支的情况。
4.涉及重大事项、政府采购、工程建设招投标程序是否合规;财政资金使用是否合规;国有资产管理, (略) 置管理情况。
5.2020年度审计整改完成及执行情况。
预算金额: ¥ *** 元
发布时间: 2022-05-23 09:25
(略) : ***
采购人信息
重 (略) (略)
允许1家中选;