一、采购需求
(略) (略) 工作需要,拟聘请具备 (略) , (略) 进行单位内部审计。
二、项目要求
(略) 2023年1月至2023年12月资金使用管理进行全面审计。
三、采购要求
(一)提供营业执照、法人证书、法人身份证等证件复印件, (略) 公章。
(二)出具报价函,按照投标文件要求进行密封,报价函盖单位公章并由法人签名(或盖法人章)。
四、报名时间
报名截止时间:2024年8月28日
五、联系方式
项目联系人:朱女士
邮寄地址: (略) 天 (略) 1 (略) (略)
电话:0898-*
联络时间:8:30-11:30,15:00-17:30
六、其他
供应商应对提供文件的真实性负完全责任,发现虚假文件视为故意,我院将追究其法律责任, (略) 及该公司法人和法人有经济关系的任何单位发生经济往来。
(略) (略)
2024年8月22日